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2025年兩當縣云屏衛生院廣金分院預算公開

所屬地區:甘肅 - 隴南 發布日期:2025-02-13
所屬地區:甘肅 - 隴南 招標業主:登錄查看 信息類型:其他公告
更新時間:2025/02/13 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
咨詢該項目請撥打:15055702333
(略)云屏衛生院廣金分院
2025年部門預算公開情況說明

目錄

第一部分部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分2025年部門預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、國有資本經營預算支出情況表
十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表



前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位:(略)
一、部門職責
?負責全站醫療、公衛、防疫、保健工作,開展業務活動主要著重于:基本醫療、公共衛生服務、預防接種、兒童保健及與產婦管理。
二、機構設置情況
(一)機關內設機構
(一)機關內設機構
(略)
(二)參照公務員法管理單位:(略)
(略)云屏衛生院廣金分院是財政全額撥款的事業單位:(略)
(三)直屬事業單位:(略)

三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規定,2025年部門收支包括機關預算和直屬單位:(略)
2025年部門收支總預算48.27萬元。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出。
(一)收入預算
2025年收入預算48.27萬元,比2024年預算減少15.32萬元,減少24.09%,減少的主要原因:人員減少,平均工資降低。(詳見部門預算公開表1,2)。
包括:一般公共預算收入48.27萬元,占100%;
政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;上年結轉收入0萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

圖1、收入預算構成
一般公共預算收入
(二)支出預算
2025年支出預算48.27萬元(詳見部門預算公開表3)。其中,當年財政撥款48.27萬元,占100%,比2024年預算減少15.32萬元,減少24.09%,減少的主要原因:1.人員減少,平均工資降低。
其中:基本支出48.27萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。

四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出48.27萬元,具體安排情況如下(詳見部門(單位:(略)
當年財政撥款主要是:
1.社會保障和就業支出3.84萬元,占8.0%;
2.衛生健康支出41.33萬元,占85.60%;
3.住房保障支出3.09萬元,占6.40%。
圖2、支出預算構成
衛生健康支出社會保障和就業支出住房保障支出



(一)基本支出
2025年基本支出48.27萬元,比2024年預算減少15.32萬元,減少24.09%,減少的主要原因:1.人員減少,平均工資降低。
其中人員經費48.27萬元,占100%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位:(略)
公用經費支出0萬元,占0%。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
(二)項目支出
2025年預算項目支出0萬元,比2024年預算0萬元,同上年持平。
經濟社會發展項目0個。
保障運轉經費0個,0萬元。

(三)支出功能分類說明
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
2、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2024年預算數為0.05萬元,較2024年預算減少0.03萬元,下降37.50%,主要原因是人員減少。
3、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
4、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
5、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)衛生健康支出(項):2025年預算數為0.04萬元,較2024年預算減少0.02萬元,下降33.33%,主要原因是人員減少。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預算數為3.09萬元,較2024年預算減少22.17%,主要原因是人員減少。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
(一)“三公”經費情況說明
“三公”經費預算0萬元,與2024年預算持平,增加0%。
1.因公出國(境)費用0萬元,與2024年預算持,主要原因是因公出國(境)費用較上年無變化,預算與上年持平。
2.公務接待費0萬元,與2024年預算持平,主要原因是公務接待費較上年無變化,預算與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0萬元),與2024年預算持平,主要原因是公務用車購置及運行維護費較上年無變化,預算與上年持平。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費0萬元,較2024年預算增加0萬元,與2023年持平。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0萬元,較2024年預算增加(減少)0萬元,無增減的原因是:本單位:(略)
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
2024年預算,本單位:(略)
七、政府采購安排情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,占政府采購支出總額的100%。較上年支出總額減少0.25萬元,減少主要原因是政府采購服務減少。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為471.74萬元。其中:辦公用房213平方米,價值48.04萬元。單位:(略)
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2025年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
(二)非稅收入情況
2025年本部門未涉及非稅收入,2024年計劃征收0.00萬元。其中:中央批準設立0個,主要是我部門沒有中央批準設立的非稅收入,分別計劃征收0.00萬元,省級批準設立0個,主要是考試考務費收入,行政事業單位:(略)
(三)重點項目情況
2025年無相關事宜,相關表格為空。
(四)單位:(略)
未安排預算,部門管理轉移支付表為空表。
1.一般性轉移支付未安排。
2.專項轉移支付未安排。
3.政府性基金轉移支付未安排。
(五)國有資本經營預算支出情況
未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標0個,按規定隨年度預算一并公開項目0個,公開率為0%。
2.績效運行監控情況。本單位:(略)
3.績效自評開展情況。本單位:(略)
4.績效結果應用情況。本單位:(略)
(二)2025年績效目標編制情況
2025年無納入部門預算績效目標管理的項目。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位:(略)
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:(略)
8、機關運行經費:為保障行政單位:(略)
9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款):反映甘肅省財政廳辦公廳(室)及相關機構的支出。
11、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項):反映甘肅省財政廳舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關
房地產管理、公務用車管理等方面的支出。
12、一般公共服務支出(類)財政事務(款):反映財政事務方面的支出。
13、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映甘肅省財政廳的基本支出。
14、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映甘肅省財政廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項):反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
16、一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):反映甘肅省財政廳的基本支出,不包括行政單位:(略)
17、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
18、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
19、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20、科學技術支出(類):反映科學技術方面的支出。
21、科學技術支出(類)基礎研究(款):反映從事基礎研究、近期無法取得實用價值的應用研究機構的支出、專項科學研究支出,以及重點實驗室、重大科學工程的支出。
22、科學技術支出(類)基礎研究(款)實驗室及相關設施(項):反映國家實驗室、國家重點實驗室、部門開放實驗室及野外臺站等支出。
23、文化旅游體育與傳媒支出(類):反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
24、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。
25、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。
27、社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
28、社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
29、社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
30、社會保障和就業支出(類)行政事業單位:(略)
31、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
32、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
33、衛生健康支出(類):反映政府衛生健康方面的支出。
34、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
35、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
36、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
37、衛生健康支出(類)行政事業單位:(略)
38、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款):反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
39、衛生健康支出(類)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
40、節能環保支出(類):反映政府節能環保支出。
41、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款):反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
42、節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環保方面的支出。
43、城(略)支出(類):反映政府城(略)事務支出。
44、城(略)支出(類)城(略)管理事務(款):反映城(略)管理事務支出。
45、城(略)支出(類)城(略)管理事務(款)其他城(略)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城(略)管理事務方面的支出。
46、農林水支出(類):反映政府農林水事務支出。
47、農林水支出(類)農業農村(款):反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。
48、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
49、資源勘探工業信息等支出(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。
50、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款):反映工業和信息產業監管方面的支出。
51、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項):反映工業和信息化產業發展的支出。
52、商業服務業等支出(類):反映對商業服務業等事務的支出。具體包括:商業流通事務支出、旅游業管理與服務支出、涉外發展服務支出等。
53、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款):反映除上述項目以外其他用于商業服務業等方面的支出。
54、商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項):反映其他商業服務業等文出中除上述項目以外的其他文出。
55、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
56、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位:(略)
57、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位:(略)
58、工資福利支出(類):反映單位:(略)
59、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位:(略)
60、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位:(略)
61、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
62、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業單位:(略)
63、工資福利支出(類)機關事業單位:(略)
64、工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):反映單位:(略)
65、工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款):反映按規定可享受公務員醫療補助單位:(略)
66、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位:(略)
67、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位:(略)
68、工資福利支出(類)其他工資福利支出(款):反映上述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資,職工探親旅費,困難職工生活補助,編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位:(略)
69、商品和服務支出(類):反映單位:(略)
70、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位:(略)
71、商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位:(略)
72、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位:(略)
73、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位:(略)
74、商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位:(略)
75、商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位:(略)
76、商品和服務支出(類)物業管理費(款):反映單位:(略)
77、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位:(略)
78、商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位:(略)
79、商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位:(略)
80、商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、(略)以及其他設備等方面的費用。
81、商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
82、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
83、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位:(略)
84、商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給外單位:(略)
85、商品和服務支出(類)委托業務費(款):反映因委托外單位:(略)
86、商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位:(略)
87、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位:(略)
88、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位:(略)
89、商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位:(略)
90、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
91、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
92、對個人和家庭的補助(類)離休費(款):反映機關事業單位:(略)
93、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業單位:(略)
94、對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位:(略)
95、對個人和家庭的補助(類)醫療費補助(款):反映機關事業單位:(略)
96、對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
97、對個人和家庭的補助(類)其他對個人和家庭的補助(款):反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、(略)費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、保障性住房租金補貼等。
98、資本性支出(類):反映各單位:(略)
99、資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
100、資本性支出(類)(略)絡及軟件購置更新(款):(略)絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在
此科目反映。
101、其他支出(類):反映不能劃分到上述經濟科目的其他支出。
102、其他支出(類)其他支出(款):反映除上述項目以外的其他支出。

(略)云屏衛生院廣金分院
2025年02月13日










單位:(略)








單位:(略)
(略)云屏衛生院廣金分院
















部門預算公開表

































編制日期:
(略)














部門領導:


財務負責人:

制表人:




目錄
表名備注
(1)部門收支預算總表★財政撥款、轉移支付
(1-1)部門預算財政撥款收支總表★財政撥款
(2)部門非稅收入征收計劃表按單位:(略)
(2-1)非稅收入征收計劃表★按收入分類
(3)一般公共預算支出表★財政撥款、功能分類
(3-1)部門預算支出分類匯總表預算來源為一般公共預算撥款
(3-2)基本支出預算表★按單位:(略)
(3-3)項目支出預算表反映項目要素
(3-4)一般性支出表★“三公”經費、會議費、培訓費
(3-5)單位:(略)
(3-6)學生人數表★
(3-7)學定向補助報表
(4)政府性基金支出預算表★財政撥款、功能分類
(4-1)基本支出預算表★按單位:(略)
(4-2)項目支出預算表反映項目要素
(5)國有資本經營預算收支總表
(5-1)基本支出預算表★按單位:(略)
(5-2)項目支出預算表反映項目要素
(6)部門財務收支預算總表
(7)部門財務收入預算表
(8)部門財務支出預算表按單位:(略)
(9)部門財務支出分類匯總表預算來源為財務預算
(10)部門管理轉移支付表★


部門預算財政撥款和部門管理轉移支付收支總表
單位:(略)
收入支出
項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款
一、本年收入482,654.34一、本級支出482,654.34482,654.34
(一)一般公共預算財政撥款482,654.34(一)一般公共服務支出
(二)政府性基金預算財政撥款(二)外交支出
(三)國有資本經營預算財政撥款(三)國防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科學技術支出
(七)文化旅游體育與傳媒支出
(八)社會保障和就業支出38,427.0538,427.05
(九)社會保險基金支出
(十)衛生健康支出413,278.81413,278.81
(十一)節能環保支出
(十二)城(略)支出
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出
(十六)商業服務業等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其(略)支出
(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出30,948.4830,948.48
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十七)債務還本支出
(二十八)債務付息支出
(二十九)債務發行費用支出
二、部門管理轉移支付二、轉移性支出
收入總計482,654.34支出合計482,654.34482,654.34
部門預算財政撥款收支總表
單位:(略)
收入支出
項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款
一、本年收入482,654.34一、本年支出482,654.34482,654.34
(一)一般公共預算財政撥款482,654.34(一)一般公共服務支出
(二)政府性基金預算財政撥款(二)外交支出
(三)國有資本經營預算財政撥款(三)國防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科學技術支出
(七)文化旅游體育與傳媒支出
(八)社會保障和就業支出38,427.0538,427.05
(九)社會保險基金支出
(十)衛生健康支出413,278.81413,278.81
(十一)節能環保支出
(十二)城(略)支出
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出
(十六)商業服務業等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其(略)支出
(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出30,948.4830,948.48
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十七)債務還本支出
(二十八)債務付息支出
(二十九)債務發行費用支出
收入總計482,654.34支出總計482,654.34482,654.34
部門非稅收入征收計劃表
單位:(略)
征收項目類別征收項目類別名稱:(略)
****12
非稅收入征收計劃表
單位:(略)
征收項目類別征收項目類別名稱:(略)
征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認征收計劃可支配確認
****(略)(略)(略)
一般公共預算財政撥款支出表
單位:(略)
科目編碼科目名稱:(略)
合計基本支出項目支出
小計人員經費公用經費
******12345
合計482,654.34482,654.34468,422.1014,232.24
(略)云屏衛生院廣金分院(略),654.34482,654.34468,422.1014,232.24
208社會保障和就業支出38,427.0538,427.0538,427.05
20805行政事業單位:(略)
(略)機關事業單位:(略)
20899其他社會保障和就業支出(略)
(略)其他社會保障和就業支出(略)
210衛生健康支出413,278.81413,278.81399,046.5714,232.24
21003基層醫療衛生機構390,700.24390,700.24376,468.0014,232.24
(略)鄉鎮衛生院(略),700.24390,700.24376,468.0014,232.24
21011行政事業單位:(略)
(略)事業單位:(略)
(略)公務員醫療補助(略),116.127,116.127,116.12
(略)其他行政事業單位:(略)
221住房保障支出30,948.4830,948.4830,948.48
22102住房改革支出30,948.4830,948.4830,948.48
(略)住房公積金(略),948.4830,948.4830,948.48
部門預算支出分類匯總表
單位:(略)
科目代碼單位:(略)
合計基本支出項目支出合計結余結轉
小計基本支出項目支出小計基本支出項目支出
****(略)
合計482,654.34482,654.34
(略)云屏衛生院廣金分院482,654.34482,654.34
基本支出482,654.34482,654.34
(略)養老保險繳費(事業)37,952.6437,952.64
(略)工傷保險繳費(事業)(略)
(略)津貼補貼(在職事業)130,356.00130,356.00
(略)年度考核獎(事業)13,200.0013,200.00
(略)績效工資92,760.0092,760.00
(略)個人采暖補貼(在職)-事業單位:(略)
(略)基本工資(在職事業)122,448.00122,448.00
(略)基礎績效獎(在職事業統發)
(略)職工培訓費3,558.063,558.06
(略)工資晉升和增人增資經費(事業)10,204.0010,204.00
(略)工會經費4,744.084,744.08
(略)福利費5,930.105,930.10
(略)基本醫療保險繳費(事業)15,062.4515,062.45
(略)公務員醫療補助繳費(事業)7,116.127,116.12
(略)大額醫療保險繳費(事業)(略)
(略)住房公積金(事業)30,948.4830,948.48
備注:財政撥款結轉結余資金為部門填報的預計數,未扣除按照盤活存量資金有關規定應繳回財政預算統籌部分。
一般公共預算基本支出表
單位:(略)
政府預算支出經濟分類科目部門預算支出經濟分類科目科目名稱:(略)
合計財政撥款財政撥款結轉資金教育專戶結轉安排教育收費安排支出其他資金
小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費
********(略)(略)61718
合計482,654.34468,422.1014,232.24482,654.34468,422.1014,(略)
(略)云屏衛生院廣金分院(略),654.34468,422.1014,232.24482,654.34468,422.1014,(略)
工資福利支出468,422.10468,422.10468,422.10468,(略)
(略)機關事業單位:(略)
(略)其他社會保障繳費(略)
(略)津貼補貼(略),856.00137,856.00137,856.00137,856.00
(略)獎金(略),200.0013,200.0013,200.0013,200.00
(略)績效工資(略),760.0092,760.0092,760.0092,760.00
(略)基本工資(略),652.00132,652.00132,652.00132,652.00
(略)職工基本醫療保險繳費(略),062.4515,062.4515,062.4515,062.45
(略)公務員醫療補助繳費(略),116.127,116.127,116.127,116.12
(略)住房公積金(略),948.4830,948.4830,948.4830,948.48
商品和服務支出14,232.2414,232.2414,232.2414,(略)
(略)培訓費(略),558.063,558.063,558.063,558.06
(略)工會經費(略),744.084,744.084,744.084,744.08
(略)福利費(略),930.105,930.105,930.105,930.10
備注:部門預算"30302退休費"中不含退休人員養老金
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排匯總表
單位:(略)
單位:(略)
合計因公出國(境)費用公務接待費公務用車購置和運行費
公務用車購置費公務用車運行費
合計3,558.06
(略)衛生健康局3,558.06
(略)云屏衛生院廣金分院3,558.06
單位:(略)
單位:(略)
行政編制參公編制事業編制在職人數行政核定人數參公核定人數事業核定人數離休人數退休人數退職人數內退人數遺屬人(略)老殘人員罪犯人數強制戒毒人數合計公務用車專業用車
在職行政在職參公在職事業小計工資統發非工資統發小計工資統發非工資統發小計工資統發非工資統發小計工資統發非工資統發小計退休人數社保發放
合計54440
148019(略)云屏衛生院廣金分院(略)
政府性基金預算基本支出表
單位:(略)
政府預算支出經濟分類科目部門預算支出經濟分類科目科目名稱:(略)
合計政府性基金預算財政撥款政府性基金預算財政撥款結轉資金
小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費小計人員經費公用經費
********(略)
備注:財政撥款結轉結余資金為部門填報的預計數,未扣除按照盤活存量資金有關規定應繳回財政預算統籌部分。
政府性基金支出預算表
單位:(略)
科目編碼科目名稱:(略)
合計基本支出項目支出
******123
政府性基金預算項目支出表
單位:(略)
科目編碼科目名稱:(略)
起止小計政府性基金預算財政撥款政府性基金預算財政撥款結轉結余資金
****************123
合計0.00
備注:政府性基金預算財政撥款結轉結余資金為部門填報的預計數,未扣除按照盤活存量資金有關規定應繳回財政預算統籌部分。
國有資本經營收支預算總表
單位:(略)
收入支出
項目預算數項目預算數
一、本年收入一、本年支出
(一)國有資本經營預算收入(一)國有資本經營預算支出
收入總計支出總計
財務收支預算總表
單位:(略)
收入支出
項目預算數項目預算數
一、一般公共預算財政撥款收入482,654.34(一)一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入(二)外交支出
三、國有資本經營預算收入(三)國防支出
四、教育專戶核算(四)公共安全支出
五、事業收入25,000.00(五)教育支出
六、上級補助收入(六)科學技術支出
七、附屬單位:(略)
八、經營收入(八)社會保障和就業支出38,427.05
九、其他收入(九)社會保險基金支出
(十)衛生健康支出438,278.81
(十一)節能環保支出
(十二)城(略)支出
(十三)農林水支出
(十四)交通運輸支出
(十五)資源勘探工業信息等支出
(十六)商業服務業等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其(略)支出
(十九)自然資源海洋氣象等支出
(二十)住房保障支出30,948.48
(二十一)糧油物資儲備支出
(二十二)國有資本經營預算支出
(二十三)災害防治及應急管理支出
(二十四)預備費
(二十五)其他支出
(二十六)轉移性支出
(二十七)債務還本支出
(二十八)債務付息支出
(二十九)債務發行費用支出
本年收入合計507,654.34本年支出合計507,654.34
十、上年結轉結轉下年
一般公共預算收入結轉
政府性基金預算收入結轉
國有資本經營收入結轉
教育專戶結轉
十一、上年結余
一般公共預算收入結余
政府性基金預算收入結余
國有資本經營收入結余
收入總計507,654.34支出總計507,654.34
部門財務收入預算表
單位:(略)
科目編碼科目名稱:(略)
合計財政撥款安排教育專戶收入事業收入(不含教育專戶收入)上級補助收入附屬單位:(略)
小計一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入國有資本經營預算收入小計上年結轉資金上年結余資金小計上年結轉資金上年結余資金小計上年結轉資金上年結余資金
合計507,654.34507,654.34482,654.34482,654.3425,000.00
(略)云屏衛生院廣金分院(略),654.34507,654.34482,654.34482,654.3425,000.00
208社會保障和就業支出38,427.0538,427.0538,427.0538,427.05
20805行政事業單位:(略)
(略)機關事業單位:(略)
20899其他社會保障和就業支出(略)
(略)其他社會保障和就業支出(略)
210衛生健康支出438,278.81438,278.81413,278.81413,278.8125,000.00
21003基層醫療衛生機構415,700.24415,700.24390,700.24390,700.2425,000.00
(略)鄉鎮衛生院(略),700.24415,700.24390,700.24390,700.2425,000.00
21011行政事業單位:(略)
(略)事業單位:(略)
(略)公務員醫療補助(略),116.127,116.127,116.127,116.12
(略)其他行政事業單位:(略)
221住房保障支出30,948.4830,948.4830,948.4830,948.48
22102住房改革支出30,948.4830,948.4830,948.4830,948.48
(略)住房公積金(略),948.4830,948.4830,948.4830,948.48
部門財務支出預算表
單位:(略)
科目編碼科目名稱:(略)
合計507,654.34507,654.34
(略)云屏衛生院廣金分院(略),654.34507,654.34
208社會保障和就業支出38,427.0538,427.05
20805行政事業單位:(略)
(略)機關事業單位:(略)
20899其他社會保障和就業支出(略)
(略)其他社會保障和就業支出(略)
210衛生健康支出438,278.81438,278.81
21003基層醫療衛生機構415,700.24415,700.24
(略)鄉鎮衛生院(略),700.24415,700.24
21011行政事業單位:(略)
(略)事業單位:(略)
(略)公務員醫療補助(略),116.127,116.12
(略)其他行政事業單位:(略)
221住房保障支出30,948.4830,948.48
22102住房改革支出30,948.4830,948.48
(略)住房公積金(略),948.4830,948.48
部門財務支出分類匯總表
單位:(略)
單位:(略)
合計財政撥款安排教育專戶收入事業收入(不含教育專戶收入)上級補助收入附屬單位:(略)
小計一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入國有資本經營預算收入小計上年結轉資金上年結余資金小計上年結轉資金上年結余資金小計上年結轉資金上年結余資金
合計507,654.34507,654.34482,654.34482,654.3425,000.00
(略)云屏衛生院廣金分院507,654.34507,654.34482,654.34482,654.3425,000.00
基本支出507,654.34507,654.34482,654.34482,654.3425,000.00
148019工資福利支出468,422.10468,422.10468,422.10468,422.10
148019商品和服務支出39,232.2439,232.2414,232.2414,232.2425,000.00
部門管理轉移支付表
單位:(略)
科目編碼項目名稱:(略)
****1234
148019(略)云屏衛生院廣金分院-003部門預算批復表.xlsx
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