目錄
第一部分
(略)文體廣電和旅游局概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分
(略)文體廣電和旅游局?2025年部門預算情況說明
一、部門收支預算情況說明
二、部門收入預算情況說明
三、部門支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經營預算情況說明
十、2025年部門預算其他事項說明
第三部分名詞解釋
第四部分:
(略)文體廣電和旅游局?2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、2025年度預算項目績效目標公開表(預算公開10表)
第一部分
(略)文體廣電和旅游局概況
?一、主要職責
?本部門主要職能:
?(一)研究擬訂文化、體育、廣播電視、網絡視聽節目和旅游服務管理的政策措施,起草文化、體育、廣播電視和旅游規范性文件。實施依法設定的行政許可。統籌規
(略)文化事業、體育事業、廣播電視事業和文化產業、廣播電視產業、體育產業和旅游業發展,擬訂發展規劃并組織實施,推進文化、體育、廣播電視和旅游融合發展,推進文化、體育、廣播電視和旅游領域的體制機制改革。
(二)管
(略)性重大文化、體育、廣播電視和旅游活動,指
(略)文化、體育、廣播電視和旅游重點設施、重大項目建設。組
(略)旅游整體形象推廣,促進文化產業、廣播電視產業、體育產業和旅游業對外合作和國
(略)場推廣,制定
(略)場開發戰略并組織實施。指導和推進全域旅游、特色旅游、鄉村旅游、紅色旅游。
(三)指導、管
(略)文藝事業,指導藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發展。
(四)負
(略)公共文化事業發展,推
(略)公共文化、體育、廣播電視服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程和廣播電視重點基礎設施建設,統籌推進基本公共文化和體育服務標準化、均等化以及旅游公共服務標準化,扶助貧
(略)廣播電視建設和發展。
(五)負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,
(略)絡視聽節目服務機構進行管理。監督管理、審
(略)廣播電視節目、網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
(六)推
(略)廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展,
(略)、
(略)融合。
(七)統
(略)群眾體育發展,推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施建設。指導和推進青少年體育工作。
(八)統籌規劃和研
(略)競技體育和業余訓練發展戰略,加強對競技體育宏觀指導和管理;負責
(略)承辦的國內大型比賽及參加
(略)級以上綜合性運動會的組隊管理及統籌安排,平
(略)業余訓練項目的設置和重點布局。
(九)指導、推進文化、體育、廣播電視和旅游科技創新發展,推
(略)文化、體育、廣播電視和旅游行業信息化、標準化建設,指導行業職業教育工作。
(十)負
(略)非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產保護、傳承、普及、弘揚和振興。
(十一)統籌規
(略)文化產業、體育產業、廣播電視產業和旅游產業,組織實施文化、體育、廣播電視和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作。促進文化、體育、廣播電視和旅游與相關產業融合發展。
(十二)指
(略)文化、體育、廣播電視和
(略)場發展,對文化、體育、廣播電視和
(略)場經營進行行業監管,推進文化、體育、廣播電視和旅游行業信用體系建設,依法規范文化、體育、廣播電視和
(略)場。協調和指
(略)假日旅游工作。
(十三)指導、
(略)場綜合行政執法工作。組織查
(略)性、跨區域文化、文物、出版、體育、廣播電視、電影、旅
(略)場的違法行為,督查督辦大案要案,
(略)場秩序。
(十四)依法負
(略)場安全生產、廣播電視機構安全管理、旅游安全生產、公共體育設施安全運行和重要體育賽事、活動的安全工作實施監督管理。
(十五)指導、管
(略)文化、體育、廣播電視和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。組織開展廣播電視節目的進口、收錄和管理工作。組織實施大型文化、體育、廣播電視和旅游對外及對港澳臺交流活動。
(十六)統籌規
(略)文物、博物館事業發展,組織協調文物資源調查,文物保護和考古工作,文物資源資產管理、合理利用和文物安全工作,指
(略)博物館、文物管理機構業務建設。
(十七)
(略)。
(十八)
(略)委、市政府交辦的其他任務。
(十九)職能轉變
1.將市文體廣電局的文化、體育、廣播電視職責
(略)文體廣電和旅游局。
2.將市文體廣電局的新聞出版、電影管理職責
(略)委宣傳部。
3.將事業
(略)旅游發展委員會的行政職能
(略)文體廣電和旅游局。
4.將下屬事業單位:
(略)
(二十)有關職責分工
(略)場監督管理局的有關職責分工。
市文體廣電和旅游局負
(略)、KTV、歌舞廳、桌球廳、電影廳等)、旅游企業核發許可證及監督管理工作,督促企業落實安全生產責任。市市場監督管理局負責注冊登記并依據《無證無照經營查處辦法》查處娛樂場所、旅游企業無照違法行為。
二、機構設置情況
市文體廣電和旅游局設下列內設機構:
(一)辦公室。負責文電、會議、應急值班、機要、保密、檔案、機關安全等機關日常運轉工作,承擔信息、綜合材料、政務公開、保密、信訪、績效考評、建議提案辦理、政務信息化等工作。組織協調機關、
(略)和下屬單位:
(略)
承擔規范性文件、重大行政決策、重大行政處罰的合法性審查工作。承擔普法宣傳等工作。
統籌協調文化、體育、廣播電視和旅游領域體制機制改革創新工作。擬訂人才隊伍建設規劃并組織實施。負責機關和下屬單位:
(略)
負責機關和直屬單位:
(略)
負責機關和各二層單位:
(略)
(二)文化股。擬
(略)公共文化事業發展規劃。承
(略)公共文化服務的指導、協調和推動工作。擬
(略)文化公共服務標準并監督實施。負
(略)文化經濟運行分析及統計工作。指導群眾文化、少數民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指導圖書館、文化館(站)、
(略)等公共服務設施建設。指導公共數字文化和古籍保護工作。指導文化志愿服務。統籌文化安全和意識形態工作。
擬
(略)音樂、舞蹈、戲曲、戲劇、曲藝、美術等文藝事業發展規劃和扶持政策。扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性、代表性、示范性的文藝作品。指導推動各門類藝術、各藝術品種發展。指導、協
(略)性藝術比賽、展演以及重大文藝活動。指導旅游演藝,促進藝術創作生產與旅游產業融合發展。
擬
(略)文物保護、博物館事業發展規劃。指導、監督文物保護法律法規和政策的貫徹執行。協調、指導文物保護、考古工作和重大項目的實施。組織申報國家、
(略)和
(略)文物保護單位:
(略)
(略)博物館工作。擬
(略)博物館事業發展規劃,文物和博物館科技化、信息化規劃。協調博物館間的交流和協作。指導社會文物搶救、征集工作。指
(略)不可移動文物和博物館安防、消防防雷項目的管理實施。組織指導文物和博物館安全保衛工作。
擬
(略)非物質文化遺產保護政策和計劃。指導組織開展非物質文化遺產保護工作。指
(略)非物質文化遺產保護、傳承、展示、傳習基礎設施建設,協調文化生態
(略)建設。
擬
(略)文化產業政策和發展規劃。指導、促進文化產業及新型業態發展。指導推動文化產業投融資體系建設。指導促進文化與相關產業融合發展。指導文化產
(略)、基地建設。協調推進文化服務業發展。
承
(略)文化資源普查、規劃、開發和保護。指導文化產品創新及開發體系建設。指導統籌鄉村文化振興工作。指導統籌文化行業扶貧工作。擬
(略)紅色文化發展規劃和協調制定扶持政策。指導紅色文化資源開發、產品建設、人員培訓。
擬
(略)文化科技創新發展規劃以及藝術科研規劃。協調開展文化大數據工作,推進信息資源共建共享和開發利用。配合推動“智
(略)”工作。
擬
(略)文化形象品牌推廣戰略。
(三)體育股。擬訂群眾體育工作的發展規劃和有關政策建議;擬
(略)全民健身實施計劃;負責組織和協
(略)性群眾體育賽事活動;負
(略)體育統計工作;指導、監
(略)大型體育場館免費低收費開放;實施國家體育鍛煉標準,指導開展國民體質監測,推動社會體育指導員隊伍建設;
(略)、各部門做好學校體育、農村體育、社區體育、少數民族體育及殘疾人體育工作,加強指導和推進青少年體育工作;
(略)級體育社會組織的資格審查和業務管理;指導各行業、各部門體育協會的工作。
負
(略)競技體育的管理工作;統籌
(略)內外、市內外重大綜合性運動會的競賽組織工作;負
(略)性運動會的各項工作;指導運動隊的訓練和競賽;負責開展反興奮劑工作;負
(略)教練員、運動員的注冊管理工作;草
(略)青少年業余體育訓練及后備體育人才培養的發展規劃;負責指
(略)體育運動后備人才的培養和選拔。
承
(略)體育資源普查。指導、促進體育產業相關門類及新型業態發展。促進體育與相關產業融合發展,負責公共體育設施的開發和利用。協
(略)體育彩票銷售發行和管理工作。協調推進體育業發展。
負
(略)公共體育設施安全運行的監督管理,監督指導高危性體育項目、重要體育賽事和活動的安全管理工作。
(四)旅游和廣播電視股。牽頭擬
(略)旅游、廣播電視公共服務政策。擬
(略)旅游產業政策和發展規劃,承
(略)旅游、廣播電視公共服務的指導、協調和推動工作。擬
(略)旅游公共服務標準。負
(略)旅游經濟運行分析及統計工作。
(略)、
(略)等公共服務設施建設。協調推進旅游廁所革命工作。指導旅游演藝,促進藝術創作生產與旅游產業融合發展。擬
(略)旅游產業政策和發展規劃。指導、促進旅游產業及新型業態發展。推動產業投融資體系建設,組織招商引資工作。促進旅游與相關產業融合發展,指導重大旅游項目建設,協調推進旅游服務業發展。
擬訂旅游發展規劃。承
(略)旅游資源普查、規劃、開發和保護。指導重點
(略)域、目的地、線路的規劃和生態旅游、鄉村旅游、休閑度假旅游發展。指導旅游產品創新及開發體系建設。統籌旅游資源開發利用與服務質量標準評定工作。
指導和推
(略)全域旅游、特色旅游、紅色旅游工作。擬訂全域旅游發展規劃和創建廣西特色旅
(略)相關政策措施,指導、推進全域旅游
(略)創建工作。擬
(略)紅色文化旅游發展規劃和協調制定扶持政策。指導紅色文化旅游資源開發、產品建設、人員培訓及紅色旅游經
(略)建設工作。
擬
(略)旅游科技創新發展規劃以及藝術科研規劃。協調開展旅游大數據工作,推進信息資源共建共享和開發利用。推動“智慧旅游”工作。
擬
(略)旅游形象品牌推廣戰略及旅游促進獎勵政策。指導組
(略)旅游整體形象的國內外宣傳推廣。組織和協調重點
(略)域、
(略)的宣傳促銷工作。統籌國
(略)域旅游交流合作。
承
(略)廣播電視播出機構、廣播電視節目制作經營機構、廣播電視節目傳送、有線電視付費頻道、移動數字電視業務的監督管理工作。監
(略)衛星電視接收設施和境外衛星電視節目的落地與接收。
擬
(略)(略)的規劃,推進廣播電視有線、無線、衛星等傳輸服務體系建設。協調推
(略)廣播電視“戶戶通”、貧
(略)廣播電視基礎設施建設等重大工程。指導、推
(略)的國家應急廣播體系建設。擬
(略)(略)絡視聽科技發展規劃,
(略)絡視聽科技發展規劃、政策和行業技術標準,并進行監督檢查。協調推進廣播電視科技創新和重大科技工程項目攻關。負責廣播電視技術質量監督,指導廣播電視技術計量檢測和技術成果應用轉化工作指導、協調廣播電
(略)性重大宣傳活動及重大突發事件報道和應急播報。指
(略)廣播電視節目的創作生產。指導和監督管理廣播電視廣告播放。
指
(略)網絡視聽節目服務的發展和宣傳。協調推
(略)三網融合,推進廣播電視與新媒體新技術新業態創新融合發展。
(五)市場管理股。
(略)政策調研工作。承擔全局的行政審批、行政許可聽證、重大行政處罰聽證、行政應訴、行政執法監督等工作,指導下屬單位:
(略)
?
第二部分
(略)文體廣電和旅游局2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2025年本部門收入預算606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,主要原因是:人員變動,預算減少。支出預算606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,主要原因是:人員變動,預算減少。
二、部門收入總體情況說明
2025年收入總預算606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,其中:一般公共預算資金606.88萬元,占收入總預算100.00%,較上年減少8.56萬元,下降1.39%;政府性基金預算資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變動;國有資本經營預算資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變動;財政專戶管理資金0.00萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變動;單位:
(略)
2025年收入預算總體減少主要原因是:人員變動,預算減少。
三、部門支出總體情況說明
2025年支出總預算606.88萬元,基本支出預算606.88萬元,占支出總預算100.00%,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,項目支出預算0.00萬元,占支出總預算0.00%,與上年持平,無增減變動。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為2類,其中:
1.文化旅游體育與傳媒支出605.02萬元,占總支出99.69%,較上年減少10.42萬元,下降1.69%,主要原因:人員變動,預算減少。
2.社會保障和就業支出1.86萬元,占總支出0.31%,上年為0,無可比,主要原因:補助科目調整。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算606.88萬元,占支出預算100.00%,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,其中:
工資福利支出支出預算498.54萬元,占基本支出82.15%,較上年增加1.33萬元,增長0.27%,主要原因:人員工資調整。
商品和服務支出支出預算106.47萬元,占基本支出17.54%,較上年減少9.88萬元,下降8.49%,主要原因:商品和服務支出預算減少。
對個人和家庭的補助支出預算1.86萬元,占基本支出0.31%,與上年持平,無增減變動,主要原因:與上年度一致。
2.項目支出預算。
項目支出預算0.00萬元,占支出總預算0.00%,與上年持平,無增減變動。其中:
本年度無項目支出預算。
2025年支出預算總體減少主要原因是:人員變動,預算減少。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入總預算606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,收入包括:一般公共預算資金606.88萬元,政府性基金預算資金0.00萬元,國有資本經營預算資金0.00萬元。財政撥款減少主要原因是:人員變動,預算減少。
2025年財政撥款支出總預算606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出605.02萬元,社會保障和就業支出1.86萬元。財政撥款支出減少主要原因是:人員變動,預算減少。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算撥款支出606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,其中:基本支出606.88萬元,項目支出0.00萬元。具體支出預算如下:文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)605.02萬元,較上年減少10.42萬元,下降1.69%,主要原因是:人員變動,預算減少。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位:
(略)
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出606.88萬元,較上年減少8.56萬元,下降1.39%,其中:
人員經費500.40萬元,較上年增加1.33萬元,增長0.27%,主要包括:
基本工資182.10萬元,較上年增加4.11萬元,增長2.31%,主要原因是:人員工資調整。
津貼補貼52.77萬元,較上年減少0.78萬元,下降1.46%,主要原因是:人員工資調整。
獎金68.98萬元,較上年減少2.77萬元,下降3.86%,主要原因是:人員工資調整。
績效工資38.05萬元,較上年增加2.30萬元,增長6.45%,主要原因是:人員工資調整。
機關事業單位:
(略)
職工基本醫療保險繳費26.80萬元,較上年增加0.45萬元,增長1.70%,主要原因是:人員工資調整。
公務員醫療補助繳費9.00萬元,較上年減少0.22萬元,下降2.38%,主要原因是:人員工資調整。
其他社會保障繳費1.51萬元,較上年增加0.01萬元,增長0.67%,主要原因是:人員工資調整。
住房公積金43.19萬元,較上年增加0.46萬元,增長1.09%,主要原因是:人員工資調整。
其他工資福利支出18.55萬元,較上年減少2.71萬元,下降12.73%,主要原因是:人員工資調整。
退休費1.86萬元,與上年持平,無增減變動,主要原因是:與上年度一致。
公用經費106.47萬元,較上年減少9.88萬元,下降8.49%,主要包括:
辦公費17.20萬元,較上年減少60.56萬元,下降77.88%,主要原因是:公用經費預算減少。
水費1.00萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
電費1.00萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
郵電費7.71萬元,較上年增加4.90萬元,增長174.64%,主要原因是:人員變動的影響。
差旅費28.00萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
公務接待費2.50萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
勞務費11.00萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
工會經費5.46萬元,較上年增加0.11萬元,增長2.11%,主要原因是:人員變動。
福利費0.14萬元,與上年持平,無增減變動,主要原因是:與上年度一致。
公務用車運行維護費3.00萬元,上年為0,無可比,主要原因是:細化支出項目。
其他交通費用18.90萬元,較上年減少0.84萬元,下降4.26%,主要原因是:公用經費預算減少。
其他商品和服務支出10.56萬元,與上年持平,無增減變動,主要原因是:預算無增減。
七、一般公共預算“三公”經費安排情況說明
(一)2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算5.50萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0.00萬元,公務接待費支出預算2.50萬元,公務用車購置及運行費支出預算3.00萬元(公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費3.00萬元)。
(二)2025年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算5.50萬元,上年為0,無可比,其中:
1.因公出國(境)經費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變動,主要原因是:本部門無因公出國(境)經費預算支出安排。
因公出國(境)經費主要用于:具本部門無因公出國(境)經費預算支出安排。
2.公務接待費預算2.50萬元,上年為0,無可比,主要原因是:具體增減原因由部門根據本部門實際情況填寫,不可填無。
公務接待費主要用于:安排接待上級領導、其
(略)有關領導
(略)參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。
3.公務用車購置及運行費預算3.00萬元,其中:公務用車購置費預算0.00萬元,與上年持平,無增減變動,主要原因是:無公務購車預算。公務用車運行費預算3.00萬元,上年為0,無可比。主要原因是:上年度預算沒有下達,本年度增加預算。
公務用車購置及運行費主要用于:要用于局機關機要文件交換、市內執行公務以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車燃料費、維修費、
(略)費、保險費以及車輛年審等支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位:
(略)
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位:
(略)
十、其他重要事項說明
(一)機關運行經費安排情況
機關運行經費指用于保障行政(含參照公務員法管理的事業單位:
(略)
(二)政府采購預算安排情況說明
2025年本部門政府采購安排0.00萬元,與上年持平,無增減變動,其中:政府集中采購預算0.00萬元,占政府采購預算0.00%,與上年持平,無增減變動;分散采購預算0.00萬元,占政府采購預算0.00%,與上年持平,無增減變動。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中:貨物類采購預算0.00萬元,工程類采購預算0.00萬元,服務類采購預算0.00萬元等。
(三)國有資產占有使用情況
截止2024年12月31日止,本部門占用固定資產總額原值2425.55萬元,凈值528.62萬元,其中:土地、房屋及構筑物凈值528.62萬元,通用設備凈值0萬元,專用設備凈值0萬元,文物和陳列品凈值0萬元,圖書、檔案凈值0萬元,家具、用具、裝具及動植物凈值0萬元;本部門占用無形資產原值0萬元,凈值0萬元。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
(1)2025年部門預算有0個項目列入年初預算績效目標考核范圍,其中涉及一般公共預算撥款0萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經營預算撥款0萬元;其他資金0萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
(2)2025年部門整體支出納入預算績效目標管理。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指預算單位:
(略)
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位:
(略)
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、2025年度預算項目績效目標公開表(預算公開10表)
上述報表詳見附件。
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