丝袜一区二区三区,欧美另类亚洲,精品一区二区影视,色综合天天综合网国产成人网

全部選擇
反選
反選將當前選中的變為不選,未選的全部變為選中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定
招標專區
項目專區
數據市場
營銷分析
增值服務
企業服務

羅城仫佬族自治縣喬善鄉人民政府本級2025年部門預算及“三公”經費預算編制說明

所屬地區:廣西 - 賀州 發布日期:2025-04-10
所屬地區:廣西 - 賀州 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/04/10 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
目錄
第一部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級單位:(略)
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、2025年度預算項目績效目標公開表
第四部分:名詞解釋
第一部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求,加強基層黨組織建設,落實黨建工作責任制,推進本鄉機關(略)內村、各類組織黨建工作。指導村工作,動員社會力量參與村治理,健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系。
(二)促進經濟發展。負責編制和組織實施(略)內經濟社會發展、國土空間等各項發展規劃和年度計劃。協調推進鄉村振興、城鄉建設管理、人居環境提升、生態環境保護、自然資源管理和利用,推動鄉、村高質量發展。深化供給側結構性改革,提高經濟發展水平,增加村民收入。
(三)強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務,落實教育文化、科技人才、衛生健康、食品安全、社會保障、民政優撫等方面相關政策。加(略)內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設,推動基本公共服務均等化。健全完善鄉、村兩級政務服務體系。
(四)維護安全穩定。依法承(略)內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作,保(略)內公民和各類經濟組織的合法權益。(略)格化管理和服務,加強社會治安群防群治,健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制,維護社會和諧穩定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限,切實加強事中事后監管工作,統(略)內綜合行政執法工作。
(五)實施綜合管理。承擔本鄉經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設,以及鄉村振興中重大問題的綜合協調和監督檢查等職能。統籌協調財政財務管理、統計管理等工作。
(六)完成上級黨委、政府交辦的其他任務。
二、部門機構設置情況
喬善鄉設有黨委、人大、政府、社會團體,政府管理直屬事業單位:(略)
鄉政府內設機構黨政辦公室,計劃生育工作辦公室。
第二部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入1248.96萬元,總支出1248.96萬元。總收入較2024年度預算數993.65萬元,增加255.31萬元,增長25.69%,主要原因是我單位:(略)
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入1248.96萬元,較2025年度預算數993.65萬元,增加255.31萬元,增長25.69%,主要原因是我單位:(略)
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出1248.96萬元,較2024年度預算數993.65萬元,增加255.31萬元,增長25.69%,主要原因是我單位:(略)
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為10類,其中:
(1)一般公共服務支出752.66萬元,占支出總預算60.26%,比上年增加204.82萬元,增長37.39%,主要原因是:在編實有人數增加,相應的工資及社保、公務費等增加。
(2)國防支出2.50萬元,占支出總預算0.20%,比上年增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:與上年持平,無增減變化。
(3)公共安全支出12.65萬元,占支出總預算1.01%,比上年增加3.65萬元,增長40.56%,主要原因是:增加了一名禁毒社工人員工資及社保支出。
(4)文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元,占支出總預算0.40%,比上年增加5.00萬元,增長100%,主要原因是:開展“一鄉一月一主題”文化旅游活動支出增加。
(5)社會保障和就業支出116.20萬元,占支出總預算9.30%,比上年增加4.20萬元,增長3.75%,主要原因是:我單位:(略)
(6)衛生健康支出58.79萬元,占支出總預算4.71%,比上年減少0.35萬元,下降0.59%,主要原因是:醫療保障基數降低,支出相對應減少。
(7)節能環保支出0.00萬元,占支出總預算0.00%,比上年增加0.00萬元,增長0%,主要原因是:與上年持平,無增減變化。
(8)農林水支出230.50萬元,占支出總預算18.46%,比上年增加39.30萬元,增長20.55%,主要原因是:實有人數增加,相應的工資及社保等增加。
(9)住房保障支出70.66萬元,占支出總預算5.66%,比上年減少0.47萬元,下降0.66%,主要原因是:本年度住房公積金基數降低,支出減少。
(10)災害防治及應急管理支出0.00萬元,占支出總預算0.00%,比上年減少0.84萬元,下降100.00%,主要原因是:我單位:(略)
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算1180.20萬元,占支出預算94.49%,比上年增加244.14萬元,增長26.08%。其中:
(1)工資福利支出886.53萬元,占基本支出總預算75.12%,比上年增長226.50萬元,增長34.32%,主要原因是:我單位:(略)
(2)商品和服務支出100.44萬元,占基本支出總預算8.51%,比上年增長16.01萬元,增長18.96%,主要原因是:我單位:(略)
(3)對個人和家庭的補助193.23萬元,占基本支出總預算16.37%,比上年增長1.63萬元,增長0.85%,主要原因是:退休人員增加,退休費增加。
項目支出預算。
項目支出預算68.76萬元,占支出預算5.51%,比上年增加11.17萬元,增長19.40%。其中:
(1)商品和服務支出61.75萬元,占項目支出總預算89.81%,比上年增長5.00萬元,增長8.81%,主要原因是:我單位:(略)
(2)資本性支出7.01萬元,占項目支出總預算10.19%,比上年增長6.17萬元,增長734.52%,主要原因是:耕地保護經費支出增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入1248.96萬元,總支出1248.96萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數993.65萬元,增加255.31萬元,增長25.69%,主要原因是我單位:(略)
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共1248.96萬元,較2024年度預算數993.65萬元,增加255.31萬元,增長25.69%,主要原因是我單位:(略)
一般公共服務支出(類)支出752.66萬元,占支出總預算的60.26%,較2024年度預算數547.84萬元,增加204.82萬元,增長37.39%,主要原因是:我單位:(略)
住房保障支出(類)支出70.66萬元,占支出總預算的5.66%,較2024年度預算數71.13萬元,減少0.47萬元,下降0.66%,主要原因是:本年度住房公積金基數降低,支出減少。
公共安全支出(類)支出12.65萬元,占支出總預算的1.01%,較2024年度預算數9.00萬元,增加3.65萬元,增長40.56%,主要原因是:增加了一名禁毒社工人員工資及社保支出。
農林水支出(類)支出230.50萬元,占支出總預算的18.46%,較2024年度預算數191.20萬元,增加39.30萬元,增長20.55%,主要原因是:實有人數增加,相應的工資及社保等增加。
衛生健康支出(類)支出58.79萬元,占支出總預算的4.71%,較2024年度預算數59.14萬元,減少0.35萬元,下降0.59%,主要原因是:醫療保障基數降低,支出相對應減少。
國防支出(類)支出2.50萬元,占支出總預算的0.20%,較2024年度預算數2.50萬元,增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是:與上年持平,無增減變化。
文化旅游體育與傳媒支出(類)支出5.00萬元,占支出總預算的0.40%,較2024年度預算數0.00萬元,增加5.00萬元,增長100%,主要原因是:開展“一鄉一月一主題”文化旅游活動支出增加。
災害防治及應急管理支出(類)支出0.00萬元,占支出總預算的0.00%,較2024年度預算數0.84萬元,減少0.84萬元,下降100.00%,主要原因是:我單位:(略)
社會保障和就業支出(類)支出116.20萬元,占支出總預算的9.30%,較2024年度預算數112.00萬元,增加4.20萬元,增長3.75%,主要原因是:我單位:(略)
節能環保支出(類)支出0.00萬元,占支出總預算的0.00%,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是:與上年持平,無增減變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共1180.20萬元,較2024年度預算數936.06萬元,增加244.14萬元,增長26.08%,主要原因是我單位:(略)
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
(一)2025年部門預算共安排“三公"經費支出預算8.00萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0.00萬元,公務接待費支出預算3.00萬元,公務用車購置及運行費支出預算5.00萬元(公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費5.00萬元)。
(二)2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算8.00萬元,同口徑較2024年度預算數6.60萬元,增加1.40萬元,增長21.21%,具體如下:
1.因公出國(境)費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
2.公務接待費2025年預算安排3.00萬元,較2024年度預算數1.50萬元,增加1.50萬元,增長100.00%,主要原因是我單位:(略)
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排5.00萬元,較2024年度預算數5.10萬元,減少0.10萬元,下降1.96%,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
公務用車運行維護費2025年預算安排5.00萬元,較2024年度預算數5.10萬元,減少0.10萬元,下降1.96%,主要原因是嚴格按照相關規定進行公務車運行維護,壓縮了公車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元,較2024年度預算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算100.44萬元,較2024年度預算數82.27萬元,增加18.17萬元,增長22.09%,主要原因是:全部是基本支出預算。主要用于喬善鄉人民政府機關為保證日常運轉發生的基本支出,如辦公費、水電費、接待費及公務車輛運行費等,因我單位:(略)
(二)政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中:貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于:0
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,應急機要通信用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,單位:(略)
(四)預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目7個,預算資金56.75萬元。績效目標情況詳見報表(日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外)。
2.重點項目預算績效目標說明。
本單位:(略)
第三部分:羅城仫佬族(略)人民政府本級2025年部門預算報表
表一:部門收支總體情況表
部門收支總體情況表
單位:(略)
單位:(略)
收入
支出
項目
預算數
項?目(按支出功能科目分類)
預算數
一、一般公共預算撥款
1236.95
一、一般公共服務支出
752.66
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
1236.95
三、國防支出
2.50
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
12.65
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
5.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
116.20
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
58.79
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城(略)支出
0.00
六、事業單位:(略)
0.00
十二、農林水支出
230.50
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位:(略)
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其(略)支出
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十九、住房保障支出
70.66
二十、糧油物資儲備支出
0.00
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、債務還本支出
0.00
二十五、債務付息支出
0.00
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
1236.95
本年支出合計
1248.96
上年結轉結余
12.01
結轉下年支出
0.00
收入總計
1248.96
支出總計
1248.96
注:報表金額單位:(略)
表二:部門收入總體情況表
部門收入總體情況表
單位:(略)
單位:(略)
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位:(略)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位:(略)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
1248.96
1236.95
1236.95
0.00
0.00
0.00
0.00
12.01
12.01
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:(略)
表三:部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位:(略)
單位:(略)
科目編碼
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
(功能分類科目名稱:(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
合計
1248.96
1180.20
68.76
0
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
1248.96
1180.20
68.76
0
(略)
代表工作
7.25
0.00
7.25
0
(略)
行政運行
364.82
347.32
17.50
0
(略)
事業運行
373.59
360.09
13.50
0
(略)
一般行政管理事務
4.00
0.00
4.00
0
(略)
一般行政管理事務
2.00
0.00
2.00
0
(略)
一般行政管理事務
1.00
0.00
1.00
0
(略)
兵役征集
2.50
0.00
2.50
0
(略)
行政運行
9.00
0.00
9.00
0
(略)
一般行政管理事務
3.65
3.65
0.00
0
(略)
其他文化旅游體育與傳媒支出
5.00
0.00
5.00
0
(略)
行政單位:(略)
4.60
4.60
0.00
0
(略)
機關事業單位:(略)
92.60
92.60
0.00
0
(略)
其他行政事業單位:(略)
19.00
19.00
0.00
0
(略)
行政單位:(略)
18.50
18.50
0.00
0
(略)
事業單位:(略)
19.13
19.13
0.00
0
(略)
公務員醫療補助
21.16
21.16
0.00
0
(略)
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
40.10
40.10
0.00
0
(略)
對村民委員會和村黨支部的補助
183.39
183.39
0.00
0
(略)
其他農林水支出
7.01
0.00
7.01
0
(略)
住房公積金
70.66
70.66
0.00
0
注:本報表金額單位:(略)
表四:財政撥款收支總體情況表
財政撥款收支總體情況表
單位:(略)
單位:(略)




項目
預算數
項?目(按支出功能科目分類)
預算數
一、一般公共預算撥款
1236.95
一、一般公共服務支出
752.66
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
1236.95
三、國防支出
2.50
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
12.65
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
5.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
116.20
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
58.79
十、節能環保支出
0.00
十一、城(略)支出
0.00
十二、農林水支出
230.50
十三、交通運輸支出
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其(略)支出
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十九、住房保障支出
70.66
二十、糧油物資儲備支出
0.00
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、債務還本支出
0.00
二十五、債務付息支出
0.00
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
1236.95
本年支出合計
1248.96
上年結轉結余
12.01
結轉下年支出
0.00
收入總計
1248.96
支出總計
1248.96
注:表中功能分類科目,根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位:(略)
表五:一般公共預算支出情況表
一般公共預算支出情況表
單位:(略)
單位:(略)
科目編碼
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
(功能分類科目名稱:(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
1
2
3
4
5
6
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
1248.96
1180.20
1079.76
100.44
68.76
0
(略)
代表工作
7.25
0.00
0.00
0.00
7.25
0
(略)
行政運行
364.82
347.31
293.57
53.74
17.50
0
(略)
事業運行
373.59
360.09
335.79
24.30
13.50
0
(略)
一般行政管理事務
4.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0
(略)
一般行政管理事務
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0
(略)
一般行政管理事務
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0
(略)
兵役征集
2.50
0.00
0.00
0.00
2.50
0
(略)
行政運行
9.00
0.00
0.00
0.00
9.00
0
(略)
一般行政管理事務
3.65
3.65
3.65
0.00
0.00
0
(略)
其他文化旅游體育與傳媒支出
5.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0
(略)
行政單位:(略)
4.60
4.60
4.60
0.00
0.00
0
(略)
機關事業單位:(略)
92.60
92.60
92.60
0.00
0.00
0
(略)
其他行政事業單位:(略)
19.00
19.00
19.00
0.00
0.00
0
(略)
行政單位:(略)
18.50
18.50
18.50
0.00
0.00
0
(略)
事業單位:(略)
19.13
19.13
19.13
0.00
0.00
0
(略)
公務員醫療補助
21.16
21.16
21.16
0.00
0.00
0
(略)
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
40.10
40.10
40.10
0.00
0.00
0
(略)
對村民委員會和村黨支部的補助
183.39
183.39
160.99
22.40
0.00
0
(略)
其他農林水支出
7.01
0.00
0.00
0.00
7.01
0
(略)
住房公積金
70.66
70.66
70.66
0.00
0.00
0
注:本報表金額單位:(略)
表六:一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算基本支出情況表
單位:(略)
單位:(略)
部門預算支出經濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱:(略)
合計
人員經費
公用經費
合計
1180.20
1079.76
100.44
301
工資福利支出
886.53
886.53
0.00
30101
基本工資
221.05
221.05
0.00
30102
津貼補貼
120.13
120.13
0.00
30103
獎金
83.47
83.47
0.00
30107
績效工資
167.49
167.49
0.00
30108
機關事業單位:(略)
92.60
92.60
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
37.04
37.04
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
21.16
21.16
0.00
30112
其他社會保障繳費
2.85
2.85
0.00
30113
住房公積金
70.66
70.66
0.00
30199
其他工資福利支出
70.07
70.07
0.00
302
商品和服務支出
100.44
0.00
100.44
30201
辦公費
26.36
0.00
26.36
30205
水費
2.60
0.00
2.60
30206
電費
7.20
0.00
7.20
30207
郵電費
7.28
0.00
7.28
30211
差旅費
3.00
0.00
3.00
30217
公務接待費
0.00
0.00
0.00
30228
工會經費
7.37
0.00
7.37
30231
公務用車運行維護費
0.00
0.00
0.00
30239
其他交通費用
21.84
0.00
21.84
30299
其他商品和服務支出
24.80
0.00
24.80
303
對個人和家庭的補助
193.23
193.23
0.00
30302
退休費
19.95
19.95
0.00
30305
生活補助
173.28
173.28
0.00
310
資本性支出
0.00
0.00
0.00
31005
基礎設施建設
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:(略)
表七:財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位:(略)
單位:(略)
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
8.00
8.00
0.00
5.00
5.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:(略)
表八:政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位:(略)
單位:(略)
科目編碼
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:(略)
表九:國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位:(略)
單位:(略)
科目編碼
部門(單位:(略)
部門(單位:(略)
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本報表金額單位:(略)
表十:2025年度預算項目績效目標公開表
2025年度預算項目績效目標公開表
單位:(略)
單位:(略)
單位:(略)
單位:(略)
項目名稱:(略)
預算金額
年度績效目標
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
(略)交通安全管護及安全管理專項經費
9.00
年底完成任務
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
征兵工作經費
2.50
年底完成支出
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
鄉鎮紀委經費
4.00
年底完成支出
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
人大代表活動經費
7.25
年底完成支出
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
業務工作經費
31.00
年底完成支出
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
關心下一代工作經費
1.00
年底完成支出
610001
羅城仫佬族(略)人民政府本級
預防青少年違法犯罪工作經費
2.00
年底完成
注:本報表不包含不宜公開的項目,金額單位:(略)
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指羅城仫佬族(略)財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:(略)
三、經營收入:指事業單位:(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:(略)
六、年初結轉和結余(上年結轉):指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本(類)支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員(類)支出和公用(類)支出。
十、項目(類)支出:指在基本(類)支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的(類)支出。
十一、經營(類)支出:指事業單位:(略)
十二、“三公”經費:納入羅城仫佬族(略)財政預算管理的“三公”經費,是指羅城仫佬族(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
文件下載:
610001_(略)(略)_(略)交通安全管護及安全管理專項經費績效目標申報表_(略)5181.xls610001_羅城仫佬族(略)人民政府本級(1).pdf績效目標申報表羅城仫佬族(略)人民政府_(略)9450.xls
關聯文件:
熱點推薦 熱門招標 熱門關注
主站蜘蛛池模板: 天长市| 双牌县| 鞍山市| 资中县| 陕西省| 阳春市| 九寨沟县| 贞丰县| 微山县| 兴仁县| 木兰县| 鄯善县| 赤壁市| 嘉荫县| 电白县| 建平县| 临高县| 阿荣旗| 荣昌县| 阿瓦提县| 偃师市| 兴业县| 和平区| 朝阳市| 嘉善县| 安乡县| 临潭县| 邢台县| 太和县| 康乐县| 凯里市| 林州市| 武夷山市| 怀远县| 嵊泗县| 西畴县| 桂平市| 故城县| 卓尼县| 尤溪县| 同江市|