一、部門主要職責
(略),負責民政、老齡、文化、教育、體育、衛生、廣播電視、民族、宗教、僑務、殘疾人等工作,負責管理文化站、廣播站工作。
二、部門機構設置情況
(略);下轄1個預算單位:
(略)
三、部門預算草案編制情況
(一)部門收入預算情況說明
部門收入預算17687.47萬元,與2017年預算相比增加1287.47萬元。其中,本年收入合計17687.47萬元,與2017年預算相比增加
1287.47萬元,包括財政撥款16046.49萬元、事業收入1640.98萬元。
(二)部門支出預算情況說明
部門支出預算17687.47萬元,與2017年預算相比增加1386.47萬元,其中:
一般公共服務支出1506.25萬元,主要用于安排行政支出、統計信息事務和財政事務等支出.
公共安全支出516.65萬元,主要安排公安派出所運行經費;新開口派出所維修改造工程、附屬工程等。
教育支出527萬元,主要安排幼兒園管理費支出;新開口鎮新建幼兒園工程;中小學煤改燃工程等。
社會保障和就業支出2091.62萬元,主要安排社保運行經費、單位:
(略)
醫療衛生與計劃生育支出3794.69萬元,主要安排新開口鎮衛生院醫療各項經營支出;醫療衛生、計劃生育部門運行經費;單位:
(略)
節能環保支出10萬元,主要用于大氣、水體污染防治支出。
城
(略)支出160萬元,主要用于新開
(略)域衛生清理費。
農林水支出1963.36萬元,主要安排農林水部門運行經費、村級組織運轉經費、
(略)建設、保潔員工資、新建村委會工程等項支出。
資源勘探信息等支出7087.51萬元,主要安排工業和安全生產監管部門運行經費、支持中小企業發展等支出。
國土海洋氣象等支出30.39萬元,主要安排村鎮辦運行經費支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本部門2018年安排機關運行經費預算190.89萬元,包括辦公費30萬元、電費35萬元、郵電費2萬元、取暖費28萬元、差旅費1萬元、維修(護)費10萬元、工會經費18萬元、福利費13萬元、勞務費10萬元、公務用車運行維護費9.5萬元、其他交通費用34.39萬元。
(二)政府采購情況
本部門2018年安排政府采購預算15.1萬元,主要項目是:集中采購臺式計算機等辦公設備。
(三)專業性名詞解釋
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位:
(略)
(四)關于空表的說明
1.本部門2018年政府性基金預算支出情況表為空表。
附件:
(略)人民政府2018年預算“三公”經費預算財政撥款情況.doc
(略)人民政府2018年部門預算公開表.xls
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