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靈山縣武利鎮綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算編制說明

所屬地區:廣西 - 欽州 發布日期:2025-05-28
所屬地區:廣西 - 欽州 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/05/28 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
目錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分:(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算報表
第三部分:(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位:(略)
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產的總體情況
四、項目預算績效目標編制說明
第五部分:名詞解釋
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第一部分:部門概況
一、主要職能
(一)負責宣傳并貫徹執行有關綜合行政執法、社會治安綜合治理和維護社會穩定的方針、政策和法律法規;
(二)受委托負(略)內綜合行政執法工作;
(三)協助開展綜治、維穩等方面工作;
(四)(略)建設管理工作;
(五)組織開展社會治安綜合治理和平安建設服務工作,組織開展毒情排查、禁毒宣傳和吸毒人員管理等工作;
(六)完成上級交辦的其他任務。
二、機構設置情況
我單位:(略)
三、人員構成及編制現狀
2025年(略)綜合行政執法隊人員編制總數為24人,實有在職21人,實有離休0人,實有退休3人。
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第二部分:(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件1)
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、預算項目績效目標公開表
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第三部分:(略)綜合行政執法隊2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
(一)收入預算說明
2025年收入總預算261.77萬元,本單位:(略)
一般公共預算撥款261.77萬元。
政府性基金撥款261.77萬元。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
上年結余收入0萬元。
(二)支出預算說明
2025年支出總預算261.77萬元,本單位:(略)
1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)城(略)科目支出預算204.02萬元,占支出總預算77.94%。
(2)社會保障和就業科目支出預算30.01萬元,占支出總預算11.46%。
(3)衛生健康支出科目支出預算11.52萬元,占支出總預算4.4%。
(4)住房保障科目支出預算16.22萬元,占支出總預算6.2?%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算。
基本支出預算258.91萬元,占支出總預算的98.91%。
工資福利支出預算240.49萬元,占基本支出預算92.89%。
商品和服務支出預算13.35萬元,占基本支出預算5.2%。
對個人和家庭的補助支出預算5.08萬元,占基本支出預算的1.91%。
(2)項目支出預算。
項目支出預算2.86萬元,占支出總預算的1.09%。
工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算0%。
商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0?%。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算的0%。
其他資本性支出預算0萬元,占項目支出預算0%。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
(一)一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算261.77萬元,其中:基本支出預算258.91萬元,項目支出預算2.86萬元。具體支出預算如下:
1.城(略)規劃與管理204.02萬元,其中:基本支出201.16萬元,項目支出2.86萬元,主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。
2.其他社會保障和就業支出0.79萬元,全部是基本支出預算,主要是按行政事業單位:(略)
3.機關事業單位:(略)
4.事業單位:(略)
5.事業單位:(略)
6.住房公積金16.22萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,事業單位:(略)
(二)政府性基金財政撥款情況
(略)的政府性基(略)財政局統收統支編制預算,我單位:(略)
(三)國有資本經營預算財政撥款情況
我單位:(略)
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.0萬元。其中:
1.因公出國(境)經費2025年預算0萬元。
2.公務接待費2025年預算0萬元。
3.公務用車購置及運行費2025年預算2萬元。其中:
(1)公務用車購置2025年預算0萬元。
(2)公務用車運行維護費2025年預算2萬元。主要(略)內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、(略)費、保險費以及車輛年審等支出。
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、事業單位:(略)
事業單位:(略)
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算0.9萬元其中:集中采購0萬元,占政府采購預算的0%;分散采購預算0.9萬元,占政府采購預算的100%。
政府采購資金類型:一般公共預算撥款0.9萬元,上年結余收入安排0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元,服務類采購預算0.9萬元,工程類采購預算0萬元。
三、國有資產的總體情況
根據(略)公務用車制度改革方案相關規定,核定我單位:(略)
四、項目預算績效目標編制說明
我單位:(略)
第五部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:(略)
三、經營收入:指事業單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
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附件:1.(略)綜合行政執法隊2025年部門預算報表
2.(略)綜合行政執法隊重點項目預算績效目標公開表?
文件下載:
附件1.(略)綜合行政執法隊2025年部門預算報表.xlsx附件2.(略)綜合行政執法隊重點項目預算績效目標公開表.xls
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