目錄
第一部分:單位:
(略)
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分:
(略)教育科學研究所2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:
(略)教育科學研究所2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
第一部分:單位:
(略)
一、主要職能
(一)協助擬
(略)教育科學研究規劃。承
(略)中小學教育科研課題的申報、立項、管理、指導、結題驗收。組
(略)教育科研成果、教學成果和優秀教育科研論文的評選表彰及推廣。
(二)承
(略)學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、特殊教育的教育教學研究工作。開展教育教學改革實驗及教學研究活動,總結推廣教學改革成果。
(三)承擔學科教師、學科骨干教師和學科帶頭人培訓培養工作。承擔各階段的教育教學評價,改革考試內容和方法,研究建立健全學科教學評價機制,
(略)中小學教育教學質量進行監控和評價,抓好備考指導工作。
(四)承
(略)中小學德育、體育、美育、信息化與心理健康課程的教學研究、指導和組織相關的教研活動。
(五)協助做
(略)語言文字工作。
(六)協助初中畢業水平考試的命題、評卷、等次劃分、登分、成績管理、分析和發布工作。
(七)
(略)教育和科學技術局交辦的其他任務。
二、機構設置情況
本單位:
(略)
第二部分:
(略)教育科學研究所2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收支總預算238.88萬元,同比減少59.06萬元,同比下降19.82%。收入包括:一般公共財政預算撥款;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、部門預算收入總體情況說明
2025年收入總預算238.88萬元,同比減少59.06萬元,同比下降19.82%。其中:一般公共預算收入238.88萬元,占收入總預算100?%,同比減少59.06萬元,同比減少19.82%;上年結余收入0萬元,占收入總預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
2025年收入預算總體減少的主要原因是:2024年退休2人,人員經費減少。
三、部門預算支出總體情況說明
2025年支出總預算238.88萬元,基本支出預算238.88萬元,占支出總預算100%,同比減少59.06萬元,同比減少19.82%;項目支出預算0萬元,占支出總預算0%,同比增加0萬元,下降0%。
2025年支出預算總體減少的主要原因是:2024年退休2人,人員經費減少。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
1.教育支出類科目162.4萬元,占支出總預算67.98%,同比減少41.35萬元,下降20.29?%。
2.社會保障和就業支出類科目26.82萬元,占支出總預算11.23%,同比減少21.16萬元,下降44.10%。
3.衛生健康支出類科目28.06萬元,占支出總預算11.75%,同比增加3.81萬元,增長15.71%。
4.住房保障支出類科目21.6萬元,占支出總預算9.04%,同比減少0.36萬元,下降1.64%。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算238.88萬元,占支出總預算100%,同比減少59.06萬元,同比減少19.82%。其中:
工資福利支出預算233.78萬元,占基本支出預算97.87%,同比減少49.9萬元,下降17.59%。
商品和服務支出預算4.93萬元,占基本支出預算2.06%,同比減少7.1萬元,下降59.02%。
對個人和家庭的補助支出預算0.17萬元,占基本支出預算0.07%,同比減少2.06萬元,下降92.38%。
資本性支出預算0萬元,占基本支出預算0%,同比增加0萬元,增長0%。
2.項目支出預算。
我單位:
(略)
四、政府性基金預算支出情況說明
我單位:
(略)
五、國有資本經營預算支出情況說明
我單位:
(略)
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,同口徑比上年增加0萬元,增長0%,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排0萬元,與上年持平。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排0萬元,與上年持平,其中:
公務用車購置費2025年預算安排0萬元,與上年持平;
公務用車運行維護費2025年預算安排0萬元,與上年持平。
(三)公務接待費2025年預算安排0萬元與上年持平。
七、機關運行經費安排情況說明
2025年事業單位:
(略)
八、政府采購預算安排情況說明
我單位:
(略)
九、國有資產占用情況說明
2025年我單位:
(略)
十、預算績效目標情況說明
我單位:
(略)
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位:
(略)
三、經營收入:指事業單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位:
(略)
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位:
(略)
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位:
(略)
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關運行經費:為保障行政單位:
(略)
第四部分:
(略)教育科學研究所2025年預算公開報表
一、部門收支總體情況表(預算公開01表)
二、部門收入總體情況表(預算公開02表)
三、部門支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
上述報表詳見附件。
文件下載:
(略)部門預算公開表_2025-03-
(略)績效目標審核表_
(略).xls
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