目錄
(略)?概況
一、主要職責
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預算構(gòu)成
(略)2025?年部門預算表?
(略)2025?年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
(略)?概況
?
一、主要職責
??(一)宣傳貫徹執(zhí)行國家、
(略)運輸行業(yè)法律、法規(guī)和政策。(二)參與編
(略)道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并具體組織實施。(三)負責組織協(xié)調(diào)重點物資、搶險救災物資、組織戰(zhàn)備和緊急客貨運輸工作,完成指令性運輸任務(wù)。指導協(xié)調(diào)春運、節(jié)假日、
(略)運輸工作。(四)負責指
(略)道路運輸生產(chǎn)經(jīng)營單位:
(略)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《市委編委
(略))文件,
(略)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置為:綜合科、財務(wù)統(tǒng)計科、客貨運輸科、公共交通科、培訓機務(wù)科、安全科。
(略)核定編制數(shù)27名,后勤服務(wù)人員控制數(shù)4名,設(shè)主任(副處長級)1名、副主任(正科長級)2名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導職數(shù)13名。
(略)核定編制數(shù)7名,后勤服務(wù)人員控制數(shù)4名,設(shè)主任(正科長級)1名、副主任(副科長級)1名。
三、部門預算構(gòu)成
??本部門無下屬單位:
(略)
(略)2025?年部門預算表
?
預算公開01表
部門收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目(按支出功能科目分類)
預算數(shù)
一、一般公共預算撥款
601.52
一、一般公共服務(wù)支出
0.7
(一)上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
(二)本級
601.52
三、國防支出
0.00
(三)一般債券收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
二、政府性基金預算
0.00
五、教育支出
0.00
(一)上級補助
0.00
六、科學技術(shù)支出
0.00
(二)本級
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
(三)專項債券收入
0.00
八、社會保障和就業(yè)支出
121.45
三、國有資本經(jīng)營預算
0.00
九、衛(wèi)生健康支出
17.7
(一)上級補助
0.00
十、節(jié)能環(huán)保支出
0.00
(二)本級
0.00
十一、城
(略)支出
0.00
四、財政專戶管理資金
0.00
十二、農(nóng)林水支出
0.00
五、單位:
(略)
0.00
十三、交通運輸支出
418.21
(一)事業(yè)收入
0.00
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
0.00
(二)事業(yè)單位:
(略)
0.00
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
(三)上級補助收入
0.00
十六、金融支出
0.00
(四)附屬單位:
(略)
0.00
十七、援助其
(略)支出
0.00
(五)其他收入
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
0.00
十九、住房保障支出
43.45
0.00
二十、糧油物資儲備支出
0.00
0.00
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
0.00
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
0.00
二十三、其他支出
0.00
0.00
二十四、債務(wù)還本支出
0.00
0.00
二十五、債務(wù)付息支出
0.00
0.00
二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出
0.00
本年收入合計
601.52
本年支出合計
601.52
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
0.00
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
0.00
收?入?總?計
601.52
支?出?總?計
601.52
注:?報表金額單位:
(略)
?
預算公開02表
部門收入總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算
財政專戶管理資金收入
單位:
(略)
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算
財政專戶管理資金收入
單位:
(略)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計
601.52
601.52
601.52
612
(略)交通運輸局
601.52
601.52
601.52
612003
(略)
601.52
601.52
601.52
注:?報表金額單位:
(略)
?
預算公開03表
部門支出總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
本年支出
合計
基本支出
項目支出
小計
其中:
事業(yè)單位:
(略)
上繳上級支出
對附屬單位:
(略)
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合計
601.52
592.82
8.7
612
(略)交通運輸局
601.52
592.82
8.7
612003
(略)
601.52
592.82
8.7
201
36
99
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.7
0.7
208
05
02
事業(yè)單位:
(略)
34.55
34.55
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
57.94
57.94
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
28.97
28.97
210
11
02
事業(yè)單位:
(略)
17.7
17.7
214
01
12
(略)運輸管理
418.21
410.21
8
221
02
01
住房公積金
43.45
43.45
注:?報表金額單位:
(略)
?
預算公開04表
財政撥款收支總體情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
收入
支出
項目
預算數(shù)
項目(按支出功能科目分類)
預算數(shù)
一、本年收入
601.52
一、本年支出
601.52
(一)一般公共預算
601.52
(一)一般公共服務(wù)支出
0.7
1、上級補助
(二)外交支出
2、本級
601.52
(三)國防支出
3、一般債券收入
(四)公共安全支出
(二)政府性基金預算
(五)教育支出
1、上級補助
(六)科學技術(shù)支出
2、本級
(七)文化旅游體育與傳媒支出
3、專項債券收入
(八)社會保障和就業(yè)支出
121.45
(三)國有資本經(jīng)營預算
(九)衛(wèi)生健康支出
17.7
1、上級補助
(十)節(jié)能環(huán)保支出
2、本級
(十一)城
(略)支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
(十二)農(nóng)林水支出
(一)一般公共預算
(十三)交通運輸支出
418.21
(二)政府性基金預算
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出
(三)國有資本經(jīng)營預算
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其
(略)支出
(十八)自然資源海洋氣象等支出
(十九)住房保障支出
43.45
(二十)糧油物資儲備支出
(二十一)國有資本經(jīng)營預算支出
(二十二)災害防治及應急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)債務(wù)還本支出
(二十五)債務(wù)付息支出
(二十六)債務(wù)發(fā)行費用支出
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
收入總計
601.52
支出總計
601.52
注:?表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位:
(略)
預算公開05表
一般公共預算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
合計
本年一般公共預算支出
基本支出
項目支出
小計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合計
601.52
592.82
553.56
39.26
8.7
612
(略)交通運輸局
601.52
592.82
553.56
39.26
8.7
612003
(略)
601.52
592.82
553.56
39.26
8.7
201
36
99
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
0.7
0.7
208
05
02
事業(yè)單位:
(略)
34.55
34.55
34.09
0.46
208
05
05
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
57.94
57.94
57.94
208
05
06
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
28.97
28.97
28.97
210
11
02
事業(yè)單位:
(略)
17.7
17.7
17.7
214
01
12
(略)運輸管理
418.21
410.21
371.41
38.8
8
221
02
01
住房公積金
43.45
43.45
43.45
注:報表金額單位:
(略)
?
預算公開06表
一般公共預算基本支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門預算支出經(jīng)濟分類科目
本年一般公共預算基本支出
類
款
科目名稱:
(略)
合計
人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
**
**
**
1
2
3
合計
592.82
553.56
39.26
301
工資福利支出
516.05
516.05
301
01
基本工資
137.33
137.33
301
02
津貼補貼
15.62
15.62
301
07
績效工資
177.46
177.46
301
08
機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
57.94
57.94
301
09
職業(yè)年金繳費
28.97
28.97
301
10
職工基本醫(yī)療保險繳費
17.34
17.34
301
12
其他社會保障繳費
2.17
2.17
301
13
住房公積金
43.45
43.45
301
99
其他工資福利支出
35.77
35.77
302
商品和服務(wù)支出
39.26
39.26
302
01
辦公費
3.2
3.2
302
05
水費
0.25
0.25
302
06
電費
2.3
2.3
302
07
郵電費
2.1
2.1
302
11
差旅費
11.4
11.4
302
29
福利費
2.37
2.37
302
31
公務(wù)用車運行維護費
3.6
3.6
302
99
其他商品和服務(wù)支出
14.05
14.05
303
對個人和家庭的補助
37.51
37.51
303
02
退休費
34.09
34.09
303
05
生活補助
3.42
3.42
注:報表金額單位:
(略)
?
預算公開07表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
資金性質(zhì)
總計
“三公”經(jīng)費
會議費
培訓費
合計
因公出國(境)費
公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)接待費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
小計
公務(wù)用車運行維護費
公務(wù)用車購置費
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合計
3.6
3.6
3.6
3.6
612
(略)交通運輸局
3.6
3.6
3.6
3.6
612003
(略)
一般公共預算資金
3.6
3.6
3.6
3.6
注:?報表金額單位:
(略)
?
預算公開08表
政府性基金預算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
本年政府性基金預算支出
合計
基本支出
項目支出
1
2
3
注:?本報表金額單位:
(略)
本部門2025年度沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
預算公開09表
國有資本經(jīng)營預算支出情況表
單位:
(略)
單位:
(略)
科目編碼
部門(單位:
(略)
部門(單位:
(略)
(功能分類科目名稱:
(略)
本年國有資本經(jīng)營預算支出
合計
基本支出
項目支出
1
2
3
注:本報表金額單位:
(略)
本部門2025年度沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
?
?
表10市本級項目績效目標公開表(詳見附件)
表11市本級重點項目績效目標公開表(詳見附件)
(略)2025?年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2025年本單位:
(略)
?
二、部門收入總體情況說明
2025年收入總預算601.52?萬元,比上年減少34.77萬元,下降5.46%。其中:一般公共預算收入601.52萬元,占收入總預算100.00%,比上年減少34.77萬元,下降5.46%;政府性基金預算收入0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;國有資本經(jīng)營預算0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;財政專戶管理資金0萬元,占收入總預算0.00%,與上年持平,無增減變化;單位:
(略)
2025年收入預算總體減少?,主要原因是:有新退休人員。
?
三、部門支出總體情況說明
2025年支出總預算601.52?萬元,其中:基本支出預算592.82?萬元,占支出總預算98.55?%,比上年減少37.71萬元,下降5.98%。主要原因是:有新退休人員。?項目支出預算8.7萬元,占支出總預算1.45?%,比上年增加2.94萬元,增長51.04%。主要原因是:新增安全工作經(jīng)費項目。
?
四、財政撥款收支總體情況說明
2025?年財政撥款收入總預算601.52萬元,比上年減少34.77萬元,下降5.46%。收入包括:一般公共預算撥款601.52萬元;政府性基金預算撥款0.00萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。?財政撥款減少?主要原因是:有新退休人員。
2025年財政撥款支出總預算601.52萬元,比上年減少34.77萬元,下降5.46%。?支出包括:一般公共服務(wù)支出0.7萬元、社會保障和就業(yè)支出121.45萬元、衛(wèi)生健康支出17.7萬元、交通運輸支出418.21萬元、住房保障支出43.45萬元。?財政撥款支出減少?主要原因是:有新退休人員。
?
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算撥款支出601.52?萬元,比上年減少34.77萬元,下降5.46%。?其中:基本支出592.82萬元,項目支出8.7萬元。具體支出預算如下:
一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)支出0.7萬元,與上年持平,無增減變化。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位:
(略)
交通運輸支出(類)
(略)運輸(款)公路運輸管理(項)支出418.21萬元,比上年減少?11.18萬元,下降?2.60%。主要原因是:有新退休人員。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出43.45萬元,比上年減少?0.12萬元,下降?0.28%。主要原因是:有新退休人員。
?
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出592.82?萬元,比上年減少37.71萬元,下降5.98%。?其中:
人員經(jīng)費553.56?萬元,比上年減少36.61萬元,下降6.20%,主要包括:
工資福利支出(類)基本工資(款)支出137.33萬元。
工資福利支出(類)津貼補貼(款)支出15.62萬元。
工資福利支出(類)績效工資(款)支出177.46萬元。
工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位:
(略)
工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款)支出28.97萬元。
工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款)支出17.34萬元。
工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)支出2.17萬元。
工資福利支出(類)住房公積金(款)支出43.45萬元。
工資福利支出(類)其他工資福利支出(款)支出35.77萬元。
對個人和家庭的補助(類)退休費(款)支出34.09萬元。
對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)支出3.42萬元。
公用經(jīng)費39.26萬元,比上年減少1.1萬元,下降2.73%,?主要包括:
商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款)支出3.2萬元。
商品和服務(wù)支出(類)水費(款)支出0.25萬元。
商品和服務(wù)支出(類)電費(款)支出2.3萬元。
商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款)支出2.1萬元。
商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款)支出11.4萬元。
商品和服務(wù)支出(類)福利費(款)支出2.37萬元。
商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運行維護費(款)支出3.6萬元。
商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款)支出14.05萬元。
?
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費安排情況說明
我單位:
(略)
1.因公出國(境)經(jīng)費預算0?萬元,與上年持平,無增減變化。?
2.公務(wù)接待費預算0萬元,與上年持平,無增減變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預算3.6?萬元,與上年持平,無增減變化,其中:
公務(wù)用車購置費預算0萬元,與上年持平,無增減變化。
公務(wù)用車運行維護費預算3.6萬元,與上年持平,無增減變化。
?
八、政府性基金預算支出情況說明
(略)2025年度沒有政府性基金預算,故無數(shù)據(jù)情況說明。
?
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
(略)2025年度沒有國有資本經(jīng)營預算,故無數(shù)據(jù)情況說明。
?
十、其他重要事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費指用于保障行政(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:
(略)
2025年,本單位:
(略)
(二)政府采購情況
2025?年本單位:
(略)
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中:貨物類采購預算0.78萬元,工程類采購預算0萬元,服務(wù)類采購預算1萬元等。
主要用于采購復印紙、打印機、印刷品。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,我單位:
(略)
(略)單位:
(略)
(四)預算績效目標等情況說明?
1.我單位:
(略)
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一:項目名稱:
(略)
?
第四部分名詞解釋
?
一、財政撥款收入:指預算單位:
(略)
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:
(略)
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:
(略)
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位:
(略)
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位:
(略)
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:
(略)
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:
(略)
十二、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,
(略)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位:
(略)
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位:
(略)
預算10表
項目支出表
單位:
(略)
部門(單位:
(略)
合計本年撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金收入單位:
(略)
******
(略)111213
合計
(略)
612
(略)交通運輸局
(略)
(略)(略)
重要項目
(略)
其他運轉(zhuǎn)類
(略)
基層黨組織活動經(jīng)費
(略)
專項業(yè)務(wù)費
(略)
特定目標類
(略)
安全生產(chǎn)工作經(jīng)費
(略)
(略)支出項目分類資金管理處室單位:
(略)
12201-一般通用項目15-工業(yè)交通科612003-
(略)612-
(略)B151698),行政事業(yè)性收費取消后給予補助履職經(jīng)費,列入財政預算給予保障,安排資金專項用于依法履行管理職能所需的相關(guān)經(jīng)費。列專項業(yè)務(wù)費共計5萬元:印刷費2萬元,辦公費3萬元。003002-保運轉(zhuǎn)2
(略)編報模板項目任務(wù)明細支出標準單價(元)計量數(shù)測算數(shù)(元)審核數(shù)(元)測算依據(jù)及說明預算年度
1M0308-專項公用
(略)urgVq2uy-T122-專項公用3-暫定標準50,000.00?150,000.00?50,000.00?2025
2M0308-專項公用T122-專項公用3-暫定標準90,000.00?190,000.00?90,000.00?2025
3M0308-專項公用
(略)eCMmupDb-T122-專項公用3-暫定標準50,600.00?150,600.00?50,600.00?第三年2025
4M0308-專項公用T122-專項公用3-暫定標準65,000.00?165,000.00?65,000.00?第二年2025
(略)年度申報數(shù)(元)審核數(shù)(元)
(略),000.00?90,000.00?
(略),000.00?65,000.00?
(略),600.00?50,600.00?
(略),000.00?50,000.00?
(略)資產(chǎn)分類代碼資產(chǎn)名稱:
(略)
(略)資產(chǎn)分類代碼資產(chǎn)代碼單據(jù)操作類型(元)資產(chǎn)名稱:
(略)
(略)類型績效目標
1總體目標
(略)B151698),行政事業(yè)性收費取消后給予補助履職經(jīng)費,列入財政預算給予保障,安排資金專項用于依法履行管理職能所需的相關(guān)經(jīng)費。列專項業(yè)務(wù)費共計5萬元:印刷費2萬元,辦公費3萬元。
(略)類型指標名稱:
(略)
1
(略)運輸管理證照≥1萬本產(chǎn)出指標數(shù)量指標
2
(略)運輸企業(yè)開展年度信譽考核≥200戶產(chǎn)出指標數(shù)量指標
3總體指標出租車駕駛從業(yè)人員參加從業(yè)資格考試≥700人產(chǎn)出指標數(shù)量指標
4
(略)運輸服務(wù)事項按時辦結(jié)率≥100%產(chǎn)出指標質(zhì)量指標
5總體指標組織出租車駕駛從業(yè)人員參加從業(yè)資格考試率≥90%產(chǎn)出指標質(zhì)量指標
6總體指標2025年12月31
(略)運輸企業(yè)年度信譽考核定性按時完成產(chǎn)出指標時效指標
7總體指標專項業(yè)務(wù)費=5萬元產(chǎn)出指標成本指標
8
(略)運輸政務(wù)運行定性正常效益指標社會效益
9總體指標群眾滿意度≥90%滿意度指標服務(wù)對象滿意度
(略)上級附件類型附件類型文件名稱:
(略)
(略)指標名稱:
(略)
1政策設(shè)立必要性(15分)1510
2依據(jù)充分性①政策設(shè)立是否具有現(xiàn)實需求、需求是否迫切,與政策所要解決的問題是否相對應;②與國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、國家行業(yè)規(guī)劃
(略)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等是否相符;③與政策主體(制定/執(zhí)行)部門職能是否相符;④是否屬于公共財政支持范圍;⑤是否符合事權(quán)與支出責任相適應原則;⑥是否與其他政策存在交叉、重復。1010
3決策科學性①政策社會現(xiàn)實需求的明確是否經(jīng)過了充分調(diào)研;②政策文件的擬定是否經(jīng)過了評審、專家咨詢、公眾聽證等;③調(diào)研報告、可研、評審、批示等相關(guān)資料是否齊全;④政策制定主體或牽頭主體是否明確,職責是否清晰,責任是否可追溯;⑤是否屬于已執(zhí)行,但因績效不高等原因已退出的政策重新安排。50
4政策目標合理性(15分)150
5目標明確性①是否有明確的受益范圍和受益對象,是否具有公共性、無差異性、非排他性;②績效目標是否明確,是否設(shè)定總體性目標和階段性目標,內(nèi)容是否具體,表述是否準確;③績效目標是否清晰,能否反映政策的主要內(nèi)容,是否通過細化、量化、可衡量的績效指標充分體現(xiàn)了預期產(chǎn)出和效果;④是否將績效目標及指標細化分解到具體工作任務(wù),各任務(wù)之間是否交叉重復、執(zhí)行主體是否明確、與其職能是否相符。<br>(注:公共性考慮政策實施能夠滿足社會絕大多數(shù)人享受政策效益的程度;無差異性考慮政策受益群體所享受到的效益是否存在明顯差異;非排他性考察政策實施是否損害特定群體利益或?qū)⑵渑懦谑芤娣秶狻#?0
6目標合理性①政策目標是否具有前瞻性、系統(tǒng)性及引導性;②政策目標是否體現(xiàn)了政策的穩(wěn)定性和持續(xù)性,如,政策總體執(zhí)行期限、政策當前所處階段以及政策后期逐步退出等;③預期績效是否顯著,能否體現(xiàn)政策所需解決問題的明顯改善;④是否選取最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關(guān)鍵指標并明確了指標值,指標值是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律;⑤與其他省份同類項目對比,是否存在預期績效較大差異等。70
7政策資金合規(guī)性(8分)80
8財政投入可行性①財政支持方式:
(略)
9資金分配合理性①資金分配依據(jù)是否合理,是否具有或符合相關(guān)政策、測算標準或定額標準;②資金分配結(jié)果是否與政策目標、政策內(nèi)容相匹配。30
10政策保障充分性(7分)70
11保障措施得當性①是否明確了政策組織構(gòu)架、運行機制以及制度保障;②
(略)線是否可行、先進,是否有技術(shù)經(jīng)濟性的優(yōu)化比較;③是否訂立明確、合理的計劃進度安排;④分析風險是否全面深入、是否有應對措施及應急預案等。50
12政策資源可持續(xù)性①政策實施是否有可持續(xù)的組織、政策等環(huán)境;②政策實施是否具備可持續(xù)的人員、資金、技術(shù)等條件和能力。③是否按要求開展財政可承受能力評估和債務(wù)風險評估。20
13政策時效性(5分)50
14政策管理時效性①是否明確政策實施期限;②政策清理、退出和調(diào)整的制度安排是否明確可行;③是否按要求實行全生命周期管理。50
15項目立項必要性(10分)100
16政策相關(guān)性是否與國家、
(略)相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)。30
17職能相關(guān)性是否與主管部門職能、規(guī)劃及當年重點工作相關(guān)。20
18需求相關(guān)性①是否具有現(xiàn)實需求,需求是否迫切;②是否有可替代性;③是否有確定的服務(wù)對象或受益對象。30
19財政投入相關(guān)性是否具有公共性,是否屬于公共財政支持范圍。20
20項目投入經(jīng)濟性(10)100
21投入合理性①項目投入資源及成本是否與預期產(chǎn)出及效果相匹配;②投入成本是否合理,成本測算依據(jù)是否充分;③其他渠道是否有充分投入。50
22成本控制措施有效性項目是否采取相關(guān)成本控制措施,成本控制措施是否有效。50
23項目績效目標合理性(10)100
24目標明確性①績效目標設(shè)定是否明確;②與部門長期規(guī)劃目標、年度工作目標是否一致;③項目受益群體定位是否準確;④績效目標和指標設(shè)置是否與項目高度相關(guān)。50
25目標合理性①績效目標與項目預計解決的問題是否匹配;②績效目標與現(xiàn)實需求是否匹配;③績效目標是否具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性;④績效指標是否細化、量化,指標值是否合理。50
26項目實施方案有效性(10分)100
27實施內(nèi)容明確性項目內(nèi)容是否明確、具體,與績效目標是否匹配。20
28項目時效性項目是否明確設(shè)立、退出時限;項目清理、退出、調(diào)整機制是否健全。20
29實施方案可行性①
(略)線是否完整、先進、可行、合理,與項目內(nèi)容及績效目標是否匹配;②項目組織、進度安排是否合理;③與項目有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施條件是否能夠得以有效保障。30
30過程控制有效性①項目申報、審批、調(diào)整及項目資金申請、審批、撥付等方面已履行或計劃履行的程序是否規(guī)范;②項目組織機構(gòu)是否健全、職責分工是否明確、項目人員條件是否與項目有關(guān)并得以有效保障;③業(yè)務(wù)管理制度、技術(shù)規(guī)程、標準是否健全、完善,以前年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行是否出現(xiàn)過問題,相關(guān)業(yè)務(wù)方面問題是否得到有效解決并配有相應的保障措施;④項目執(zhí)行過程是否設(shè)立管控措施、機制等,相關(guān)措施、機制是否能夠保證項目順利實施。30
31項目籌資合規(guī)性(10)100
32籌資合規(guī)性①資金來源渠道是否符合相關(guān)規(guī)定;②資金籌措程序是否科學規(guī)范,是否經(jīng)過相關(guān)論證,論證資料是否齊全;③資金籌措是否體現(xiàn)權(quán)責對等,財權(quán)和事權(quán)是否匹配。50
33財政投入能力①各級財政資金配套方式:
(略)
34籌資風險可控性①對籌資風險認識是否全面;②是否針對預期風險設(shè)定應對措施;③應對措施是否可行、有效。20
35總得分10010
36評分等級10
關(guān)注微信公眾號 免費查看免費推送
|
上文為隱藏信息僅對會員開放,請您登錄會員賬號后查看, 如果您還不是會員,請點擊免費注冊會員
【咨詢客服】 |
沈燕 |
 |
【聯(lián)系電話】 |
13335654237 |
【客服微信】 |
19810640959 |
|