(略)商務局2024年度單位:
(略)
目錄
一、概況
(一)單位:
(略)
(二)機構設置
二、2024年度單位:
(略)
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
2024年度收入決算表(分科目)
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
2024年度支出決算表(分科目)
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2024年度單位:
(略)
(一)收入支出決算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(十)機關運行經費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產占有使用情況說明
(十三)預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況(一)單位:
(略)
(1)負責國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作等商務職責。起草有關商務地方規范性文件。擬
(略)有關商務發展戰略、規劃和政策并組織實施。組織實施對外開放戰略,開拓國
(略)場,推動內外貿融合。承擔國內外貿易、外商投資、對外經濟合作各類專項資金的申報和組織實施。實施商務大數據發展計劃。
(2)統籌國內貿易流通工作。推進流通產業結構調整,指導流通企業改革和商貿服務業發展。推進現代流通方式:
(略)
(3)負責商務領域消費促進工作,
(略)。擬
(略)等商貿品牌。負責單用途商業預付卡監督管理。
(4)牽頭協調整頓和
(略)場經濟秩序工作,擬訂
(略)場運行、流通秩序的政策并組織實施。監測
(略)場運行、商品供求狀況和商品價格,并進行預測預警和信息引導。負責商務領域信用建設。推動重要產品追溯體系建設。
(5)負責電子商務綜合協調和行業管理工作。會同有關部門制定相關政策,
(略)、電子商務服務體系、電子商務產業基地等發展。推進跨境電子商務發展及綜合
(略)建設。開展電子商務行業統計、運行監測和服務支撐體系建設等工作。
(6)負責展覽業發展綜合協調。組織擬訂展覽業發展政策。統籌推進展覽業標準化建設和創新發展。
(略)建設和展覽活動。
(7)負責對外貿易促進體系建設。推廣新型貿易方式:
(略)
(8)負責進出口管理和促進工作。負責實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃。會同有關部門協調大宗進出口商品管理。管理進出口配額。負責機電產品、高新技術產品和大型成套設備進出口管理。按權限承擔兩用物項和技術進出口管理。
(9)負責國際服務貿易和技術貿易工作。指導服務貿易領域的對外開放,推進國際服務貿易發展,
(略)建設。負
(略)技術進出口管理。負責國際貨運代理物流業管理和促進工作。配合有關部門指導做好商貿服務行業(含餐飲、住宿、電商)的安全生產管理工作。
(10)負責進出口公平貿易工作和貿易救濟調查工作。組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關的工作。建立完善對外貿易和產業損害預警機制。負
(略)貿易政策合規工作。指
(略)各類貿易摩擦案件和產業安全的應對工作。牽頭協調與世界貿易組織有關的事務。
(11)負責外商投資促進和管理工作。依法開展外商投資企業管理。監督檢查外商投資方面法律法規規章執行情況。負責外商投資年度目標制定、考核、統計監測。指
(略)外商投資促進工作。開展外商投資企業服務,指導境外投資合作項目安全管理。指導和實施自由貿易
(略)創新經驗和成果
(略)的復制推廣工作。
(12)負責國家級經濟技術
(略)和省級經濟
(略)管理。綜合協調、指導和管理國家級經濟技術
(略)、海關特殊
(略)、
(略)。負責
(略)運行監測。
(13)負責對外投資和對外經濟合作工作。負責境外投資、對外勞務合作等監督管理。負責對外承包工程及其安全生產的監督管理。負
(略)企業(金融企業除外)境外投資管理。負責境外樞紐項目和境外經貿
(略)建設。按職責分工推進國際產能合作。承擔外派勞務人員權益保護。處置境外經貿糾紛和突發事件。
(14)負責對外經貿交流工作。牽頭推進與其他國家
(略)多雙邊經貿往來與合作。按照授權組織承辦因公出國(境)人員及邀請國(境)外人員來訪等事宜。牽頭組織境內外重大經貿交流活動。統籌推
(略)駐外經濟商務機構的建設和管理,
(略)絡。
(15)
(略)委市政府交辦的其他任務。
(16)職能轉變。以“最多跑一次”改革為牽引,深化流通體制改革,完善消費促進體制機制,發展現代流通方式:
(略)
(二)機構設置
從預算單位:
(略)
市商務局設5個職能處室:
辦公室(掛綜合財務處牌子)、商貿發展處、電子商務處、對外貿易處、外資外經處(掛行政審批處牌子、掛
(略)處牌子)。
內設機構:
(略)(非獨立核算事業單位:
(略)
二、2024年度單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
1,555.12
一、一般公共服務支出
32
686.44
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
37
20.21
七、附屬單位:
(略)
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社會保障和就業支出
39
83.04
9
九、衛生健康支出
40
71.01
10
十、節能環保支出
41
0.00
11
十一、城
(略)支出
42
0.00
12
十二、農林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
0.00
15
十五、商業服務業等支出
46
694.42
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
1,555.12
本年支出合計
58
1,555.12
使用非財政撥款結余
28
0.00
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
60
0.00
30
61
總計
31
1,555.12
總計
62
1,555.12
注:1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況,本套報表金額單位:
(略)
2024年度收入決算表(分單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1,555.12
1,555.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)商務局
1,555.12
1,555.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表(分科目)公開03表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位:
(略)
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1,555.12
1,555.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
686.44
686.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商貿事務
686.44
686.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運行
673.74
673.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
對外貿易管理
12.70
12.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科學技術支出
20.21
20.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科學技術支出
20.21
20.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他科學技術支出
20.21
20.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
83.04
83.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位:
(略)
77.23
77.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
51.49
51.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
25.74
25.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業服務業等支出
694.42
694.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21606
涉外發展服務支出
431.74
431.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他涉外發展服務支出
431.74
431.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商業服務業等支出
262.68
262.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他商業服務業等支出
262.68
262.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表(分單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位:
(略)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1,555.12
827.79
727.33
0.00
0.00
0.00
(略)商務局
1,555.12
827.79
727.33
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表(分科目)公開05表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位:
(略)
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1,555.12
827.79
727.33
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
686.44
673.74
12.70
0.00
0.00
0.00
20113
商貿事務
686.44
673.74
12.70
0.00
0.00
0.00
(略)
行政運行
673.74
673.74
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
對外貿易管理
12.70
0.00
12.70
0.00
0.00
0.00
206
科學技術支出
20.21
0.00
20.21
0.00
0.00
0.00
20699
其他科學技術支出
20.21
0.00
20.21
0.00
0.00
0.00
(略)
其他科學技術支出
20.21
0.00
20.21
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
83.04
83.04
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位:
(略)
77.23
77.23
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
51.49
51.49
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
25.74
25.74
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
行政單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商業服務業等支出
694.42
0.00
694.42
0.00
0.00
0.00
21606
涉外發展服務支出
431.74
0.00
431.74
0.00
0.00
0.00
(略)
其他涉外發展服務支出
431.74
0.00
431.74
0.00
0.00
0.00
21699
其他商業服務業等支出
262.68
0.00
262.68
0.00
0.00
0.00
(略)
其他商業服務業等支出
262.68
0.00
262.68
0.00
0.00
0.00
注:本表反映本年度各項支出情況。
2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
1,555.12
一、一般公共服務支出
33
686.44
686.44
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
20.21
20.21
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
40
83.04
83.04
0.00
0.00
9
九、衛生健康支出
41
71.01
71.01
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城
(略)支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
47
694.42
694.42
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其
(略)支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
1,555.12
本年支出合計
59
1,555.12
1,555.12
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
1,555.12
總計
64
1,555.12
1,555.12
0.00
0.00
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表公開07表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
1,555.12
827.79
727.33
201
一般公共服務支出
686.44
673.74
12.70
20113
商貿事務
686.44
673.74
12.70
(略)
行政運行
673.74
673.74
0.00
(略)
對外貿易管理
12.70
0.00
12.70
206
科學技術支出
20.21
0.00
20.21
20699
其他科學技術支出
20.21
0.00
20.21
(略)
其他科學技術支出
20.21
0.00
20.21
208
社會保障和就業支出
83.04
83.04
0.00
20805
行政事業單位:
(略)
77.23
77.23
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
51.49
51.49
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
25.74
25.74
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
(略)
其他社會保障和就業支出
5.81
5.81
0.00
210
衛生健康支出
71.01
71.01
0.00
21011
行政事業單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
(略)
行政單位:
(略)
71.01
71.01
0.00
216
商業服務業等支出
694.42
0.00
694.42
21606
涉外發展服務支出
431.74
0.00
431.74
(略)
其他涉外發展服務支出
431.74
0.00
431.74
21699
其他商業服務業等支出
262.68
0.00
262.68
(略)
其他商業服務業等支出
262.68
0.00
262.68
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開08表
單位:
(略)
單位:
(略)
人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數
科目編碼
科目名稱:
(略)
決算數
301
工資福利支出
651.70
302
商品和服務支出
137.73
30703
國內債務發行費用
0.00
30101
基本工資
90.31
30201
辦公費
16.56
30704
國外債務發行費用
0.00
30102
津貼補貼
82.81
30202
印刷費
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎金
190.49
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
0.00
30204
手續費
0.00
31002
辦公設備購置
0.00
30107
績效工資
17.97
30205
水費
0.31
31003
專用設備購置
0.00
30108
機關事業單位:
(略)
51.49
30206
電費
7.37
31005
基礎設施建設
0.00
30109
職業年金繳費
25.74
30207
郵電費
8.88
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
20.00
30208
取暖費
0.00
31007
(略)絡及軟件購置更新
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
49.81
30209
物業管理費
1.62
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
5.81
30211
差旅費
8.16
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
63.35
30212
因公出國(境)費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫療費
5.96
30213
維修(護)費
0.00
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
47.96
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
38.36
30215
會議費
3.34
31013
公務用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.13
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
37.20
30217
公務接待費
1.61
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職(役)費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31022
無形資產購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
0.00
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
16.91
31201
資本金注入
0.00
30307
醫療費補助
0.00
30227
委托業務費
3.78
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經費
10.53
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.75
30229
福利費
27.22
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農業生產補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
0.00
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
16.82
31299
其他對企業補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.41
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務支出
14.49
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內債務付息
0.00
39909
經常性贈與
0.00
30702
國外債務付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經費合計
690.06
公用經費合計
137.73
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開09表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明:本單位:
(略)
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開10表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明:本單位:
(略)
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表公開11表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
預算數
決算數
“三公”經費支出合計
6.74
6.68
1.因公出國(境)費用
5.07
5.07
2.公務用車購置及運行維護費小計
0.00
0.00
(1)公務用車購置費
0.00
0.00
(2)公務用車運行維護費
0.00
0.00
3.公務接待費
1.67
1.61
注:本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中:因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。
三、2024年度單位:
(略)
2024年度收入總計1555.12萬元,支出總計1555.12萬元。與2023年度相比,各減少1614.64萬元,下降50.94%,主要原因是中央服務業發展專項資金810萬、促進咖啡產業發展行動專項186萬、促進咖啡產業發展補助(產業提升)212萬、留麗穩生產惠企專項(衛健惠民)150萬、各項展會活動100萬、僑博會60萬等項目取消,其他項目也有不同程度的減少。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計1555.12萬元,包括:財政撥款收入1555.12萬元(其中:一般公共預算1555.12萬元,政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計0.00%;附屬單位:
(略)
(三)支出決算情況說明
本年支出合計1555.12萬元,其中:基本支出827.79萬元,占53.23%;項目支出727.33萬元,占46.77%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位:
(略)
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計1555.12萬元,支出總計1555.12萬元,與2023年相比,各減少1614.64萬元,下降50.94%,主要原因是中央服務業發展專項資金810萬、促進咖啡產業發展行動專項186萬、促進咖啡產業發展補助(產業提升)212萬、留麗穩生產惠企專項(衛健惠民)150萬、各項展會活動100萬、僑博會60萬等項目取消,其他項目也有不同程度的減少。
財政撥款支出年初預算數2525.58萬元,完成年初預算的61.57%,主要原因是中央外經貿發展專項資金102萬分配給
(略);省商貿和開放發展專項資金760萬分配536.93萬元給
(略),本級使用223.07萬元;促進電子商務發展專項(產業提升)205萬只兌付31.8萬元,電商專項168萬由于電商大會未召開使用68.89萬元。
(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1555.12萬元,占本年支出合計的100.00%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1614.64萬元,下降50.94%,主要原因是中央服務業發展專項資金810萬、促進咖啡產業發展行動專項186萬、促進咖啡產業發展補助(產業提升)212萬、留麗穩生產惠企專項(衛健惠民)150萬、各項展會活動100萬、僑博會60萬等項目取消,其他項目也有不同程度的減少。。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出1555.12萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務支出(類)支出686.44萬元,占44.14%。科學技術支出(類)支出20.21萬元,占1.30%。社會保障和就業支出(類)支出83.04萬元,占5.34%。衛生健康支出(類)支出71.01萬元,占4.57%。商業服務業等支出(類)支出694.42萬元,占44.65%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2525.58萬元,支出決算為1555.12萬元,完成年初預算的61.57%,主要原因是中央外經貿發展專項資金102萬分配給
(略);省商貿和開放發展專項資金760萬分配536.93萬元給
(略),本級使用223.07萬元;促進電子商務發展專項(產業提升)205萬只兌付31.8萬元,電商專項168萬由于電商大會未召開使用68.89萬元。其中:
一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)年初預算為684.37萬元,支出決算為673.74萬元,完成年初預算的98.45%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整有人員減少。
一般公共服務支出(類)商貿事務(款)對外貿易管理(項)年初預算為30.00萬元,支出決算為12.70萬元,完成年初預算的42.34%,決算數小于預算數的主要原因是開放經濟穩定增長專項資金(產業提升)項目減少,兌付資金減少。
科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)年初預算為373.00萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的5.42%,決算數小于預算數的主要原因是電商專項168萬元與促進電子商務發展專項資金(產業提升)205萬元,年中按照審計要求調整為其他商業服務業支出,20.21萬元為已采購項目不能調整。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位:
(略)
社會保障和就業支出(類)行政事業單位:
(略)
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為6.25萬元,支出決算為5.81萬元,完成年初預算的92.86%,決算數小于預算數的主要原因是人員調整有減少。
衛生健康支出(類)行政事業單位:
(略)
商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)年初預算為1084.68萬元,支出決算為431.74萬元,完成年初預算的39.80%,決算數小于預算數的主要原因是省商貿科開放發展專項資金760萬分配給
(略)536.93萬元,本級使用223.07萬元。
商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)年初預算為199.00萬元,支出決算為262.68萬元,完成年初預算的132.00%,決算數大于預算數的主要原因是電商專項168萬元與促進電子商務發展專項資金(產業提升)205萬元,年中按照審計要求由其他科學技術支出調整為其他商業服務也支出,實際支出100.69萬元。
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出827.79萬元,其中:
人員經費690.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位:
(略)
公用經費137.73萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位:
(略)
持平。
(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位:
(略)
(九)財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.74萬元,支出決算為6.68萬元,完成全年預算數的99.16%,2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是厲行節約,減少公務接待費用。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.07萬元,占75.86%。與2023年度相比,減少16.40萬元,下降76.39%,主要原因是嚴控因公出國(境)團組人數,費用減少。公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是公車改革后我局無公車。公務接待費支出決算為1.61萬元,占24.14%。與2023年度相比,減少0.14萬元,下降8.16%,主要原因是厲行節約,減少公務接待費用。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費全年預算數為5.07萬元,支出決算為5.07萬元,完成全年預算的100.00%,主要用于
(略)商務局公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于全年預算數的主要原因是精準預算。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費、簽證保險費。
(2)公務用車購置及運行維護費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%,決算數等于全年預算數的主要原因是公車改革后我局無公車。
公務用車購置費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元(含購置稅等附加費用),完成全年預算的0.00%,決算數等于全年預算數的主要原因是公車改革后我局無公車。主要用于經批準購置的0輛公務用車。
公務用車運行維護費全年預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成全年預算的0.00%,決算數等于全年預算數的主要原因是公車改革后我局無公車。截至2024年12月31日,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。
(3)公務接待費全年預算數為1.67萬元,支出決算為1.61萬元,完成全年預算的96.60%,國內公務接待22批次,累計179人次。主要用于接待商務工作交流,兄弟單位:
(略)
外事接待支出0.00萬元,接待0批次,累計0人次。
其他國內公務接待支出1.61萬元,主要用于商務工作交流,兄弟單位:
(略)
(十)機關運行經費支出說明
2024年度機關運行經費年初預算數為143.84萬元,支出決算為137.73萬元,完成年初預算的95.75%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約、反對浪費精神,加強機關運行經費管理,減少各項費用。比2023年度減少2.01萬元,下降1.44%,主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約、反對浪費精神,加強機關運行經費管理,減少各項費用。
(十一)政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額339.85萬元。其中:政府采購貨物支出6.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出333.30萬元。授予中小企業合同金額272.68萬元,占政府采購支出總額的80.24%,其中:授予小微企業合同金額272.68萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的80.24%。
(十二)國有資產占有使用情況說明
截至2024年12月31日,
(略)商務局共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(十三)預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,
(略)商務局組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中:一級項目0個,二級項目7個,共涉及資金709.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%
本年無政府性基金預算項目。
本年無國有資本經營預算項目。
本年無部門評價。
組織對本單位:
(略)
本年無下屬單位:
(略)
2.單位:
(略)
(略)商務局隨決算公開2024年度本單位:
(略)
省商貿和開放發展財政專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分100分,自評結論為優。項目全年預算數為223.07萬元,執行數為222.77萬元,完成預算的99.86%。項目績效目標完成情況:一是高質量推進消費品以舊換新行動,全面完成年度“兩新”工作相關指標;二是有效促
(略)進出口、消費、招大引強工作。發現的問題及原因:一是促進消費手段比較單一,效果不佳;二是受國際形勢影響發展態勢不夠明朗。下一步改進措施:一是加強批、零、住、餐行業培訓和日常監測,強化生活必需品應急保供;二是積極組織企業走出去參展拓展
(略)場。
電商專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為69萬元,執行數為68.89萬元,完成預算的99.84%。項目績效目標完成情況:一是通過項目實施帶動實
(略)網絡零售同比增幅保持全省前列;二是完成年度工作任務,有效構建麗水電子商務發展新高度,繼續保持全省領先地位。發現的問題及原因:一是電商產品品牌部響產量不大;二是物流倉儲存在短板制約發展;三是電商人才相對缺乏制約發展。下一步改進措施:一是鞏固發展優勢;二是充實隊伍力量;三是提高創新能力。
3.財政評價項目績效評價結果。
無。
4.部門評價項目績效評價結果。
無。
四、名詞解釋1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入:指事業單位:
(略)
3.經營收入:指事業單位:
(略)
4.上級補助收入:指事業單位:
(略)
5.附屬單位:
(略)
6.其他收入:指預算單位:
(略)
7.使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位:
(略)
8.年初結轉和結余:指預算單位:
(略)
9.年末結轉和結余:指單位:
(略)
10.基本支出:指預算單位:
(略)
11.項目支出:指預算單位:
(略)
12.上繳上級支出:填列事業單位:
(略)
13.經營支出:指事業單位:
(略)
14.附屬單位:
(略)
15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位:
(略)
16.機關運行經費:指為保障行政單位:
(略)
17.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項):指行政單位:
(略)
18.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)對外貿易管理(項):指商貿部門對外貿易管理方面的支出。
19.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)指事業單位:
(略)
20.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指其他于科技方面的支出。
21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:
(略)
22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位:
(略)
23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。
24.衛生健康支出(類)行政事業單位:
(略)
25.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):指其他用于涉外發展服務方面的支出。
26.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項):指其他商業服務業方面的支出。
五、附件(一)2024年度項目支出績效自評結果
(略)商務局2024年度績效自評表
(略)
狀態
預算單位:
(略)
編碼
名稱:
(略)
年初預算數
業務處室
調整后預算數
全年執行數
(財政資金)調整后預算數
項目總金額
一般公用預算執行率
預算執行率
得分
自評結論
截止天數
1
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
揚帆出海
(略)
69-國企處
(略)
(略).18
(略)
(略)
99.53
99.53
100
優
-22.0
2
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
招商引資經費
390000
69-國企處
390000
387460
390000
(略)
99.35
99.35
100
優
-22.0
3
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
商貿流通業專項資金(產業提升)
(略)
69-國企處
(略)
(略)
(略)
(略)
100
100
100
優
-22.0
4
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
電商專項
(略)
69-國企處
690000
688907
690000
(略)
99.84
99.84
100
優
-22.0
5
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
促進電子商務發展專項資金(產業提升專項)
(略)
69-國企處
318000
318000
318000
(略)
100
100
88.4
良
-22.0
6
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
開放經濟穩定增長專項資金(產業提升)
300000
69-國企處
127013
127013
127013
(略)
100
100
100
優
-22.0
7
已終審
319001-
(略)商務局
(略)(略)
省商貿和開放發展財政專項資金
(略)
69-國企處
(略)
(略).8
(略)
(略)
99.86
99.86
100
優
-22.0
(二)2024年度重點績效評價報告(如有)
關注微信公眾號 免費查看免費推送
|
上文為隱藏信息僅對會員開放,請您登錄會員賬號后查看, 如果您還不是會員,請點擊免費注冊會員
【咨詢客服】 |
沈經理 |
 |
【聯系電話】 |
15055702333 |
【客服微信】 |
15055702333 |
|