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貴州百里杜鵑
(略)普底中學2025年單位:
(略)
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目錄
第一部分:單位:
(略)
一、單位:
(略)
二、單位:
(略)
三、預算單位:
(略)
四、單位:
(略)
第二部分:單位:
(略)
一、單位:
(略)
二、單位:
(略)
三、單位:
(略)
四、財政撥款收支預算總表………………………15-17
五、一般公共預算支出表…………………………18-19
六、一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)20-26
七、政府性基金預算支出表……………………………27
八、國有資本經營預算支出表…………………………28
九、財政撥款“三公”經費預算支出表………………29
十、基本支出預算總表……………………………30-32
十一、項目支出預算總表…………………………33-34
十二、單位:
(略)
十三、省對下轉移支付預算表…………………………36
十四、項目支出績效目標表………………………37-40
第三部分:單位:
(略)
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一、單位:
(略)
二、財政撥款收支總體情況……………………………41
三、財政撥款“三公”經費支出情況…………………42
四、基本支出預算總體情況……………………………42
五、項目支出預算總體情況……………………………42
六、政府采購預算情況…………………………………43
七、項目支出績效目標情況……………………………43
第四部分:其他重要事項說明
一、機關(機構)運行經費說明………………………44
二、國有資產占有使用情況……………………………44
三、項目支出(含轉移支付項目)安排情況…………44
四、名詞解釋………………………………………44-46
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第一部分:單位:
(略)
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一、單位:
(略)
(一)教育教學方面:
1.?貫徹國家教育方針,實施初中階段的教育教學活動,傳授知識與技能。
2.?制定并執行教學計劃、課程標準,確保教學任務的完成。
(二)學生管理方面:
1.?負責學生的日常管理,包括紀律、考勤等。
2.?關注學生的思想動態和心理健康,提供必要的輔導和支持。
(三)師資建設方面:
1.?加強教師隊伍建設,組織教師培訓和專業發展活動。
2.?對教師進行考核和評價。
(四)其它方面:
1.?維護校園秩序,保障校園安全。?管理和維護校園設施、設備。組織校園文化建設活動,營造良好的育人氛圍。
2.?與家長保持密切聯系,促進家校溝通與合作,?定期召開家長會等活動。
3.?開展多種形式的德育活動,培養學生良好的道德品質和行為習慣。
4.?鼓勵教師開展教育教學研究,探索創新教學方法和模式。
5.?完成上級教育部門交辦的其他任務,積極參
(略)教育和社會公益活動等。
二、單位:
(略)
普底中學單位:
(略)
貴州百里杜鵑
(略)普底中學內設1個行政班子,具體為:校長:黃興,副校長:黃建軍、江肇剛,總務主任:蒲汝富,教導主任:彭敘。?
三、預算單位:
(略)
本單位:
(略)
四、單位:
(略)
普底中學為事業編制,編制數45人、在職實有人數40人、離退休人員人數10人,食堂工勤7人,宿管工人4人。
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第二部分:單位:
(略)
表1
2025年單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、本年收入
752.70
一、本年支出
752.70
(一)財政撥款收入
752.70
(一)一般公共服務支出
0.00
1.一般公共預算撥款收入
752.70
(二)外交支出
0.00
2.政府性基金預算撥款收入
0.00
(三)國防支出
0.00
3.國有資本經營預算撥款收入
0.00
(四)公共安全支出
0.00
(二)財政專戶管理資金收入
0.00
(五)教育支出
576.32
(三)單位:
(略)
0.00
(六)科學技術支出
0.00
1.事業收入
0.00
(七)文化旅游體育與傳媒支出
0.00
2.事業單位:
(略)
0.00
(八)社會保障和就業支出
67.03
3.上級補助收入
0.00
(九)衛生健康支出
52.28
4.附屬單位:
(略)
0.00
(十)節能環保支出
0.00
5.其他收入
0.00
(十一)城
(略)支出
0.00
(十二)農林水支出
0.00
(十三)交通運輸支出
0.00
(十四)資源勘探工業信息等支出
0.00
(十五)商業服務業等支出
0.00
(十六)金融支出
0.00
(十七)援助其
(略)支出
0.00
(十八)自然資源海洋氣象等支出
0.00
(十九)住房保障支出
57.07
(二十)糧油物資儲備支出
0.00
(二十一)國有資本經營預算支出
0.00
(二十二)災害防治及應急管理支出
0.00
(二十三)預備費
0.00
(二十四)其他支出
0.00
(二十五)債務還本支出
0.00
(二十六)債務付息支出
0.00
(二十七)債務發行費用支出
0.00
(二十八)抗疫特別國債安排的支出
0.00
二、上年結轉結余
0.00
二、年終結轉結余(非財政撥款)
0.00
收入總計
752.70
支出總計
752.70
注:保留兩位小數。
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表2
2025年單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
收入總計
本年收入
上年結轉結余
合計
財政撥款
財政專戶管理資金
單位:
(略)
合計
財政撥款
財政專戶管理資金
單位:
(略)
小計
一般公共預算撥款
政府性基金預算收入
國有資本經營預算撥款
小計
事業收入
事業單位:
(略)
上級補助收入
附屬單位:
(略)
其他收入
小計
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營預算撥款
欄次
1=2+14
2=3+7+8
3=4+5+6
4
5
6
7
8=9+10+
11+12+13
9
10
11
12
13
14=15+19+20
15=16+17+18
16
17
18
19
20
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
貴州百里杜鵑
(略)普底中學本級
752.70
752.70
752.70
752.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
XXX單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
XXX單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
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表3
2025年單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
功能科目
支出總計
本年支出
年終結轉結余(非財政撥款)
合計
基本支出小計
項目支出小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
基本支出
項目支出
小計
基本支出
項目支出
小計
基本支出
項目支出
小計
基本支出
項目支出
小計
基本支出
項目支出
欄次
1=2+20
2=3+4=5+8+
11+14+17
3=6+9+12+
15+18
4=7+10+13+
16+19
5=6+7
6
7
8=9+10
9
10
11=12+13
12
13
14=15+16
15
16
17=18+19
18
19
20
合計
752.70
752.70
718.37
34.33
752.70
718.37
34.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
576.32
576.32
541.99
34.33
576.32
541.99
34.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
570.88
570.88
541.9
28.89
541.99
541.99
28.89
(略)
初中教育
570.88
570.88
541.9
28.89
570.88
541.99
28.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20599
其他教育支出
5.44
5.44
5.44
5.44
5.44
(略)
其他教育支出
5.44
5.44
5.44
5.44
5.44
208
社會保障和就業支出
67.03
67.03
67.03
67.03
67.03
(略)
機關事業單位:
(略)
62.72
62.72
62.72
62.72
62.72
(略)
財政對失業保險基金的補助
2.74
2.74
2.74
2.74
2.74
(略)
財政對工傷保險基金的補助
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
210
衛生健康支出
52.28
52.28
52.28
52.28
52.28
(略)
事業單位:
(略)
52.28
52.28
52.28
52.28
52.28
221
住房保障支出
57.07
57.07
57.07
57.07
57.07
(略)
住房公積金
57.07
57.07
57.07
57.07
57.07
注:保留兩位小數。
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表4
2025年財政撥款收支預算總表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預算數
項目
預算數
一、本年收入
752.70
一、本年支出
752.70
(一)一般公共預算撥款收入
752.70
(一)一般公共服務支出
0.00
(二)政府性基金預算撥款收入
0.00
(二)外交支出
0.00
(三)國有資本經營預算撥款收入
0.00
(三)國防支出
0.00
(四)公共安全支出
0.00
(五)教育支出
576.32
(六)科學技術支出
0.00
(七)文化旅游體育與傳媒支出
0.00
(八)社會保障和就業支出
67.03
(九)衛生健康支出
52.28
(十)節能環保支出
0.00
(十一)城
(略)支出
0.00
(十二)農林水支出
0.00
(十三)交通運輸支出
0.00
(十四)資源勘探工業信息等支出
0.00
(十五)商業服務業等支出
0.00
(十六)金融支出
0.00
(十七)援助其
(略)支出
0.00
(十八)自然資源海洋氣象等支出
0.00
(十九)住房保障支出
57.07
(二十)糧油物資儲備支出
0.00
(二十一)國有資本經營預算支出
0.00
(二十二)災害防治及應急管理支出
0.00
(二十三)預備費
0.00
(二十四)其他支出
0.00
(二十五)債務還本支出
0.00
(二十六)債務付息支出
0.00
(二十七)債務發行費用支出
0.00
(二十八)抗疫特別國債安排的支出
0.00
二、年終結轉結余
0.00
0.00
收入總計
752.70
支出總計
752.70
注:保留兩位小數。
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表5
2025年一般公共預算支出表
單位:
(略)
單位:
(略)
功能分類科目
本年支出總計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
合計
省本級財力安排
中央補助
小計
原一般公共預算安排支出
納入一般公共預算管理非稅收入安排支出
欄次
1=2+3
2
3=4+7
4=5+6
5
6
7
合計
752.70
718.37
34.33
34.33
34.33
0.00
0.00
205
教育支出
576.32
541.99
0.00
34.33
34.33
0.00
(略)
初中教育
576.32
541.99
0.00
34.33
34.33
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
67.03
67.03
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
62.72
62.72
0.00
0.00
0.00
(略)
財政對失業保險基金的補助
2.74
2.74
0.00
0.00
0.00
(略)
財政對工傷保險基金的補助
1.57
1.57
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
52.28
52.28
0.00
0.00
52.28
(略)
事業單位:
(略)
52.28
52.28
0.00
0.00
52.28
221
住房保障支出
57.07
57.07
0.00
0.00
0.00
(略)
住房公積金
57.07
57.07
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
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表6
2025年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)
單位:
(略)
單位:
(略)
政府預算經濟分類科目
部門預算經濟分類科目
金額
合計
718.37
[501]機關工資福利支出
[301]工資福利支出
0.00
[50101]工資獎金津補貼
[30101]基本工資
0.00
[50101]工資獎金津補貼
[30102]津貼補貼
0.00
[50101]工資獎金津補貼
[30103]獎金
0.00
[50102]社會保障繳費
[30108]機關事業單位:
(略)
0.00
[50102]社會保障繳費
[30109]職業年金繳費
0.00
[50102]社會保障繳費
[30112]其他社會保障繳費
0.00
[50103]住房公積金
[30113]住房公積金
0.00
[50199]其他工資福利支出
[30106]伙食補助費
0.00
[50199]其他工資福利支出
[30114]醫療費
0.00
[50199]其他工資福利支出
[30199]其他工資福利支出
0.00
[502]機關商品和服務支出
[302]商品和服務支出
0.00
[50201]辦公經費
[30201]辦公費
0.00
[50201]辦公經費
[30202]印刷費
0.00
[50201]辦公經費
[30204]手續費
0.00
[50201]辦公經費
[30205]水費
0.00
[50201]辦公經費
[30206]電費
0.00
[50201]辦公經費
[30207]郵電費
0.00
[50201]辦公經費
[30209]物業管理費
0.00
[50201]辦公經費
[30211]差旅費
0.00
[50201]辦公經費
[30228]工會經費
0.00
[50201]辦公經費
[30229]福利費
0.00
[50201]辦公經費
[30239]其他交通費用
0.00
[50202]會議費
[30215]會議費
0.00
[50203]培訓費
[30216]培訓費
0.00
[50205]委托業務費
[30226]勞務費
0.00
[50205]委托業務費
[30227]委托業務費
0.00
[50206]公務接待費
[30217]公務接待費
0.00
[50207]因公出國(境)費用
[30212]因公出國(境)費用
0.00
[50208]公務用車運行維護費
[30231]公務用車運行維護費
0.00
[50209]維修(護)費
[30213]維修(護)費
0.00
[50299]其他商品和服務支出
[30299]其他商品和服務支出
0.00
[503]機關資本性支出(一)
[310]資本性支出
0.00
[50303]公務用車購置
[31013]公務用車購置
0.00
[50306]設備購置
[31002]辦公設備購置
0.00
[50306]設備購置
[31007]
(略)絡及軟件購置更新
0.00
[50399]其他資本性支出
[31022]無形資產購置
0.00
[50399]其他資本性支出
[31099]其他資本性支出
0.00
[505]對事業單位:
(略)
[301]工資福利支出
718.37
[50501]工資福利支出
[30101]基本工資
213.91
[50501]工資福利支出
[30102]津貼補貼
120.93
[50501]工資福利支出
[30103]獎金
44.76
[50501]工資福利支出
[30106]伙食補助費
0.00
[50501]工資福利支出
[30107]績效工資
119.67
[50501]工資福利支出
[30108]機關事業單位:
(略)
62.72
[50501]工資福利支出
[30109]職業年金繳費
[50501]工資福利支出
[30110]職工基本醫療保險繳費
46.89
[50501]工資福利支出
[30112]其他社會保障繳費
4.31
[50501]工資福利支出
[30113]住房公積金
57.07
[50501]工資福利支出
[30114]醫療費
0.00
[50501]工資福利支出
[30199]其他工資福利支出
0.00
[505]商品和服務支出
[302]商品和服務支出
11.65
[50502]商品和服務支出
[30201]辦公費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30202]印刷費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30203]咨詢費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30204]手續費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30205]水費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30206]電費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30207]郵電費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30208]取暖費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30209]物業管理費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30211]差旅費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30212]因公出國(境)費用
0.00
[50502]商品和服務支出
[30213]維修(護)費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30214]租賃費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30215]會議費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30216]培訓費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30217]公務接待費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30218]專用材料費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30225]專用燃料費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30226]勞務費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30227]委托業務費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30228]工會經費
9.98
[50502]商品和服務支出
[30229]福利費
1.67
[50502]商品和服務支出
[30231]公務用車運行維護費
0.00
[50502]商品和服務支出
[30239]其他交通費用
0.00
[50502]商品和服務支出
[30240]稅金及附加費用
0.00
[50502]商品和服務支出
[30299]其他商品和服務支出
0.00
[509]對個人和家庭的補助
[303]對個人和家庭的補助
36.46
[50901]社會福利和救助
[30304]撫恤金
0.00
[50905]離退休費
[30301]離休費
0.00
[50905]離退休費
[30302]退休費
31.06
[50905]離退休費
[30307]醫療費補助
5.39
[50999]其他對個人和家庭的補助
[30399]其他對個人和家庭的補助
0.01
注:保留兩位小數。
?
?
表7
2025年政府性基金預算支出表
單位:
(略)
單位:
(略)
功能分類科目
本年支出合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
省本級財力安排
中央補助
欄次
1=2+3
2
3=4+5
4
5
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
類
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
款
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
項
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表8
2025年國有資本經營預算支出表
單位:
(略)
單位:
(略)
功能分類科目
本年支出合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
省本級財力安排
中央補助
欄次
1=2+3
2
3=4+5
4
5
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
類
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
款
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
項
XX
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表9
2025年財政撥款“三公”經費預算支出表
單位:
(略)
單位:
(略)
項目
2025年實際已公開“三公”經費(一般公共預算)
2025年財政撥款“三公”經費
2025年財政撥款“三公”經費
2025年較2025年增減變化額(財政撥款口徑)
2025年較2025年增減變化率(財政撥款口徑)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
欄次
1
2=3+4+5
3
4
5
6=7+8+9
7
8
9
10=6-2
11=10/2
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一、因公出國(境)費
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、公務接待費
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、公務用車購置及運行維護費
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1、公務用車運行維護費
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、公務用車購置費
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:2025年“三公”經費預算公開口徑發生如下變化:
1.2025年“三公”經費預算公開口徑調整為財政撥款全口徑資金(含省級資金和中央資金),為便于對比,本表補充公開同口徑的2025年財政撥款“三公”經費預算。
2.根據有關文件規定,從科研經費中列支的國際合作與交流費用不納入“三公”經費統計范圍,本表中2025年財政撥款“三公”經費的“因公出國(境)費”取數剔除了
(略)-科研項目因公出國(境)費科目數據,只取
(略)-其他因公出國(境)費,2025年數據未剔除。
3.保留兩位小數。
?
?
表10
2025年基本支出預算總表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
項目名稱:
(略)
功能分類科目
經濟分類科目
本年支出合計
財政撥款
財政專戶管理資金
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
小計
事業收入
事業單位:
(略)
上級補助收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1=2+6+7
2=3+4+5
3
4
5
6
7=8+9+
10+11+12
8
9
10
11
12
合計
718.37
718.37
718.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
貴州百里杜鵑
(略)普底中學單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人員類項目-需匯總
706.72
706.72
706.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30101
基本工資
213.91
213.91
213.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30102
津貼補貼
120.93
120.93
120.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30103
獎金
44.76
44.76
44.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30107
績效工資
119.67
119.67
119.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
機關事業單位:
(略)
30108
機關事業單位:
(略)
62.72
62.72
62.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
事業單位:
(略)
30110
職工基本醫療保險
46.89
46.89
46.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
財政對其他社會保險基金的補助
30112
其他社會保障繳費
4.31
4.31
4.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210201
住房公積金
30113
住房公積金
57.07
57.07
57.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
對個人和家庭的補助
30309
獎勵金
0.01
0.01
0.01
(略)
事業單位:
(略)
330302
退休費
31.06
31.06
31.06
(略)
事業單位:
(略)
30307
醫療費補助
5.39
5.39
5.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用經費運轉類項目-需匯總
11.65
11.65
11.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30228
工會費
9.98
9.98
9.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(略)
初中教育
30229
福利費
1.67
1.67
1.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表11
2025年項目支出預算總表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
項目名稱:
(略)
功能分類科目
經濟分類科目
本年支出合計
財政撥款
財政專戶管理資金
單位:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
科目編碼
科目名稱:
(略)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
小計
事業收入
事業單位:
(略)
上級補助收入
附屬單位:
(略)
其他收入
欄次
1=2+6+7
2=3+4+5
3
4
5
6
7=8+9+10+11+12
8
9
10
11
12
合計
34.33
34.33
34.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
貴州百里杜鵑
(略)普底中學本級匯總
34.33
34.33
34.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人員類項目匯總
34.33
34.33
34.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
遺屬生活補助
(略)
初中教育
30199
其他工資福利
5.43
5.43
5.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2025年部門預算-臨聘人員工資
(略)
初中教育
30101
基本工資
19.15
19.15
19.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2025年部門預算-臨聘人員工資
(略)
初中教育
30101
基本工資
9.74
9.74
9.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表12
2025年單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
政府采購預算
合計
貨物類政府采購
工程類政府采購
服務類政府采購
欄次
1=2+3+4
2
3
4
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
普底中學單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
普底中學單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表13
2025年省對下轉移支付預算表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
項目名稱:
(略)
資金來源
合計
一般公共預算
政府性基金
國有資本經營預算
欄次
1=2+3+4
2
3
4
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
XX單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
一級項目1
0.00
0.00
0.00
0.00
一級項目2
0.00
0.00
0.00
0.00
XX單位:
(略)
0.00
0.00
0.00
0.00
一級項目3
0.00
0.00
0.00
0.00
一級項目4
0.00
0.00
0.00
0.00
注:保留兩位小數。
?
?
表14
2025年項目支出績效目標表
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
項目代碼
項目名稱:
(略)
項目年度績效目標
一級指標
二級指標
三級指標
(略)
指標值
計量單位:
(略)
指標解釋
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
?
?
?
?
?
第三部分:單位:
(略)
?
一、單位:
(略)
2025年單位:
(略)
2025年單位:
(略)
2025年單位:
(略)
二、財政撥款收支總體情況
2025年單位:
(略)
2025年單位:
(略)
三、財政撥款“三公”經費支出情況
2025年單位:
(略)
2025年單位:
(略)
四、基本支出預算總體情況
2025年單位:
(略)
五、項目支出預算總體情況
2025年項目支出預算總額為34.33萬元,其中:一般公共預算項目支出34.33萬元,政府性基金預算項目支出0萬元,國有資本經營預算項目支出0萬元,財政專戶管理資金預算項目支出0萬元,單位:
(略)
2025年項目支出預算金額大于等于500萬元的項目有0個。
2025年部門預算遺屬生活補助5.43萬元,占項目預算支出的15.82%。2025年部門預算-臨聘人員工資28.90萬元,占項目預算支出的84.18%。
六、政府采購預算情況
2025年本單位:
(略)
七、項目支出績效目標情況
2025年,本單位:
(略)
2.績效目標公開政策解釋,聯系人:
(略)
?
?
第四部分:其他重要事項說明
?
一、機關(機構)運行經費說明
貴州百里杜鵑
(略)普底中學為事業單位:
(略)
二、國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,本單位:
(略)
三、項目支出(含轉移支付項目)安排情況
2025年單位:
(略)
四、名詞解釋
1.一般公共預算:是指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.政府性基金預算:是指以依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式:
(略)
3.國有資本經營預算:是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制,納入本級人民政府預算,報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規模安排,不列赤字。
4.財政撥款收入:是指單位:
(略)
5.財政專戶管理資金收入:專指教育收費收入,包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,黨校收費,教育考試考務費,函大、電大、夜大及短期培訓班費等。
6.事業收入:是指事業單位:
(略)
7.事業單位:
(略)
8.上級補助收入:是指事業單位:
(略)
9.附屬單位:
(略)
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生支出,包括人員經費和公用經費。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.人員經費:人員經費是指單位:
(略)
13.公用經費:主要是指單位:
(略)
14.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
15.機關(機構)運行經費,是指單位:
(略)
16.支出功能分類科目:分為類、款、項,反映政府各項職能活動,即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。
17.支出經濟分類科目:分為類、款,主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途,即政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購買了辦公設備。
?
?
貴州百里杜鵑
(略)普底中學
2025年6月19日
?
?
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