?
(略)?2025年部門預算公開
目?錄
?
(略)概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
(略)2024年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情?況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、
(略)本級項目績效目標公開表
十一、
(略)本級對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
(略)2024年部門預算情況說?明
第四部分?名詞解釋
(略)概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行中央和
(略)、
(略)有關(guān)防震減災方針、政策和法規(guī),根據(jù)有法規(guī),監(jiān)督,監(jiān)
(略)(略)域內(nèi)的防震減?災工作。(二)建立
(略)域地震監(jiān)測預報公共事務(wù)管理體系。?(三)
(略)、市
(略)(略)(站)
(略)的建?設(shè)、運行管理和技術(shù)服務(wù)工作,依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀?測環(huán)境。(四)?
(略)(略)的運?行、維護與管理,
(略)、
(略)升級更?新工作。(五)負責震情值班,做好地震速報、地震預警、地震?應急相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作。(六)負責震情跟蹤、地震流動觀測和?可能與地震有關(guān)的異常現(xiàn)象調(diào)查核實工作。(七)配合有關(guān)部門?展開水庫地震、海洋地震、塌陷地震的監(jiān)測和研究工作;會同有?關(guān)部分防范地震次生災害。(八)組織地震活動趨勢會商,展開?震后趨勢判定和現(xiàn)場監(jiān)測工作。(九)推進地震科學技術(shù)現(xiàn)代?化。(十)負責組織開展防震減災知識的宣傳教育,地震技術(shù)標?準的宣傳、貫徹和實施。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
2025年納入編報預算范圍的直屬單位:
(略)
(略)2025年部門預算報表
?
預算公開01表
部門收支總體情況表
部門名稱:
(略)
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目(按支出功能科目分類)
預算數(shù)
一、一般公共預算撥款
87.16
一、一般公共服務(wù)支出
0.00
(一)上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
(二)本級
87.16
三、國防支出
0.00
(三)一般債券收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
二、政府性基金預算
0.00
五、教育支出
0.00
(一)上級補助
0.00
六、科學技術(shù)支出
0.00
(二)本級
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
(三)專項債券收入
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
8.53
三、國有資本經(jīng)營預算
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
3.00
(一)上級補助
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
(二)本級
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
四、財政專戶管理資金
0.00
十二、農(nóng)林水支出
0.00
五、單位:
(略)
3.00
十三、交通運輸支出
0.00
(一)事業(yè)收入
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
(二)事業(yè)單位:
(略)
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
(三)上級補助收入
0.00
十六、金融支出
0.00
(四)附屬單位:
(略)
0.00
十七、援助其
(略)支出
0.00
(五)其他收入
3.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十九、住房保障支出
6.47
二十、糧油物資儲備支出
0.00
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
72.17
二十三、其他支出
0.00
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
90.16
本年支出合計
90.16
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
90.16
支出總計
90.16
注:本套報表金額單位:
(略)
?
?
?
?
?
?
-?3?-
預算公開02表
部門收入總體情況表
部門名稱:
(略)
部門(單位:
(略)
?
部門(單位:
(略)
?
合計
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計
一般公共?預算
政府性基金?預算
國有資本經(jīng)營?預算
財政專戶管理?資金
單位:
(略)
小計
一般公共?預算
政府性基金?預算
國有資本經(jīng)營?預算
財政專戶管理?資金
單位:
(略)
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
90.16
90.16
87.16
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152
(略)
90.16
90.16
87.16
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152001
(略)
90.16
90.16
87.16
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
?
預算公開03表
部門支出總體情況表
部門名稱:
(略)
科目編碼
?
?
?
部門(單位:
(略)
?
?
?
部門(單位:
(略)
本年支出
?
?
類
?
?
款
?
?
項
?
合計
?
基本支出
項目支出
?
小計
其中:
事業(yè)單位:
(略)
上繳上級支?出
對附屬單位:
(略)
1
2
3
4
5
6
合計
90.16
77.36
12.80
0.00
0.00
0.00
152
(略)
90.16
77.36
12.80
0.00
0.00
0.00
152001
(略)
90.16
77.36
12.80
0.00
0.00
0.00
208
05
01
行政單位:
(略)
1.03
1.03
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.50
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
01
行政單位:
(略)
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公積金
6.47
6.47
0.00
0.00
0.00
0.00
224
05
01
行政運行
59.37
59.37
0.00
0.00
0.00
0.00
224
05
02
一般行政管理事務(wù)
10.50
0.00
10.50
0.00
0.00
0.00
224
05
04
地震監(jiān)測
1.04
0.00
1.04
0.00
0.00
0.00
224
05
09
防震減災信息管理
1.26
0.00
1.26
0.00
0.00
0.00
?
預算公開04表
財政撥款收支總體情況表
部門名稱:
(略)
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目(按支出功能科目分類)
預算數(shù)
一、本年收入
87.16
一、本年支出
87.16
(一)一般公共預算
87.16
(一)一般公共服務(wù)支出
0.00
1、上級補助
0.00
(二)外交支出
0.00
2、本級
87.16
(三)國防支出
0.00
3、一般債券收入
0.00
(四)公共安全支出
0.00
(二)政府性基金預算
0.00
(五)教育支出
0.00
1、上級補助
0.00
(六)科學技術(shù)支出
0.00
2、本級
0.00
(七)文化旅游體育與傳媒支出
0.00
3、專項債券收入
0.00
(八)社會保障和就業(yè)支出
8.53
(三)國有資本經(jīng)營預算
0.00
(九)衛(wèi)生健康支出
3.00
1、上級補助
0.00
(十)節(jié)能環(huán)保支出
0.00
2、本級
0.00
(十一)城
(略)支出
0.00
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
(十二)農(nóng)林水支出
0.00
(一)一般公共預算
0.00
(十三)交通運輸支出
0.00
(二)政府性基金預算
0.00
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
(三)國有資本經(jīng)營預算
0.00
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
(十六)金融支出
0.00
(十七)援助其
(略)支出
0.00
(十八)自然資源海洋氣象等支出
0.00
(十九)住房保障支出
6.47
(二十)糧油物資儲備支出
0.00
(二十一)國有資本經(jīng)營預算支出
0.00
(二十二)災害防治及應急管理支出
69.17
(二十三)其他支出
0.00
(二十四)債務(wù)還本支出
0.00
(二十五)債務(wù)付息支出
0.00
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收入總計
87.16
支出總計
87.16
?
預算公開05表
一般公共預算支出情況表
部門名稱:
(略)
?
科目編碼
部門(單位:
(略)
?
部門(單位:
(略)
本年一般公共預算支出
合計
基本支出
項目支出
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
類
款
項
**
**
1
2
3
4
5
合計
87.16
77.36
68.27
9.09
9.80
152
(略)
87.16
77.36
68.27
9.09
9.80
152001
(略)
87.16
77.36
68.27
9.09
9.80
208
05
01
行政單位:
(略)
1.03
1.03
1.03
0.00
0.00
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.50
7.50
7.50
0.00
0.00
210
11
01
行政單位:
(略)
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公積金
6.47
6.47
6.47
0.00
0.00
224
05
01
行政運行
59.37
59.37
50.27
9.09
0.00
224
05
02
一般行政管理事務(wù)
7.50
0.00
0.00
0.00
7.50
224
05
04
地震監(jiān)測
1.04
0.00
0.00
0.00
1.04
224
05
09
防震減災信息管理
1.26
0.00
0.00
0.00
1.26
?
預算公開06表
一般公共預算基本支出情況表
部門名稱:
(略)
部門預算支出經(jīng)濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
類
款
科目名稱:
(略)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
**
**
**
1
2
3
合計
77.36
68.27
9.09
301
工資福利支出
67.24
67.24
0.00
301
01
基本工資
20.43
20.43
0.00
301
02
津貼補貼
13.24
13.24
0.00
301
03
獎金
14.94
14.94
0.00
301
07
績效工資
1.33
1.33
0.00
301
08
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
7.50
7.50
0.00
301
10
職工基本醫(yī)療保險繳費
3.00
3.00
0.00
301
12
其他社會保障繳費
0.33
0.33
0.00
301
13
住房公積金
6.47
6.47
0.00
302
商品和服務(wù)支出
9.09
0.00
9.09
302
01
辦公費
0.44
0.00
0.44
302
07
郵電費
0.66
0.00
0.66
302
28
工會經(jīng)費
0.67
0.00
0.67
302
39
其他交通費用
4.26
0.00
4.26
302
99
其他商品和服務(wù)支出
2.56
0.00
2.26
303
對個人和家庭的補助
1.03
1.03
0.00
303
02
退休費
1.03
1.03
0.00
?
預算公開07表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
部門名稱:
(略)
?
部門(單?位)代碼
?
部門(單位:
(略)
?
資金性質(zhì)
?
總計
“三公”經(jīng)費
?
會議費
培訓費
?
合計
因公出國?(境)費
公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)接待?費
?
小計
本級資金?安排
上級補助?資金安排
小計
公務(wù)用車購?置費
公務(wù)用車運?行維護費
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本部門2025年沒有財政撥款三公經(jīng)費、會議費和培訓費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
預算公開08表
政府性基金預算支出情況表
部門名稱:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
目名稱:
(略)
本年政府性基金預算支出
合計
基本支出
項目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
合計
0.00
0.00
0.00
注:本部門2025年沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
預算公開09表
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
部門名稱:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
目名稱:
(略)
本年國有資本經(jīng)營預算支出
合計
基本支出
項目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
合計
0.00
0.00
0.00
注:本部門2025年沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
預算公開10表
?
項目績效目標公開表
單位:
(略)
(略)
單位:
(略)
單位:
(略)
項目名稱:
(略)
預算資金總額
年度績效目標
數(shù)量指標
質(zhì)量指標
時效指標
成本指標
經(jīng)濟效益指標
社會效益指標
生態(tài)效益指標
可持續(xù)效益指標
服務(wù)對象滿意度指標
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
152
(略)
12.80
152001
(略)
2025年行政參公運轉(zhuǎn)經(jīng)費
4.30
通過實施本項目,開展防震減災宣傳活動和籌建防震減災示范學校,促進防震減災科普社會教育方面宣傳,提升群眾防震達應對能力。
數(shù)量指標:防震減災科普宣傳活動次數(shù)(≤50次)
質(zhì)量指標:開展防震減災科普宣傳普及率(≥90%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:項目經(jīng)費(≤
(略))
可持續(xù)效益指標:群眾防震應對能力(提升)
滿意度指標:公眾對項目實施的滿意度情況(≥90%)
152001
(略)
2025年政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障經(jīng)費
0.20
通過實施本項目,確保政務(wù)數(shù)據(jù)安全。
數(shù)量指標:
(略)絡(luò)數(shù)量(=1條)
質(zhì)量指標:經(jīng)費支出合規(guī)率(100%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:項目經(jīng)費(≤
(略))
社會效益指標:單位:
(略)
滿意度指標:群眾滿意度(95%)
152001
(略)
2025年強震臺日常運行配套經(jīng)費
1.04
通過開展本項目,
(略)域內(nèi)14個不同類地震監(jiān)測臺站正常運維,提升地震預報預警能力。
數(shù)量指標:地震監(jiān)測臺站數(shù)量(=14個)
質(zhì)量指標:
(略)絡(luò)傳送率(≥90%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:項目經(jīng)費(≤
(略))
社會效益指標:地震災害預防能力提升(提升)
可持續(xù)效益指標:長效管理機制的建立(有效)
滿意度指標:受益對象的滿意度(≥90%)
152001
(略)
2025年日常維護經(jīng)費
3.00
通過實施本項目,
(略)設(shè)備正常運轉(zhuǎn),震時快速響應,發(fā)揮應急救援作用。
數(shù)量指標:
(略)(=1個)
質(zhì)量指標:
(略)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率(≥90%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:項目經(jīng)費(≤
(略))
社會效益指標:震時快速響應(快速)
可持續(xù)效益指標:長效管理機制的建立(有效)
滿意度指標:使用人員滿意度(≥90%)
152001
(略)
2025年防震減災“三網(wǎng)一員”工作經(jīng)費
1.26
通過實施本項目,
(略)(略)一員簽約管理,確保觀測記錄材料真實有效。
數(shù)量指標:動物宏觀觀測簽約點數(shù)量(=7個)
質(zhì)量指標:資金使用合規(guī)率(=100%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:項目經(jīng)費(
(略))
社會效益指標:提升地震災害預防能力(提升)
可持續(xù)效益指標:長效管理機制的建立(有效)
滿意度指標:對項目實施的滿意度情況(≥90%)
152001
(略)
2025年財政代管資金
3.00
通過開展本項目,財政專戶代管資金作為單位:
(略)
數(shù)量指標:財政代管資金使用單位:
(略)
質(zhì)量指標:資金使用合規(guī)率(=100%)
時效指標:完成時間(2025年12月31日前)
成本指標:財政代管資金預計金額(≤
(略))
社會效益指標:單位:
(略)
滿意度指標:受益對象滿意度(≥90%)
預算公開11表
(略)本級對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表
部門名稱:
(略)
部門(單?位)代碼
部門(單?位)名稱:
(略)
項目名稱:
(略)
年度績效目標
數(shù)量指標
質(zhì)量指標
時效指標
成本指標
經(jīng)濟效益指?標
社會效益指?標
生態(tài)效益指?標
可持續(xù)效益?指標
服務(wù)對象滿?意度指標
注:本部門2025年無符合要求公開的對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標。
(略)2025年?部門預算情況說明
?
一、部門收支預算情況說明
2025年本部門收支總預算90.16萬元,?同比減少5.32萬元,?同比減少5.90%。收入包括:一般公共預算撥款87.16萬元、單位:
(略)
二、部門收入預算情況說明
2025年本部門收入總預算90.16萬元,?同比減少5.32萬元,同比減少5.90%。其中:
(一)一般公共預算撥款收入87.16萬元,?同比減少5.32萬元?同比減少5.90%,減少的主要原因是:削減項目經(jīng)費。
(二)單位:
(略)
2025年收入預算總體減少的主要原因:削減項目經(jīng)費。
三、部門支出預算情況說明
2025年本部門支出總預算90.16萬元,?同比減少5.32萬元,同比減少5.90%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
1.社會保障和就業(yè)支出8.53萬元,占支出總預算9.46%,同比增加1.29萬元,?同比增長17.82%,增加的主要原因是:編制人員工資調(diào)增。
2.衛(wèi)生健康支出3萬元,占支出總預算3.33%,同比增加?0.11萬元,同比增長3.81%,增加的主要原因是:編制人員工資調(diào)增。
3.住房保障支出6.47萬元,占支出總預算7.18%,同比增加?0.31萬元,同比增長5.03%,增加的主要原因是:編制人員工資調(diào)增。
4.災害防治及應急管理支出72.17萬元?,占支出總預?80.05%,同比減少7.03萬元,同比減少9.74%,減少的主要原因是:削減項目經(jīng)費。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算77.36萬元,占支出總預算85.80%,同比減少?0.62萬元,同比減少0.80%。
2.項目支出預算12.80萬元,占支出總預算14.20%,同比減少?4.7萬元,同比下降36.72%。
2025年支出預算總體減少的主要原因:一是削減增編制人員績效獎;二是削減項目經(jīng)費。
四、財政撥款收支預算情況說明
2025年本部門財政撥款收支總預算90.16萬元,收入包括:一?般公共預算87.16萬元,其他收入3萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出8.53萬元、衛(wèi)生健康支出3萬元、住房保障支出6.47萬元、災害防治?及應急管理支出72.17萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年本部門一般公共預算撥款支出87.16萬元,其中:基本?支出77.36萬元,項目支出9.8萬元。具體支出預算如下:
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
(三)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金?(項)支出6.16萬元,同比增加0.31萬元,同比增長5.03%,增加的主要原因是:編制人員工資調(diào)增。全部為基本支出。主要用于:住房公積金繳費。
(五)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政?運行(項)支出59.37萬元,同比增加0.05萬元,?同比增長?0.08%,增加的主要原因是:編制人員工資調(diào)增。全部為基本支出。主要用于:編制人員工資、獎金、津貼補貼、社會保險及住?房公積金繳費和日常辦公經(jīng)費。
(六)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(wù)(款)一般?行政管理事務(wù)(項)支出7.50萬元,?同比減少0.19萬元,?同比減少2.47%,減少的主要原因是:削減項目支出。全部為項目支出。主要用于:
(略)日常維護及防震減災科普宣傳工作。
(七)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(wù)(款)地震?監(jiān)測(項?)支出1.04萬元?,?同比減少0.91萬元?,?同比下降?46.67%,減少的主要原因是:削減項目支出。全部為項目支?出。主要用于:
(略)域內(nèi)14個不同類型地震監(jiān)測臺站周邊觀測?環(huán)境安全、衛(wèi)生;
(略)絡(luò)傳送,做好地震流動監(jiān)?測儀器技術(shù)培訓及設(shè)備維護。
(八)災害防治及應急管理支出(類)地震事務(wù)(款)防震?減災信息管理(項)支出1.26萬元,?同比減少3.6萬元,?同比下降74.07%,減少的主要原因是:削減項目支出。全部為項目?支出。主要用于:
(略)(略)一員簽約點管理,確保觀測記?錄材料真實有效;三網(wǎng)一員觀測業(yè)務(wù)和臺站看護員技術(shù)培訓。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年本部門一般公共預算基本支出87.16萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費68.27萬元,?同比減少0.67萬元,?同比減少0.97%,減少的主要原因是:削減增編制人員績效獎。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
(二)公用經(jīng)費9.09萬元,?同比增加0.04萬元,?同比增長?0.44%,增加的主要原因是:編制人員增資。主要包括:伙食?補助費、辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出預算情況
2025年本部門財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.00萬?元,與上年持平。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費2025年預算0.00萬元,與上年持平。?2.公務(wù)接待費2025年預算0.00萬元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置費2025年預算0.00萬元,與上年持平。
4.公務(wù)用車運行維護費2025年預算0.00萬元,與上年持平。
(二)會議費支出預算情況
2025年會議費支出預算0.00萬元,與上年持平。
(三)培訓費支出預算情況.
2025年培訓費支出預算0.00萬元,與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
2025年我部門無政府性基金預算支出安排,故無數(shù)據(jù)情況說明。?
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
2025年我部門無國有資本經(jīng)營預算支出安排,故無數(shù)據(jù)情況說明。
十、2025年部門預算其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
我單位:
(略)
(二)政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算0.2萬元,?同比增加0萬元,?同比增長0%。其中:政府集中采購預算0萬元,占政府采購預算0%,與上?年持平;政府分散采購預算0.2萬元,占政府采購預算100%,同比?增加0萬元,同比增長0%。
按政府采購項目類型劃分,其中:貨物類采購預算0.2萬元。
按政府采購資金來源劃分,其中:一般公共預算安排采購支?出預算0.2萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導?干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位:
(略)
(四)項目預算績效目標編制等情況說明
1.我部門2025年所有項目支出(人員類項目、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目和涉密項目等除外)全面實施績效目標管理,涉及
(略)?本級項目6個,預算資金9.8萬元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預算?資金0萬元。相關(guān)績效目標情況詳見預算公開表10、11。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一:項目名稱:
(略)
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)?營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有?關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀?條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)?定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而?發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)?發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)?費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)?用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:?因公出國(境)費?反映單位:
(略)
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
文件下載:
(略)2025年部門預算表.xlsx
(略)2025年績效目標表.xls
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