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平涼市公安局2025年部門預算公開情況說明

所屬地區:甘肅 - 平涼 發布日期:2025-02-08

?目 錄

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第一部分?部門基本概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分2025年部門預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

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前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:

一、部門職責

(一)研究起草有關公安工作的地方性法規、規章,領導、指揮、檢查全市公安工作;

(二)掌握影響穩定、危害全市安全和社會治安的新情況,防范打擊境內各類破壞活動;

(三)掌握全市經濟犯罪情報信息、動態;嚴厲打擊金融、證券、走私、偷稅等嚴重經濟犯罪活動;

(四)負責組織全市公安機關治安管理工作;

(五)組織指揮偵查工作和集中統一行動,參與偵查和直接承辦重特大疑難案件、黑惡勢力犯罪案件、暴力犯罪案件、涉外案件及跨地區聯合偵查的重大案件; 負責重要案犯的緝捕工作;分析掌握全市刑事犯罪情況;

(六)負責持普通護照的外國人和中國公民出入境以及外國人居留、旅游等管理工作; 審核辦理中國公民出入境手續;處理外國人違法、違章等活動;

(七)組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓、重要會議、重大集會的安全警衛工作;

(八)負責信息網絡的安全偵查通報工作;

(九)收集危害國內安全和社會治安的情報信息和重大案件線索;

(十)指導縣級公安機關看守所、治安拘留所的建設及在押人員的監管、教育轉化工作,檢查監督有關政策和制度的貫徹執行。

(十一)依法組織實施城鄉道路交通安全管理、宣傳教育、交通指揮、維護交通秩序、處理交通事故和機動車駕駛員管理。

(十二)負責全市公安法制工作。

(十三)負責制定全市公安裝備建設的長遠規劃和年度計劃;申報、分配、管理公安業務經費; 負責市局機關國有資產的管理和后勤服務工作。

(十四)負責全市禁毒工作;

(十五)研究擬定全市公安科學技術發展規劃,實施技術監督和安全技術防范工作;

(十六)規劃、指導全市公安機關的有線通信專網、無線通信網、密碼通信網的建設;負責維護全市公安信息網絡的正常運行,提供應急通信保障;

(十七)組織全市公安機關防范、控制、處置各類邪教組織的違法犯罪活動;

(十八)承擔全市反恐工作任務;

(十九)組織、指導全市公安隊伍正規化建設;

(二十)組織、指導全市公安督察工作;

(二十一)承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

二、機構設置情況

(一)機關內設機構

平涼市公安局內設29個職能部門,包括:政治部、辦公室、指揮中心、警務督察支隊、經濟犯罪偵查支隊、刑事警察支隊、治安警察支隊、禁毒支隊、技術偵察支隊、特警支隊、反恐怖偵察支隊、反邪教偵察支隊、國內安全保衛支隊、交通警察支隊、行政管理科、網絡安全保衛支隊、法制支隊、監所管理支隊、信息通信科、戶政管理科、出入境管理科、信訪辦公室、審計科、警衛處、巡邏警察支隊、黨委辦公室、交通安全管理辦公室、留置場所陪護支隊、食品藥品環境犯罪偵查支隊。其中:交通警察支隊為一級預算單位。

(二)參照公務員法管理單位

本部門沒有參照公務員法管理的單位。

(三)直屬事業單位

本部門沒有直屬事業單位。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2025年部門收支情況如下:

2025年部門收支總預算5093.07萬元。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年度結轉結余;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。

(一)收入預算

2025年收入預算5093.07萬元(詳見部門預算公開表1,2)。包括:一般公共預算收入5076.68萬元,占99.68%;政府性基金預算收入0萬元;上年結轉收入16.39萬元,占0.32%;其他收入0萬元。

(二)支出預算

2025年支出預算5093.07萬元(詳見部門預算公開表3)。其中:基本支出4819.63萬元,占94.63%;項目支出257.05萬元,占5.05%;上年結轉收入16.39萬元,占0.32%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出5076.68萬元,包括:公共安全支出4102.36、社會保障和就業支出481.78萬元、醫療衛生與計劃生育支出206.80萬元、住房保障支出285.74萬元。

具體安排情況如下(詳見部門(單位)預算公開表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出4819.63萬元,比2024年預算增加146.51萬元,增長3.13%,增長的主要原因人員增資、社會保險增長,以及公用經費預算定額增長。

其中:人員經費支出3776.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費支出1043.06萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)項目支出

2025年一般公共預算項目支出257.05萬元,比2024年預算減少226.75萬元,減少46.87%,減少的主要原因:按照過緊日子要求,壓減部分項目支出預算。

項目資金7個,主要是:工勤人員包干經費;公安獎勵專項經費;禁(戒)毒、反恐維穩專項經費;警犬馴養經費;;特警支隊伙食費;公安大數據匯聚節點(一期)項目;2025年退休人員春節慰問費。

(三)支出功能分類說明

1、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):2025 年預算數為 4043.26 萬元,較 2024 年預算減少136.54 萬元,下降 3.27%,主要原因:按照過緊日子要求,壓減部分項目支出預算。

2、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):2025 年預算數為 59.10 萬元,較 2024 年預算增加13.35 萬元,增長 29.18%,主要原因:項目支出科目調整。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):2025 年預算數為 81.25 萬元,較 2024 年預算增加2.53 萬元,增長3.21%,增長的主要原因是退休人員增加,離退休相關經費增加。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2025 年預算數為394.43 萬元,較 2024 年預算增加10.84萬元,增長2.83%,主要原因是人員增資導致的社會保險增長

5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2025 年預算數為6.09 萬元,較2024 年預算增加0.15萬元,增長2.53%,主要原因是人員增資導致的社會保險增長

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2025 年預算數為206.8 萬元,較 2024 年預算增加6.39萬元,增長3.19%,主要原因是人員增資導致的社會保險增長

7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項): 2025 年預算數為 46.56 萬元,較 2024 年預算增加1.99萬元,增長4.46%,主要原因是人員增資導致的社會保險增長

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025 年預算數為285.74 萬元,較 2024 年預算增加7.79 萬元,增長2.80%,增長的主要原因是人員增資導致的公積金基數增長

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

(一)“三公”經費情況說明

“三公”經費預算80萬元,與2024年預算持平。

1.因公出國(境)費用0萬元,與2024年預算持平。

2.公務接待費0萬元,與2024年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費80萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費80萬元),與2024年預算持平。

(二)培訓費預算情況說明

4.培訓費0萬元,與2024年預算持平。

(三)會議費預算情況說明

5.會議費0萬元,與2024年預算持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費824.34萬元,較2024年預算增加175.44萬元,增長27.04%,增長的主要原因是公用經費預算定額增長。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額96.38萬元,其中:政府采購貨物預算59.38萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算37萬元。

2025年,部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額10萬元,小微企業預留政府采購項目預算金額86.38萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為267398.88萬元。其中:辦公用房7302平方米,價值1990.87萬元。預算部門共有公務用車16輛(包括已參加車改,但產權尚未轉移的車輛),價值383.79萬元。單價20萬元以上的設備價值13597.13萬元。2025年擬采購固定資產約45.6萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

政府性基金上年結轉16.39萬元,為結轉雪亮工程綜治共享平臺建設項目農民工工資保證金

(二)非稅收入情況

2024 年計劃征收0 萬元。

(三)重點項目情況

2025年預算安排項目無重點項目預算支出。

(四)部門管理轉移支付情況

未安排預算,部門管理轉移支付表為空表。

1.一般性轉移支付未安排。

2.專項轉移支付未安排。

3.政府性基金轉移支付未安排。

(五)國有資本經營預算支出情況

未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

(一)2024年預算績效管理工作情況

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》中共平涼市委平涼市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標8個,按規定隨年度預算一并公開項目8個,公開率為100%。

2.績效運行監控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監控項目8個,占本部門項目的100%。截至7月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個,完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目8個,占本部門項目的100%。截至10月底,如期完成預算執行和績效目標指標值的項目8個,完成率為100%。

3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共9個,其中,部門整體支出1個,項目支出7個,轉移支付項目1個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:全部隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據 2024 年度績效運行監控、績效自評等情況,2025年預算安排項目數與2024年持平,2025年度對政策和項目資金管理作出調整的 1 個。

(二)2025年績效目標編制情況

2025年,納入部門預算績效目標管理的項目7個(含涉密項目1個,績效目標不予公開)。其中,部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度,設置二級指標13個、三級指標28個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標43個、三級指標57個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8、機關運行經費:指各部門(單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

10、公共安全支出(類):反映政府委會社會公共安全方面的支出。

11.公共安全支出(類)公安(款):反應公安事務及管理支出。

12、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項): 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.公共安全支出(類)公安(款)機關服務(項): 反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

15.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項): 反膠各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

16.公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項):反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

17.公共安全支出(類)公安(款)特別業務(項): 反映公安機關開展特別業務工作的相關支出。

18.公共安全支出(類)公安(款)特勤業務(項): 反映公安特勤部門開展特勤工作、執行安全保衛任務的支出。

19.公共安全支出(類)公安(款)移民事務(項): 反映公民出入境管理、外國人管理、邊防檢查、邊境管理的支出。

20.公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項): 反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項): 反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

22、科學技術支出(類):反映科學技術方面的支出。

23、社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

24、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):反映用于行政事業單位養老方面的支出。

25、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映單位開支的離退休經費。

26、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。

27、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

28、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

29、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

30、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

31、衛生健康支出(類):反映政府衛生健康方面的支出

32、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

33、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

35、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

36、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

39、轉移性支出(類):反映政府間的轉移支付以及不同性質資金之間的調撥支出

40、轉移性支出(類)一般性轉移支付(款):反映政府間一般性轉移支付。

41、轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出(項):反映上級政府對下級政府的文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付支出。

42、轉移性支出(類)一般性轉移支付(款)其他一般性轉移支付支出(項):反映除上述項目以外的其他一般性轉移支付支出。

43、轉移性支出(類)專項轉移支付(款):反映政府間專項轉移支付。

44、轉移性支出(類)專項轉移支付(款)文化旅游體育與傳媒(項):反映下級政府收到的上級政府的文化旅游體育與傳媒專項補助支出。

45、轉移性支出(類)政府性基金轉移支付(款):反映政府間政府性基金轉移支付。

46、轉移性支出(類)政府性基金轉移支付(款)其他支出(項):反映上級政府對下級政府的其他政府性基金轉移支付支出。

47、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

48、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

49、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼,機關事業單位艱苦邊遠地區津貼,事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

50、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規定發放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

51、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業單位工作人員的績效工資。

52、工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

53、工資福利支出(類)職業年金繳費(款):反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出(含職業年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

54、工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫療保險(含生育保險)費。

55、工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款):反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

56、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

57、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

58、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

59、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

60、商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

61、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

62、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

63、商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

64、商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

65、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

66、商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

67、商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

68、商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

69、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

70、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

71、商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給外單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

72、商品和服務支出(類)委托業務費(款):反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

73、商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規定提取或安排的工會經費。

74、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規定提取的職工福利費。

75、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

76、商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

77、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

78、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

79、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

80、對個人和家庭的補助(類)生活補助(款):反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,機關事業單位職工和遺屬生活補助,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。

81、對個人和家庭的補助(類)醫療費補助(款):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出,對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

82、對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

83、資本性支出(基本建設)(類):反映由發展改革部門安排的基本建設支出,對企業補助支出不在此科目反映。

84、資本性支出(基本建設)(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

85、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

86、資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

87、資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

88、資本性支出(類)信息網絡及軟件購置更新(款):反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等,如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的,不在此科目反映。

89、資本性支出(類)公務用車購置(款):反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。


附件1:平涼市公安局(本級)2025年部門預算公開表 .xlsx

附件2:平涼市公安局(本級)2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表.xlsx


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平涼市公安局

2025年2月7日


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