(略)
2025年單位:
(略)
?
一、單位:
(略)
宗旨:為農業農村工作提供服務。
主要職責任務:主要承擔農技、農機、林業、水利水保、水產、畜牧獸醫等方面的重大技術推廣、信息服務等工作;承擔災害防治、水利工程管理等方面技術服務工作。
具體職責任務:
(1)承擔農業技術、農業機械化推廣服務,引導農業產業結構調整,指導推進農業產業化經營工作。
(2)承擔林業技術推廣、林業發展、護林防火和退耕還林及資源環境保護工作。
(3)承擔水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水電工程移民后期扶持和農田水利基本建設等技術服務工作;承擔水利科技推廣工作。
(4)承擔畜牧獸醫技術推廣和技術服務,引導畜牧產業發展等工作。
(5)承擔動物疫病防疫、動物疫情調查、動物疫病監測、動物疫情報告、畜禽圈舍消毒、參與重大動物疫情控制及撲滅等工作。
(6)承擔植物有害生物巡查、發現報告和協助除治等工作。
(7)承擔水產和漁業服務工作。
(8)承擔農業信息服務、農產品質量安全監測等工作。
(9)承擔農村能源建設服務、農業面源污染監測防控服務工作。
(10)指導服務農村土地流轉工作。
(11)承擔扶貧開發技術服務工作。
(12)承辦鄉黨委、鄉政府交辦的其他工作任務。
(二)單位:
(略)
根據上述職責,
(略)設置1個財政全額撥款公益一類副科級事業單位:
(略)
二、單位:
(略)
(一)收入預算:2025年年初預算數128.52萬元,其中:一般公共預算撥款128.52萬元,收入比2024年減少19.34萬元,主要是本單位:
(略)
(二)支出預算:2025年年初預算數128.52萬元,其中:農林水支出88.16萬元,社會保障和就業支出27.36萬元,衛生健康支出7.1萬元,住房保障支出5.85萬元;支出比2024年減少19.34萬元,主要是人員減少,基本支出減少19.34萬元,導致2025年年初支出預算較上年減少19.34萬元。
三、單位:
(略)
2025年一般公共預算財政撥款收入128.52萬元,一般公共預算財政撥款支出128.52元,比2024年減少19.34萬元。其中:基本支出128.52萬元,
(略)在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金繳費、退休人員補助等,保障單位:
(略)
(略)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位:
(略)
(二)政府采購情況。
本單位:
(略)
(二)績效目標設置情況。
本單位:
(略)
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,本單位:
(略)
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位:
(略)
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
?
單位:
(略)
―1―
2025年部門預算公開表
(略)
(公章)
報送日期:年月日
單位:
(略)
表一
財政撥款收支總表
單位:
(略)
收入支出
項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
一、本年收入128.52一、本年支出
(略)
一般公共預算資金128.52社會保障和就業支出
(略)
政府性基金預算資金衛生健康支出
(略)
國有資本經營預算資金農林水支出
(略)
住房保障支出
(略)
二、上年結轉二、結轉下年
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營收入
收入合計128.52支出合計
(略)
表二
一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:
(略)
功能分類科目2025年預算數
科目編碼科目名稱:
(略)
合計
(略)
208社會保障和就業支出
(略)
20805行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
210衛生健康支出
(略)
21011行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)其他行政事業單位:
(略)
213農林水支出
(略)
21301農業農村
(略)
(略)事業運行
(略)
221住房保障支出
(略)
22102住房改革支出
(略)
(略)住房公積金
(略)
表三
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
單位:
(略)
經濟分類科目2025年基本支出
科目編碼科目名稱:
(略)
合計
(略)
301工資福利支出
(略)
30101基本工資
(略)
30102津貼補貼
(略)
30107績效工資
(略)
30108機關事業單位:
(略)
30109職業年金繳費
(略)
30110職工基本醫療保險繳費
(略)
30112其他社會保障繳費
(略)
30113住房公積金
(略)
30114醫療費
(略)
302商品和服務支出
(略)
30201辦公費
(略)
30202印刷費
(略)
30205水費
(略)
30206電費
(略)
30207郵電費
(略)
30211差旅費
(略)
30226勞務費
(略)
30228工會經費
(略)
30299其他商品和服務支出
(略)
303對個人和家庭的補助
(略)
30305生活補助
(略)
30307醫療費補助
(略)
表四
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:
(略)
2025年預算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費
表五
政府性基金預算支出表
單位:
(略)
科目編碼科目名稱:
(略)
總計基本支出項目支出
合計
(備注:本單位:
(略)
表六
部門收支總表
單位:
(略)
收入支出
項目預算數項目預算數
合計128.52合計128.52
11一般公共預算資金128.52社會保障和就業支出27.36
政府性基金預算資金衛生健康支出7.14
國有資本經營預算資金農林水支出88.16
財政專戶管理資金住房保障支出5.85
事業收入資金
上級補助收入資金
附屬單位:
(略)
事業單位:
(略)
其他收入資金
表七
部門收入總表
單位:
(略)
科目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業收入上級補助收入附屬單位:
(略)
科目編碼科目名稱:
(略)
合計
(略)
208社會保障和就業支出
(略)
20805行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
210衛生健康支出
(略)
21011行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)其他行政事業單位:
(略)
213農林水支出
(略)
21301農業農村
(略)
(略)事業運行
(略)
221住房保障支出
(略)
22102住房改革支出
(略)
(略)住房公積金
(略)
表八
部門支出總表
單位:
(略)
科目編碼科目名稱:
(略)
合計
(略)
208社會保障和就業支出
(略)
20805行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
(略)機關事業單位:
(略)
210衛生健康支出
(略)
21011行政事業單位:
(略)
(略)事業單位:
(略)
(略)其他行政事業單位:
(略)
213農林水支出
(略)
21301農業農村
(略)
(略)事業運行
(略)
221住房保障支出
(略)
22102住房改革支出
(略)
(略)住房公積金
(略)
表九
政府采購預算明細表
單位:
(略)
(略)項目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業收入上級補助收入附屬單位:
(略)
合計
(略)
A貨物
(略)
表十
部門(單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
當年整體績效目標
績效指標一級指標二級指標三級指標指標權重計量單位:
(略)
表十一
2025年重點專項資金績效目標表(一級項目)
編制單位:
(略)
專項資金名稱:
(略)
當年預算211.11
項目概況用于村級各項支出。
立項依據渝委組[2016]18號文件石柱委辦發[2012]43號石柱府辦發[2017]66號石委組發[2018]19號石委組發[2018]33號石柱委辦發[2018]7號石委組發[2019]70號14屆縣委118次常委會第13項通過村婦聯主席
當年績效目標用于村社人員支出及基礎性工作開支,保障村干部待遇,保證正常人員支出,維系村級事務正常開展,從而支撐政府穩定運轉。
績效指標指標指標權重計量單位:
(略)
為民服務率提升度5%≥90
資金撥付及時率15%=100
村社建設情況5定性
黨員活動經費總額5萬元=1.79
村社干部待遇10萬元=161.85
為群眾辦事數量10件≥100
提高干部工作積極性10定性
村社辦公經費總額5萬元=12
群眾滿意度10%≥90
補貼按時到位率15%=100
表十二
2025年一般性項目績效目標表(一級項目)
編制單位:
(略)
專項資金名稱:
(略)
當年預算6.30
項目概況用于遺屬、三支一扶等其他人員的支出。
立項依據渝人社發[2018}238號石人社函[2020]133號
當年績效目標保障遺屬人員每月補助,為遺屬人員日常基本生活保質。
績效指標指標指標權重計量單位:
(略)
遺屬人員數量10人=5
保障遺屬人員生活穩定10定性有效保障
增加遺屬人員收入10定性顯著增加
維護社會和諧穩定10定性有效維護
資金撥付及時率15%=100
遺屬人員補助標準10元/月=1050
補貼發放準確率15%=100
遺屬人員滿意度10%≥90
表十二
2025年一般性項目績效目標表(一級項目)
編制單位:
(略)
專項資金名稱:
(略)
當年預算36.73
項目概況用于保障鄉鎮機關日常事務管理等方面,如單位:
(略)
立項依據石柱府辦發[2017]66號
當年績效目標保障三根樹紅色教育基地運轉,促進三星紅色旅游發展,維系政府維穩支出,保證正常農村安全勸導站工作人員工資。
績效指標指標指標權重計量單位:
(略)
社會穩定程度10定性有效維護
資金使用規范率10%=100
(略)交通安全5定性顯著提升
信訪維穩事項辦結率10%≥90
紅色教育基地正常運轉5定性有效運轉
二級勸導站補助標準10元/年=12000
轄區群眾滿意度10%≥90
三級級勸導站補助標準10元/年=9600
安全勸導站數量5個=2
紅色教育基地接待人數5人/年≥3000
機動車駕駛員守法率10%≥90
表十三
2025年項目支出績效目標表
編制單位:
(略)
項目名稱:
(略)
預算執行率權重項目分類
當年預算(萬元)本級安排(萬元)
上級補助(萬元)
項目概述
立項依據
當年績效目標
績效指標一級指標二級指標三級指標指標權重計量單位:
(略)
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