目錄
一、概況1
(一)部門職責(zé)1
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置1
二、2024年度部門決算公開表3
2024年度收入支出決算總表3
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
2024年度收入決算表(分科目)6
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
2024年度支出決算表(分科目)9
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表10
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表12
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表14
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表16
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表17
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表18
三、2024年度部門決算情況說明19
(一)收入支出決算總體情況說明19
(二)收入決算情況說明19
(三)支出決算情況說明19
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明19
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明20
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明21
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明22
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明22
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明22
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明24
(十一)政府采購(gòu)支出說明24
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明25
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明25
四、名詞解釋27
五、附件30
一、概況(一)部門職責(zé)
1.負(fù)
(略)與中央國(guó)家機(jī)關(guān)及
(略)的政務(wù)聯(lián)絡(luò)工作。
2.負(fù)
(略)委、市政
(略)有關(guān)部門報(bào)送重要政務(wù)信息。
3.
(略)領(lǐng)導(dǎo)赴京公務(wù)活動(dòng)、出席會(huì)議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。為市直機(jī)關(guān)干部來京公務(wù)和培訓(xùn)提供服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)在京麗水籍和曾在麗水工作、生活過的各類企業(yè)家、人才、領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系服務(wù)和權(quán)益保護(hù)工作,
(略)社會(huì)組織和學(xué)生、群眾在京活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。
5.做
(略)在京宣傳工作,開展麗水文化、旅游、農(nóng)產(chǎn)品等方面的宣傳和品牌推介,
(略)在京舉辦大型活動(dòng)提供聯(lián)絡(luò)服務(wù)。
6.做好在京招商選資工作,開展在京企業(yè)、科研院所來麗投資合作的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作;做好招項(xiàng)爭(zhēng)資工作,
(略)直有關(guān)部門爭(zhēng)取中央政策、資金、項(xiàng)目和引進(jìn)技術(shù)等工作;做好招才引智工作,
(略)委組織部做
(略)干部到國(guó)家部委掛職的管理服務(wù)工作。
7.協(xié)助指導(dǎo)協(xié)調(diào)北京麗水商會(huì)、北京麗水女企業(yè)家協(xié)會(huì)、北京高校麗水人才聯(lián)絡(luò)站等群團(tuán)組織開展工作。
8.協(xié)助處理和勸
(略)赴京信訪人員和其他需要處置人員的相關(guān)事務(wù)性工作,配合
(略)做好維護(hù)首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
9.協(xié)助流入地黨組織做
(略)在京流動(dòng)黨員的管理和黨建工作。
10.
(略)委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位:
(略)
納入
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位:
(略)
二、2024年度部門決算公開表2024年度收入支出決算總表公開01表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
842.13
一、一般公共服務(wù)支出
32
496.39
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
0.00
三、國(guó)防支出
34
0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
七、附屬單位:
(略)
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.32
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
23.46
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
14.85
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城
(略)支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
385.03
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
842.45
本年支出合計(jì)
58
919.73
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
358.74
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
281.47
30
61
總計(jì)
31
1,201.19
總計(jì)
62
1,201.19
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,本套報(bào)表金額單位:
(略)
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
842.45
842.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
(略)人民政府駐北京辦事處
842.45
842.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度收入決算表(分科目)公開03表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位:
(略)
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
842.45
842.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
201
一般公共服務(wù)支出
385.14
384.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
385.14
384.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
(略)
行政運(yùn)行
258.62
258.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
126.52
126.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
23.46
23.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
21.68
21.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
14.45
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.23
7.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
419.00
419.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
419.00
419.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
419.00
419.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
919.73
235.30
684.42
0.00
0.00
0.00
(略)人民政府駐北京辦事處
919.73
235.30
684.42
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度支出決算表(分科目)公開05表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位:
(略)
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
919.73
235.30
684.42
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
496.39
197.00
299.39
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
496.39
197.00
299.39
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運(yùn)行
197.00
197.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
299.39
0.00
299.39
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
23.46
23.46
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
21.68
21.68
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
14.45
14.45
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.23
7.23
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
0.00
0.00
0.00
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
0.00
0.00
0.00
(略)
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表公開06表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
842.13
一、一般公共服務(wù)支出
33
496.39
496.39
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
3
0.00
三、國(guó)防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
23.46
23.46
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
14.85
14.85
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城
(略)支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
385.03
385.03
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
27
842.13
本年支出合計(jì)
59
919.73
919.73
0.00
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
355.36
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
277.77
277.77
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
355.36
61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0.00
62
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
31
0.00
63
總計(jì)
32
1,197.49
總計(jì)
64
1,197.49
1,197.49
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開07表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
919.73
235.30
684.42
201
一般公共服務(wù)支出
496.39
197.00
299.39
20103
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
496.39
197.00
299.39
(略)
行政運(yùn)行
197.00
197.00
0.00
(略)
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
299.39
0.00
299.39
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
23.46
23.46
0.00
20805
行政事業(yè)單位:
(略)
21.68
21.68
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
14.45
14.45
0.00
(略)
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.23
7.23
0.00
20899
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
(略)
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出
1.78
1.78
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
14.85
14.85
0.00
21011
行政事業(yè)單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
(略)
行政單位:
(略)
14.85
14.85
0.00
216
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
21699
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
(略)
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
385.03
0.00
385.03
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開08表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數(shù)
301
工資福利支出
209.76
302
商品和服務(wù)支出
22.42
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30101
基本工資
28.53
30201
辦公費(fèi)
0.00
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
37.19
30202
印刷費(fèi)
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎(jiǎng)金
56.48
30203
咨詢費(fèi)
0.00
31001
房屋建筑物購(gòu)建
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
2.56
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
0.00
30107
績(jī)效工資
0.00
30205
水費(fèi)
0.00
31003
專用設(shè)備購(gòu)置
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
16.66
30206
電費(fèi)
0.00
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
7.29
30207
郵電費(fèi)
1.53
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
15.65
30208
取暖費(fèi)
0.00
31007
(略)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
0.00
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
31008
物資儲(chǔ)備
0.00
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
1.30
30211
差旅費(fèi)
5.52
31009
土地補(bǔ)償
0.00
30113
住房公積金
18.94
30212
因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.00
30213
維修(護(hù))費(fèi)
0.00
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30199
其他工資福利支出
25.17
30214
租賃費(fèi)
0.00
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
3.12
30215
會(huì)議費(fèi)
0.00
31013
公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.00
31019
其他交通工具購(gòu)置
0.00
30302
退休費(fèi)
2.00
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.00
31021
文物和陳列品購(gòu)置
0.00
30303
退職(役)費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
0.00
31022
無形資產(chǎn)購(gòu)置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補(bǔ)助
0.00
30225
專用燃料費(fèi)
0.00
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.00
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
1.12
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2.12
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.00
30229
福利費(fèi)
6.53
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0.00
31206
其他資本性補(bǔ)助
0.00
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
6.60
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.12
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
0.00
30702
國(guó)外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈(zèng)與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
212.88
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
22.42
注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開09表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明:本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開10表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
注:本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明:本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開11表
部門:
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處(匯總)
單位:
(略)
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
28.47
28.46
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用
0.00
0.00
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)
8.99
8.98
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
0.00
0.00
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8.99
8.98
3.公務(wù)接待費(fèi)
19.48
19.48
注:本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。
三、2024年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計(jì)1201.19萬元,支出總計(jì)1201.19萬元。與2023年度相比,各增加428.57萬元,增長(zhǎng)55.47%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政收入增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計(jì)842.45萬元,包括:財(cái)政撥款收入842.13萬元(其中:一般公共預(yù)算842.13萬元,政府性基金預(yù)算0.00萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬元),占收入合計(jì)99.96%;上級(jí)補(bǔ)助收入萬元,占收入合計(jì)0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占收入合計(jì)0.00%;附屬單位:
(略)
(三)支出決算情況說明
本年支出合計(jì)919.73萬元,其中:基本支出235.30萬元,占25.58%;項(xiàng)目支出684.42萬元,占74.42%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.00%;對(duì)附屬單位:
(略)
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1197.49萬元,支出總計(jì)1197.49萬元,與2023年相比,各增加428.25萬元,增長(zhǎng)55.67%,主要原因是:一般公共預(yù)算財(cái)政收入增加。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)896.74萬元,完成年初預(yù)算的133.54%,主要原因是年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出919.73萬元,占本年支出合計(jì)的100.0%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加505.85萬元,增長(zhǎng)122.22%,主要原因是房租費(fèi)用增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出919.73萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出(類)支出496.39萬元,占54.0%。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出23.46萬元,占2.6%。衛(wèi)生健康支出(類)支出14.85萬元,占1.6%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)支出385.03萬元,占41.9%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為896.74萬元,支出決算為919.73萬元,完成年初預(yù)算的102.56%,主要原因是:2024年結(jié)算數(shù)包含2023年度結(jié)轉(zhuǎn)金額。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為258.31萬元,支出決算為197.00萬元,完成年初預(yù)算的76.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按規(guī)定要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為134.12萬元,支出決算為299.39萬元,完成年初預(yù)算的223.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年結(jié)算數(shù)包含2023年度結(jié)轉(zhuǎn)金額。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.78萬元,支出決算為1.78萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項(xiàng))年初預(yù)算為466.00萬元,支出決算為385.03萬元,完成年初預(yù)算的82.6%。主要原因是:加強(qiáng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格把控“雙招雙引”活動(dòng)規(guī)模和經(jīng)費(fèi)支出。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出235.30萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)212.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位:
(略)
公用經(jīng)費(fèi)22.42萬元,主要包括:郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(八)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為28.47萬元,支出決算為28.46萬元,完成全年預(yù)算數(shù)的99.96%,2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:按規(guī)定要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出決算為0.00萬元,占0.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.98萬元,占31.56%。與2023年度相比,增加2.98萬元,增長(zhǎng)49.69%,主要原
(略)直部門來京對(duì)接工作呈增長(zhǎng)趨勢(shì),公務(wù)用車支出同比呈上升趨勢(shì)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.48萬元,占68.44%。與2023年度相比,減少0.84萬元,下降4.15%,主要原因是按規(guī)定要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下:
(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為8.99萬元,支出決算為8.98萬元,完成全年預(yù)算的99.90%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為8.99萬元,支出決算為8.98萬元,完成全年預(yù)算的99.90%,主要用于招項(xiàng)爭(zhēng)資、招商引資、招才引智等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;截至2024年12月31日,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為19.48萬元,支出決算為19.48萬元,完成全年預(yù)算的99.99%,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次,累計(jì)1700人次。主要用于接待等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是:規(guī)定要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:
外事接待支出0.00萬元,主要用于接待0批次,累計(jì)0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出19.48萬元,主要用于接待。接待160批次,累計(jì)1700人次。
(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為25.97萬元,支出決算為22.42萬元,完成年初預(yù)算的86.37%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)定要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。比2023年度增加0.09萬元。
(十一)政府采購(gòu)支出說明
2024年度政府采購(gòu)支出總額2.69萬元。其中:政府采購(gòu)貨物支出2.69萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。
(十二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日,共有車輛2輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(十三)預(yù)算績(jī)效情況說明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中:一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金600萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:充分發(fā)揮駐京渠道多、信息靈的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),通過主動(dòng)聯(lián)絡(luò)國(guó)家部委以及高等院校、科研院所,積極爭(zhēng)取政策傾斜和項(xiàng)目支持,在地方政府與中央部委、科研院所之間牽好線、搭好橋,
(略)在京活動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。2024年,共走訪相關(guān)單位:
(略)
雙招雙引經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:堅(jiān)定實(shí)施招商引資,全力開展招才引智,注重用好渠道,持續(xù)擴(kuò)
(略)在京的朋友圈、交往圈,以“雙招雙引”助推麗水發(fā)展。2024年,主動(dòng)對(duì)接部委,促
(略)優(yōu)秀干部來國(guó)家部委掛職鍛煉,今年共爭(zhēng)取到來京掛職崗位18個(gè),尋求更多政策、項(xiàng)目、資金支持,服務(wù)麗水高質(zhì)量發(fā)展。
(略)、
(略)、301醫(yī)院等首都高端優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源,通過全方位深化合作,助力優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉,全面提
(略)醫(yī)療技術(shù)水平。聯(lián)合舉辦“2024北京醫(yī)療專家麗水公益行活動(dòng)”,
(略)13位知名醫(yī)療專家赴麗水開展義診、觀摩手術(shù)、講學(xué)、帶教等公益活動(dòng),促成遠(yuǎn)程診療、科研培訓(xùn)等合作。組織開展“京浙智匯·同心聚賢”2025年新春麗水籍在京各界人士代表慰問活動(dòng),對(duì)70余名麗水籍在京各界人士代表開展慰問和聯(lián)絡(luò)工作。充分發(fā)揮在京政務(wù)服務(wù)的綜合協(xié)調(diào)作用,全力做好全國(guó)兩
(略)四套班子領(lǐng)
(略)直各部門來京學(xué)習(xí)培訓(xùn)、公務(wù)對(duì)接等一系列后勤保障工作。一年來,我們共接待麗水來京公務(wù)活動(dòng)人員130余批次。
對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:宣傳展
(略)文化歷史、城市風(fēng)貌、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、物資特產(chǎn)以及獨(dú)特人文風(fēng)光,直接面向北京展
(略)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)和形象。2024年,聯(lián)合多部門承辦“‘舌尖上的麗水’亮相百年協(xié)和”美食節(jié)活動(dòng),將浙“麗”味道帶到北京。不僅讓大家品嘗到麗水“百縣千碗”美食,還讓麗水山耕、麗水山泉、
(略),
(略)。多方協(xié)調(diào)對(duì)接,促成景寧“畬繡”在國(guó)家非遺館首次亮相,2024年麗水先后四個(gè)非遺專展亮相京城,以文會(huì)客,展示麗水文化魅力。召開
(略)“雙招雙引”(北京)推介會(huì),向與會(huì)嘉賓全面呈現(xiàn)了麗
(略)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)及發(fā)展?jié)摿Γ虮本┤罕娦麄髡故钧愃厣a(chǎn)品。
3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
四、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位:
(略)
4.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位:
(略)
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入:指預(yù)算單位:
(略)
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位:
(略)
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位:
(略)
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位:
(略)
10.基本支出:指預(yù)算單位:
(略)
11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位:
(略)
12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位:
(略)
13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位:
(略)
14.附屬單位:
(略)
15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位:
(略)
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位:
(略)
五、附件(一)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(略)
預(yù)算部門(單位:
(略)
項(xiàng)目名稱:
(略)
自評(píng)結(jié)論
1
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
優(yōu)秀
2
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
雙招雙引經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
優(yōu)秀
3
(略)人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
優(yōu)秀
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