目錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、人員構成及編制現狀
第二部分:
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件)
(一)部門收支總體情況表
(二)部門收入總體情況表
(三)部門支出總體情況表
(四)財政撥款收支總體情況表
(五)一般公共預算支出情況表
(六)一般公共預算基本支出情況表
(七)財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
(八)政府性基金預算支出情況表
(九)國有資本經營預算支出情況表
(十)項目績效目標公開表
?
第三部分:
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
二、政府采購預算安排情況
三、國有資產占用情況說明
四、重點項目預算績效目標情況說明
第五部分:名詞解釋
?
第一部分:部門概況
一、主要職能
(略)主要工作職責是:負責指導、協(xié)調、管
(略)網絡輿情信息,
(略)絡輿情動態(tài),
(略)絡有關的業(yè)務聯(lián)系。
三、人員構成及編制現狀
財政全額撥款,事業(yè)編制10個,在職事業(yè)實有人員9名。
二、機構設置情況
(略)隸屬
(略)委員會宣傳部,屬于事業(yè)單位:
(略)
三、人員構成及編制現狀
財政全額撥款,行政編制7名,事業(yè)編制10名,年末在職行政人員實有7名,在職事業(yè)實有9名。
第二部分:
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算報表(報表詳見附件)
(一)部門收支總體情況表
(二)部門收入總體情況表
(三)部門支出總體情況表
(四)財政撥款收支總體情況表
(五)一般公共預算支出情況表
(六)一般公共預算基本支出情況表
(七)財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
(八)政府性基金預算支出情況表
(九)國有資本經營預算支出情況表
(十)項目績效目標公開表
第三部分:
(略)2025年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2025年收支總體情況
(一)收支預算總體情況說明。
2025年收入總預算122.68萬元,支出總預算122.68萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增加7.44萬元,增加6%,主要原因是調資工資基數增長。總支出較上年增加6%,主要原因是調資工資基數增長。
(一)收入預算說明
2025年收入總預算122.68萬元,同比增加7.44萬元,增長6%。其中:
一般公共預算撥款122.68萬元,同比增加7.44萬元,增長6%。
政府性基金撥款0萬元,與去年持平。
納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與去年持平。未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,與去年持平。
上年結余收入0萬元,與去年持平。
(二)支出預算說明
2025年支出總預算122.63萬元,其中:基本支出121.32萬元,占支出總預算的99%,同比增加7.44萬元,增長6%;項目支出1.36萬元,占支出總預算的1%,同比持平。支出增減的主要原因與收入增減的主要原因相同。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
(1)一般公共服務科目支出預算93.2萬元,占支出總預算76%,同比增加4.79萬元,增長5%。
(2)社會保障和就業(yè)科目支出預算11.65萬元,占支出總預算9%,同比增加0.75萬元,增長7%。
(3)衛(wèi)生健康支出科目支出預算7.89萬元,占支出總預算6%,同比增加0.68萬元,增長9%。
(4)住房保障科目支出預算9.94萬元,占支出總預算8%,同比增加1.22萬元,增長14%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出預算121.32萬元,占支出總預算的99%,同比增加7.44萬元,增長6%。
工資福利支出預算104.7萬元,占基本支出預算86%,同比增加7.34萬元,增長7%。
商品和服務支出預算16.12萬元,占基本支出預算13%,同比減少0.4萬元,減少2%。
?資本性支出預算0.5萬元,占基本支出預算1%,同比增加0.5萬元,增加100%。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占基本支出預算的0%。
(2)項目支出預算
項目支出預算1.36萬元,占支出總預算的1%,與上年持平。
工資福利支出預算1.36萬元,占項目支出預算1%,與上年持平。
商品和服務支出預算0萬元,占項目支出預算0%,與上年持平。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元,占項目支出預算的0%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。
資本性支出預算0萬元,占項目支出預算0?%,同比增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。
二、2025年部門財政撥款支出預算情況
(一)一般公共預算財政撥款情況
2025年一般公共預算財政撥款支出預算122.68萬元,其中:基本支出預算121.32萬元,項目支出預算1.36萬元。具體支出預算如下:
1.事業(yè)單位:
(略)
2.住房公積金9.94萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為局機關和所屬事業(yè)單位:
(略)
3.機關事業(yè)單位:
(略)
4.公務員醫(yī)療補助3.25萬元,全部是基本支出,是根
(略)統(tǒng)一規(guī)定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫(yī)療補助。
5.事業(yè)運行93.2萬元,其中:基本支出91.84萬元,項目支出1.36萬元,主要用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
(二)政府性基金財政撥款情況
我部門2025年部門預算無政府性基金預算財政撥款。
(三)國有資本經營預算財政撥款情況
我部門2025年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。
三、2025年部門預算安排的“三公”經費預算情況
(一)2025年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.58萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.5萬元,公務用車購置及運行費支出預算0萬元。
(二)2025年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1.58萬元,與上年持平。其中:
1.?因公出國(境)經費2025年預算0萬元,與上年持平。
2.公務接待費2025年預算0.5萬元,與上年持平。主要用于:公務接待費用。
3.公務用車購置及運行費2025年預算0萬元,與上年預算經費持平。
(1)公務用車購置2025年預算0萬元,與上年預算經費持
(2)公務用車運行維護費2025年預算0萬元,與上年預算經費持平。
第四部分:2025年部門預算其他事項說明
一、機關運行經費預算安排情況
事業(yè)運行93.2萬元全部是基本支出預算。主要
(略)委宣傳部事業(yè)單位:
(略)
二、政府采購預算安排情況
2025年政府采購預算0.85萬元,同比增加0.35萬元,增長70%,其中:集中采購0萬元,占政府采購預算的0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;分散采購預算0.85萬元,占政府采購預算的100%,同比增加0.35萬元,增長70%。
政府采購資金類型:一般公共預算撥款0.85萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0.85萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。
三、國有資產占用情況說明
根
(略)公務用車制度改革方案相關規(guī)定,核定我局保留的公務用車編制為0輛,其中:局本級核定公務車編制0輛,實有車輛0輛,其中應急機要通信車0輛(越野車0輛,小型普通客車0輛),老干部工作用0輛(小型普通客車0輛,大型普通客車0輛),公務用車0輛(越野車0輛,小型普通客車0輛);
四、重點項目預算績效目標情況說明
1.
(略)2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目1個,預算資金1.36萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
2.重點項目預算績效目標說明。
2.重點項目1?個,殘疾人保障金專項經費經費項目1.36萬元,績效目標為:數量指標:安排支出繳納殘疾人保障金≤1.36萬元;質量指標:完成2024年殘疾人保障金的繳納;時效指標:一年內完成;預算成本:≤1.36萬元;社會效益:完成無法安排殘疾人就業(yè)的稅務繳納100%;服務對象滿意度:完成任務指標100%。
?
第五部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經營收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
?
關于委托公開2025年度部門預算及
“三公”經費預算信息的函
?
(略)(略)財政局:
根據《中華人民共和國預算法》第十四條規(guī)定以及《
(略))精神,我單位:
(略)
(公開信息咨詢電話:
(略)?,聯(lián)系人:
(略)
?
(略)
2025年5月6日
文件下載:
關于委托公開2025年度部門預算及“三公”經費預算信息的函.pdf
(略)2025年部門預算公開報表.xlsx
(略)(略)站和政務新媒體信息公開“三審三校”審批表.pdf
關聯(lián)文件:
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