目錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分:
(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算報表
第三部分:
(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、
(略)綜合行政執法隊預算單位:
(略)
二、事業單位:
(略)
三、政府采購預算安排情況
四、國有資產的總體情況
五、項目預算績效目標編制說明
第五部分:名詞解釋
?
第一部分:部門概況
一、主要職能
(一)負責宣傳并貫徹執行有關綜合行政執法、社會治安綜合治理和維護社會穩定的方針、政策和法律法規。
(二)受委托負
(略)內綜合行政執法工作,按照有關法律、法規、規章規定行使相對集中行政處罰權,承接上級行政機關依法下放、委托給鎮的行政執法權,在委托范圍內以委托行政機關名義統一執法,并接受上級行業主管的業務指導和監督。協助整
(略)內基層站所、派駐機構執法力量和資源,統一組織和指揮協調開展綜合行政執法工作。全面執行執法全過程記錄制度、行政執法公示制度、責任追究制度和盡職免責制度。
(三)協助平安法治辦公室開展綜治、維穩等方面工作。
(四)
(略)建設管理工作,負
(略)內網格化服務管理和信息化應用工作,履行統一事件受理、分析研判、分流處理、調度指揮、督辦反饋職能。
(五)負責組織開展社會治安綜合治理和平安建設服務工作。負責摸排、及時調解處
(略)內的矛盾糾紛和來信來訪。負責加強流動人口和重點人員的教育、幫扶工作。負責加強社會治安綜合治理宣傳工作,著力解決影
(略)內社會治安問題,落實防范、教育、管理等各項措施,提高治安防控能力。做好反邪教工作。
(六)負責組織開展毒情排查、禁種鏟毒、禁毒宣傳和吸毒人員服務管理等工作,協助公安部門打擊處理相關工作。
(七)完成上級交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況
(略)綜合行政執法隊為
(略)人民政府管理的公益一級事業單位:
(略)
三、人員構成及編制現狀
2025年
(略)綜合行政執法隊人員編制總數為20人,實有在職?14人,實有離休0人,實有退休2人。
第二部分:
(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件)
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、預算項目績效目標公開表
第三部分:
(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
(一)收入預算說明。
2025年收入總預算177.68萬元,本單位:
(略)
一般公共預算撥款177.68萬元。
政府性基金撥款0萬元。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
無上年結余收入。
(二)支出預算說明。
2025年支出總預算177.68萬元,其中:基本支出174.82萬元,占支出總預算的98.39?%;項目支出2.86萬元,占支出總預算的1.61%;本單位:
(略)
1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:
(1)一般公共服務科目支出預算2.86萬元,占支出總預算1.61%,本單位:
(略)
(2)社會保障和就業科目支出預算20.59萬元,占支出總預算11.59%,本單位:
(略)
(3)衛生健康支出科目支出預算7.96萬元,占支出總預算4.48%,本單位:
(略)
(4)城
(略)支出科目支出預算135.06萬元,占支出總預算76.01%,本單位:
(略)
(5)住房保障科目支出預算11.21萬元,占支出總預算6.31%,本單位:
(略)
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算。
基本支出預算174.82萬元,占支出總預算的98.39?%,本單位:
(略)
工資福利支出預算163.18萬元,占基本支出預算93.34%,本單位:
(略)
商品和服務支出預算8.96萬元,占基本支出預算5.13%,本單位:
(略)
對個人和家庭的補助支出預算2.67萬元,占基本支出預算的1.53%,本單位:
(略)
(2)項目支出預算。
項目支出預算2.86萬元,占支出總預算的1.61?%,本單位:
(略)
工資福利支出預算2.86萬元,占項目支出預算100%,本單位:
(略)
商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%,本單位:
(略)
對個人和家庭的補助支出預算0?萬元,占項目支出預算的0?%,本單位:
(略)
其他資本性支出預算0?萬元,占項目支出預算0?%,本單位:
(略)
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
(一)一般公共預算財政撥款情況。
2025年一般公共預算財政撥款支出預算177.68?萬元,其中:基本支出預算174.82?萬元,項目支出預算2.86?萬元。具體支出預算如下:
1.事業運行137.92萬元,其中:基本支出135.06?萬元,項目支出2.86?萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。
2.事業單位:
(略)
3.機關事業單位:
(略)
4.事業單位:
(略)
5.住房公積金11.21萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位:
(略)
6.其他社會保障和就業支出0.54萬元,全部是基本支出預算。是根
(略)統一規定,按事業單位:
(略)
(二)政府性基金財政撥款情況。
(略)的政府性基
(略)財政局統收統支編制預算,我單位:
(略)
(三)國有資本經營預算財政撥款情況。
我單位:
(略)
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.05萬元,本單位:
(略)
1.因公出國(境)經費2025年預算0?萬元,本單位:
(略)
2.公務接待費2025年預算0萬元,本單位:
(略)
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元,本單位:
(略)
(1)公務用車購置2025年預算0萬元,本單位:
(略)
(2)公務用車運行維護費2025年預算0?萬元,本單位:
(略)
4.培訓費2025年預算0.05萬元,本單位:
(略)
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位:
(略)
事業運行137.92?萬元,其中:基本支出預算135.06萬元,項目支出預算2.86萬元。主要用于
(略)綜合行政執法隊機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算2萬元,本單位:
(略)
政府采購資金類型:一般公共預算撥款2?萬元,上年結余收入安排0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2?萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0?萬元。
三、國有資產的總體情況
根據
(略)公務用車制度改革方案相關規定,核定我單位:
(略)
四、項目預算績效目標編制說明
我單位:
(略)
第五部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
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