目錄
第一部分:
(略)農業農村局部門概況
一、部門基本情況
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分:
(略)農業農村局2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)農業農村局2025年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經營預算支出情況表
表十:項目績效目標公開表
第一部分:部門(單位:
(略)
一、部門基本情況
(1)研究并組織實
(略)“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策、重大舉措。組織開
(略)農業農村改革發展重大問題的調查研究。
(2)負責參與農業行政執法體系建設,指
(略)農業綜合執法。負
(略)范圍內獸醫獸藥、生豬屠宰、飼料、動物衛生、種子、肥料、農藥、農機、農產品質量、漁政漁港等領域的行政執法工作。
(3)統籌推動發
(略)農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。協調推進改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。?
(4)擬
(略)深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策并組織實施。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。牽頭負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導農村有關改革
(略)村建設。
(5)指
(略)鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行情況。承擔農業大數據和農業農村信息化有關工作。歸口管理農業農村相關對外宣傳及信息發布工作。
(6)負
(略)種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理。指
(略)農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產。監督管
(略)漁業和漁政,參與國家、區、市漁業維權護漁。?
(7)監督管
(略)農產品質量安全。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。會同有關部門組織實施農產品質量安全國家標準、廣西特色農產品安全標準。指
(略)農業檢驗檢測體系建設。?
(8)組
(略)農業資源
(略)劃與開發利用。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指
(略)農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。監督管
(略)主要農業生產資料和農業投入品。指導農業生產
(略)場體系建設。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
(9)負
(略)農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、
(略)內動植物防疫檢疫,負責重大動物疫病防控。
(10)負
(略)農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。組織
(略)農業投資建設規劃,提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,承擔中央、區、市農業投資建設項目,按規定權限審批農業投資項目,參與農業投資項目資金安排和監督管理。
(11)推
(略)農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業領域的科學研究、成果轉化和技術推廣。負責農業植物新品種保護。
(12)指
(略)農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
(13)組織開展農業對外交流合作。擬
(略)農業對外開放的發展戰略和對策。承辦農業涉外事務,組織農業貿易促進和有關技術交流與合作。組織參與有關農業援外及援桂項目。
(14)負責編
(略)高標準農田建設規劃,負
(略)農業投資項目、農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目、田園綜合體建設項目等農田建設具體事務性和技術性管理工作。協助編
(略)農田建設規劃。協助耕地質量管理相關工作。協助永久基本農田保護工作。
(15)
(略)委、縣政府交辦的其他任務。?
(16)職能轉變:
統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。
加強農產品質量安全和主要農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。
深入推進簡政放權,加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監管,切實提升國家、
(略)、
(略)及縣本級支農政策效果和資金使用效益。
負責擬
(略)蔗糖業的產業政策、行業管理制度以及結構調整,宏觀調控等措施;擬
(略)糖業發展的專項規劃和年度計劃,提出優化糖業布局、結構調整的政策措施并組織實施;編
(略)甘蔗種植發展計劃并組織實施,引進、繁殖、推廣甘蔗品種,提高單產和糖分,推進甘蔗“四化”(即良種化、機械化、規模化、水利化)工作,組織實施各項甘蔗科研生產項目,為甘蔗種植提供全程服務;負責監測、分
(略)糖業運行態勢,統計并按權限發布糖業相關信息,開展行業損害預警預測,擬定糖業近期調控目標、措施并組織實施;負責糖業固定資產投資項目管理工作和糖業技術進步、技術改造項目的組織實施,負責提出糖業財政專項資金項目安排建議并組織實施,依法實施糖業行政許可項目;引導、促
(略)糖業與世界接軌,積極開拓
(略)場,組織開展有關國際經濟、技術交流與合作;積極聯系有關甘蔗協會、學會、研究會的工作。
貫徹落實國家和地方政府各個時期所制定的農業機械化、設施農業工程的方針、政策和法律、法規;負責制
(略)農業機械化、設施農業工程的中長期發展戰略規劃和年度工作計劃,并組織實施;研究提出農業機械化重大技術措施和建議。
推廣農村能源技術,保護農業環境。農村可再生能源技術推廣,包括沼氣利用技術推廣,太陽能利用技術推廣;農村常規能源技術推廣。
負責組織查
(略)(略)域和具
(略)影響的復雜案件、監督指導和組織協
(略)內農業綜合行政執法體系建設和農業執法工作。負
(略)范圍內獸醫獸藥、生豬屠宰、飼料、動物衛生、種子、肥料、農藥、農機、農產品質量、漁政漁港等領域的行政執法工作。
二、機構設置情況
(略))、漁業管理股、糖業發展股、農業機械化管理股;局屬參照公務員管理事業單位:
(略)
三、人員構成情況
本部門行政編制34個,機關工勤編制5個,參照公務員法管理編制82個,全額事業編制82個,差額事業編制9個。
本部門實有行政人員28人、機關工勤人員1人,參照公務員法管理事業人員55人,非參公全額撥款事業人員76人,差額撥款事業人員7人,退休人員153人,其他人員情況:遺屬24人、聘用人員18人。
第二部分:
(略)農業農村局2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
(一)收入預算說明
2025年收入總預算39462.62萬元,同比增加16155.22萬元,增長69.31%,主要原因是上級項目資金增加,縣本級項目資金增加鄉村振興方面相關預算。其中:
(1)一般公共預算收入39447.59萬元,同比增加16157.39萬元,增長69.37%;
(2)政府性基金預算收入0萬元;
(3)國有資本經營預算收入0萬元;
(4)財政專戶管理資金收入0萬元;
(5)單位:
(略)
(6)上年結轉結余收入0萬元。
(二)支出預算說明
2025年支出總預算39462.62萬元,同比增加16155.22萬元,增長69.31%。其中:基本支出2880.66萬元,占支出總預算的7.3%,同比減少75.59萬元,下降2.56%,主要原因是人員變動,工資福利支出和運行經費減少;項目支出36581.96萬元,占支出總預算的92.7%,同比增加16230.81萬元,增長79.75%,主要原因是上級項目資金增加,縣本級項目資金增加鄉村振興方面相關預算。
按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
1.社會保障和就業支出類科目398.19萬元,占支出總預算1.01%,同比減少42.81萬元,下降9.71%,主要原因是人員變動,工資福利支出減少。
2.衛生健康支出類科目155.59萬元,占支出總預算0.39%,同比增加5.65萬元,增長3.77%,主要原因是人員工資調整,醫療類保險繳存基數提高。
3.農林水支出類科目38730.93萬元,占支出總預算98.15%,同比增加16230.32萬元,增長72.26%,主要原因是項目資金增加。
4.住房保障支出類科目177.90萬元,占支出總預算0.45%,同比減少37.94萬元,下降17.58%,主要原因是人員變動,住房公積金繳費調整。
二、部門收入總體情況說明
2025年收入總預算39462.62萬元,同比增加16155.22萬元,增長69.31%,主要原因是上級項目資金增加,縣本級項目資金增加鄉村振興方面相關預算。其中:
(1)一般公共預算收入39447.59萬元,同比增加16157.39萬元,增長69.37%;
(2)政府性基金預算收入0萬元;
(3)國有資本經營預算收入0萬元;
(4)財政專戶管理資金收入0萬元;
(5)單位:
(略)
(6)上年結轉結余收入0萬元。
三、部門支出總體情況說明
2025年支出總預算39462.6萬元,同比增加16155.22萬元,增長69.31%。其中:基本支出2880.66萬元,占支出總預算的7.3%,同比減少75.59萬元,下降2.56%,主要原因是人員變動,工資福利支出和運行經費減少;項目支出36581.96萬元,占支出總預算的92.7%,同比增加16230.81萬元,增長79.75%,主要原因是上級項目資金增加,縣本級項目資金增加鄉村振興方面相關預算。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
1.社會保障和就業支出類科目398.19萬元,占支出總預算1.01%,同比減少42.81萬元,下降9.71%,主要原因是人員變動,工資福利支出減少。
2.衛生健康支出類科目155.59萬元,占支出總預算0.39%,同比增加5.65萬元,增長3.77%,主要原因是人員工資調整,醫療類保險繳存基數提高。
3.農林水支出類科目38730.93萬元,占支出總預算98.15%,同比增加16230.32萬元,增長72.26%,主要原因是項目資金增加。
4.住房保障支出類科目177.90萬元,占支出總預算0.45%,同比減少37.94萬元,下降17.58%,主要原因是人員變動,住房公積金繳費調整。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算2880.66萬元,占支出總預算7.3%,同比減少75.59萬元,下降2.56%,主要原因是人員變動,工資福利支出和運行經費減少。
工資福利支出預算2329.4萬元,占基本支出預算80.86%,同比減少81.26萬元,下降3.37%,主要原因是人員變動,工資福利支出減少。
商品和服務支出預算303.35萬元,占基本支出預算10.53%,同比減少16.29萬元,下降5.1%,主要原因是人員變動,日常運轉經費調整。
對個人和家庭的補助支出預算247.91萬元,占基本支出預算8.61%,增加21.96萬元,增長9.72%,主要原因是人員退休,退休費增加。
(2)項目支出預算
項目支出預算36581.96萬元,占支出總預算92.7%,同比增加16230.81萬元,增長79.75%,主要原因是上級項目資金增加,縣本級項目資金增加鄉村振興方面相關預算。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年度財政撥款收入39447.59萬元。其中:一般公共預算撥款39447.59萬元,政府性基金撥款0萬元,國有資本經營預算0萬元,上年結轉結余收入0萬元。
2025年財政撥款支出39447.59萬元,按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
1.社會保障和就業支出類科目397.87萬元,占支出總預算1.01%,同比減少42.81萬元,下降9.71%,主要原因是人員變動,工資福利支出減少。
2.衛生健康支出類科目155.59萬元,占支出總預算0.39%,同比增加5.65萬元,增長3.77%,主要原因是人員工資調整,醫療類保險繳存基數提高。
3.農林水支出類科目38716.22萬元,占支出總預算98.15%,同比增加16232.48萬元,增長72.2%,主要原因是項目資金增加。
4.住房保障支出類科目177.9萬元,占支出總預算0.45%,同比減少37.94萬元,下降17.58%,主要原因是人員變動,住房公積金繳費調整。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年度一般公共預算支出39447.59萬元,同比增加16157.39萬元,增長69.37%,其中:基本支出2865.63萬元,項目支出36581.96萬元。
按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:
(1)行政運行1336.97萬元,其中:基本支出1336.97萬元,項目支出0萬元。主要用于行政、參公單位:
(略)
(2)行政單位:
(略)
(3)行政單位:
(略)
(4)公務員醫療補助77.81萬元,其中:基本支出77.81萬元,項目支出0萬元。主要用于行政參公人員醫療費補助繳費。
(5)事業運行849.84萬元,其中:基本支出797.3萬元,主要用于事業單位:
(略)
(6)事業單位:
(略)
(7)事業單位:
(略)
(8)機關事業單位:
(略)
(9)住房公積金177.9萬元,其中:基本支出177.9萬元,項目支出0萬元。主要用于職工住房公積金繳費。
(10)病蟲害控制210萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出210萬元。主要用于
(略)重大動物疫病預防控制10萬元,養殖環節病死豬無害化處理
(略)級配套資金9萬元,動物檢疫經費2萬元,病死豬無害化處理補助經費49.4萬元,
(略)轉移資金動物疫病防控70萬元,強制免疫補助經費69.6萬元。
(11)耕地建設與利用1800萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出1800萬元。主要用于農田建設補助資金。
(12)科技轉化與推廣服務40萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出40萬元。主要用于基層農技推廣體系改革與建設補助30萬元,基層農業技術推廣服務能力提升10萬元。
(13)農產品質量安全46.82萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出46.82萬元。主要用于農產品檢測(縣級配套經費)10萬元,農產品質量安全監管工作經費3萬元,農產品質量安全監管與體系建設33.82萬元。
(14)農業生產發展16869萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出16869萬元。主要用于糖料蔗良種良法技術推廣補助資金12878萬元,大豆玉米帶狀復合種植補貼20萬元,糧油單產提升行動100萬元,糧改飼項目312萬元,產
(略)獎勵金(雙季稻)139萬元,奶業生產能力提
(略)推進行動1400萬元,生豬良種補貼40萬元,蜂業質量提升行動210萬元,生產設施條件改善300萬元,茶葉全產業鏈開發100萬元,休閑農業示范點建設20萬元,優勢特色產業集群1350萬元。
(15)農業生態資源保護390萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出390萬元。主要用于基本農田監測點工作經費10萬元,農作物秸稈綜合利用300萬元,現代種業提升工程80萬元。
(16)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出9326萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出9326萬元。主要用于鄉村建設公益性崗位商業意外傷害保險27萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金100萬元,縣本級財政銜接資金1450萬元,財政銜接推進鄉村振興補助資金7749萬元。
(17)其他農林水支出413萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出413萬元。主要用于生豬調
(略)獎勵資金。
(18)其他農業農村支出5.75萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出5.75萬元。主要用于甘蔗生產工作現場會2萬元,“農村廁所革命”整村推進項目前期經費3.75萬元。
(19)統計監測與信息服務11.04萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出11.04萬元。主要用于行業及產業調查與統計項目。
(20)穩定農民收入補貼7060萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出7060萬元。主要用于中央耕地地力保護補貼資金。
(21)一般行政管理事務350.81萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出350.81萬元。主要用于
(略)工作經費10萬元,機構改革合并單位:
(略)
(22)執法監管7萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出7萬元。主要用于漁業執法與安全生產管理5萬元,農機安全生產綜合治理2萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年度一般公共預算基本支出2865.63萬元,占支出總預算的7.26%,同比減少73.42萬元,下降2.5%,總共分為三大類:
(一)工資福利支出2314.69萬元,占基本支出80.77%,同比減少81.47萬元,下降3.4%。其中:
1.基本工資736.86萬元,同比減少4.79萬元,下降0.65%。
2.津貼補貼258.24萬元,同比減少6.05萬元,下降2.29%。
3.獎金421萬元,同比減少19.34萬元,下降4.39%。
4.績效工資296.83萬元,同比減少28.21萬元,下降8.68%。
5.機關事業單位:
(略)
6.職工基本醫療保險繳費76.4萬元,同比增加0.2萬元,增長0.27%。
7.公務員醫療補助繳費37.65萬元,同比減少0.87萬元,下降2.25%。
8.其他社會保障繳費5.75萬元,同比減少0.77萬元,下降11.79%。
9.住房公積金177.9萬元,同比減少37.94萬元,下降17.58%。
10.其他工資福利支出75.6萬元,同比增加75.6萬元。
(二)商品和服務支出303.35萬元,占基本支出10.59%,同比減少16.3萬元,下降5.1%。其中:
1.辦公費19.1萬元,同比減少1.85萬元,下降8.83%。
2.水費1.1萬元,同比減少0.9萬元,下降45%。
3.電費7.9萬元,同比減少0.1萬元,下降1.25%。
4.郵電費16.49萬元,同比減少1.08萬元,下降6.13%。
5.差旅費86.5萬元,同比減少1.65萬元,下降1.87%。
6.維修(護)費1.8萬元,同比減少0.2萬元,下降10%。
7.培訓費0.2萬元,同比減少1.8萬元,下降90%。
8.公務接待費6.7萬元,同比減少0.5萬元,下降6.94%。
9.委托業務費1.8萬元,同比增加1.8萬元。
10.公務用車運行維護費22萬元,同比增加0萬元,增長0%。
11.其他交通費用74.16萬元,同比減少4.62萬元,下降5.86%。
12.其他商品和服務支出65.6萬元,同比減少3.6萬元,下降5.2%。
13.咨詢費0萬元,同比減少1.8萬元,下降100%。
(三)對個人和家庭的補助支出247.59萬元,占基本支出8.64%,同比增加24.34萬元,增長10.91%。其中:
1.退休費169.41萬元,同比增加16.66萬元,增長10.91%。
2.生活補助36.64萬元,同比增加1.37萬元,增長3.9%。
3.醫療費補助41.54萬元,同比增加6.5萬元,增長18.56%。
4.獎勵金0萬元,同比減少0.19萬元,下降100%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算31.7萬元,比2024年初預算35.3萬元減少3.6萬元,同比下降10.2%。其中:
(一)因公出國(境)經費2025年預算安排0萬元,同比增加0萬元,主要是沒有因公出訪任務。
(二)公務接待費2025年預算7.2萬元,同比減少0.6萬元,下降7.69%,主要用于安排接待上級領導、
(略)縣有關領導
(略)參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。減少變動原因是落實過緊日子精神,節儉開支。
(三)公務用車費2025年預算24.5萬元,其中:
1.公務用車運行維護費2025年預算24.5萬元,同比減少3萬元,下降10.91%,主要用于開展各項業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等,公務用車保有量為10輛。減少變動原因是落實過緊日子精神,節儉開支。
2.公務用車購置費2025年預算0萬元,同比增加0萬元,主要是沒有公務用車購置預算安排。
八、政府性基金預算情況說明
我部門2025年度無政府性基金預算撥款安排的收入及支出。
九、國有資本經營預算情況說明
我部門2025年度無國有資本經營預算撥款安排的收入及支出。
十、其他重要事項情況說明
(一)2025年機關運行經費安排情況
我部門2025年機關運行經費支出預算303.35萬元,比2024年減少16.29萬元。安排的經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。
(二)2025年部門預算政府采購情況
我部門2025年政府采購預算總金額29.66萬元,其中:貨物類采購7.36萬元、工程類采購0萬元、服務類采購22.3萬元。主要用于采購計算機、復印紙、車輛維修和保養服務、財產保險服務等。
(三)2025年國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,本單位:
(略)
2025年部門預算安排購置車輛0輛,單位:
(略)
(四)2025年部門預算績效管理情況
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,
(略)本級項目31個,預算資金2037.1萬元,上級項目25個,預算資金34544.86萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
結合本部門職能,選取2個重點項目編制績效目標說明。
重點項目一:項目名稱:
(略)
重點項目二:項目名稱:
(略)
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指縣本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年、按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:
(略)級財政預決算管理的“三公”經費,
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
第四部分
(略)農業農村局2025年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經營預算支出情況表
表十:項目績效目標公開表
以上報表詳見
(略)農業農村局2025年部門預算報表。
附件:
(略)農業農村局2025年部門預算報表
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